
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201400223 | INPO Svetlana Štimová Mierova 949/93, 068 01 Medzilaborce |
34808612 | vodoinštalačný,elektrikársky a iný údržbársky spotrebný materiál | 75,08 vrátane DPH |
02/2014 | 07.08.2014 | 15.08.2014 | 28.8.2014 | |
201400182 | Mesto Medzilaborce Mierová 326, Medzilaborce |
00323233 | Vstupenky na 52. ročník FKaŠ v Medzilaborciach pre deti DeD | 184,00 bez DPH |
51/2014 | 27.06.2014 | 03.07.2014 | 17.7.2014 | |
201400181 | Mesto Medzilaborce Mierova 326/4, Medzilaborce |
00323233 | Vstupenky na 52.ročník FKaŠ v Medzilaborciach - pre zamestnancov DeD. | 408,00 bez DPH |
50/2014 | 27.06.2014 | 03.07.2014 | 17.7.2014 | |
201400090 | Ing. Ján Holub Požiarnicka 5, Stropkov |
30301301 | Vykonanie emisnej kontroly auta Peugeot | 20,00 vrátane DPH |
20/2014 | 02.04.2014 | 15.04.2014 | 23.4.2014 | |
201400101 | Ing.Jaroslav Holub Požiarnicka 5, Stropkov |
34237607 | Vykonanie STK na aute Peugeot Partner | 25,00 vrátane DPH |
19/2014 | 09.04.2014 | 17.04.2014 | 13.5.2014 | |
201400110 | Jaromír Schneider - JARDO Komenského 124, Medzilaborce |
47014636 | Výroba pečiatky a vizitiek | 18,13 bez DPH |
28/2014 | 22.04.2014 | 25.04.2014 | 13.5.2014 | |
201400104 | Jaromír Schneider - JARDO Komenského 124, Medzilaborce |
47014636 | Výroba pečiatok | 62,70 bez DPH |
24/2014 | 11.04.2014 | 17.04.2014 | 13.5.2014 | |
201400157 | Zuzana Pirníková SUSY Borov 105, Medzilaborce |
44208537 | Výsadbové kvety, dekoračná výzdoba, ikebany | 275,40 bez DPH |
34/2014 | 02.06.2014 | 10.06.2014 | 4.6.2014 | |
201400229 | Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14, Prešov |
37936859 | vysprávka komunikácii v priestoroch D e D pre maloletých bez sprievodu Medzilaborce | 382,41 bez DPH |
37/2014 | 11.08.2014 | 21.08.2014 | 28.8.2014 | |
201400228 | Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid MUDr.Terkošová Ingrid,Udavské 321 |
36517381 | vyšetrenie a ošetrenie utečencov - poskytovanie zdravotnej služby MbS | 150,00 bez DPH |
04/2011 | 11.08.2014 | 15.08.2014 | 28.8.2014 | |
201400238 | Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid Udavské 321,067 31 |
36517381 | vyšetrenie a ošetrenie utečencov - poskytnutie zdravotníckej starostlivosti pre MbS | 100,00 bez DPH |
04/2011 | 27.08.2014 | 16.09.2014 | 19.9.2014 | |
201400079 | Bytenerg s.r.o. kpt. Nálepku 930, Medzilaborce |
31699715 | Vyúčtovanie dodávky tepla a teplej vody za rok 2013 | 117,58 vrátane DPH |
1/2014 | 21.03.2014 | 04.04.2014 | 4.4.2014 | |
201400269 | Mgr.Gul Habib Húskova 1287/33, 040 23 Košice |
42029481 | Vyúčtovanie odmeny za tlmočnícky úkon-perzský jazyk. | 23,24 bez DPH |
84/2014 | 01.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
201400011 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Vyúčtovanie predplatného za Finančný spravodaj | 14,21 vrátane DPH |
20.01.2014 | 24.01.2014 | 31.1.2014 | ||
201400084 | VVS. a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vyúčtovanie vody - vodné, stočné | 562,22 vrátane DPH |
3/06 | 28.03.2014 | 04.04.2014 | 4.4.2014 | |
201400358 | Bytenerg s.r.o. Kpt.Nállepku 660/86, Medzilaborce |
31699715 | Za dodávku tepla za 11/2014. | 4178,57 vrátane DPH |
1/2014 | 04.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400370 | Jozef Penksa PRMAT SNP 38, 066 01 Humenné |
34974326 | Za krovinorez. | 640 vrátane DPH |
134/2014 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400387 | Mária Tarčová Habura 140,067 52 |
33670048 | Za matrac do profirodiny. | 110,00 vrátane DPH |
114/2014 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400306 | ŠZŠ s MŠI Duchnovičova 479, Medzilaborce |
00144428 | za obed a desiatu za mesiac október 2014 | 624,570 bez DPH |
75/2014 | 31.10.2014 | 04.11.2014 | 8.12.2014 | |
201400286 | Školská jedálen pri ZŠ ul.Duchnovičova 480/29,Medzilaborce |
37874055 | Za obedy za deti za mesiac september 2014 | 169,48 vrátane DPH |
74/2014 | 09.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
201400356 | Pavol Hniďak-HAPEK Švermova 193 |
34811583 | Za okno a sklo. | 167,77 vrátane DPH |
97/2014 | 04.12.2014 | 05.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400291 | Očná optika, Lucia Richterová Duchnovičova 530,Medzilaborce |
44464185 | Za optickú pomôcku-okuliare pre dieťa. | 31,08 bez DPH |
93/2014 | 14.10.2014 | 21.10.2014 | 3.11.2014 | |
201400345 | Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid Udavské 321,067 31 |
36517381 | Za ošetrenie utečencov. | 350,00 bez DPH |
4/2011 | 27.11.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400300 | Stanislav Šarak S-COMP Chotča 185,090 21 |
34806539 | za počítače, tónery a inštatáciu | 980,00 vrátane DPH |
88/2014 | 22.10.2014 | 04.11.2014 | 8.12.2014 | |
201400390 | ŠJ OUI Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
00520624 | Za poskytovanie stravy za žiakov za mesiac december 2014. | 234,03 bez DPH |
71/2014 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400393 | Stanislav Pira Rokytovce 74, Medzilaborce |
34807152 | Za prepravu deti dňa 11.12.2014 na trease Medzilaborce - Bratislava a okolie a späť. | 979,20 vrátane DPH |
131/2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400304 | B2B Šulekova 2, 81106 Bratislava |
44413467 | za regály do archívu | 765,60 vrátane DPH |
99/2014 | 30.10.2014 | 04.11.2014 | 8.12.2014 | |
201400251 | FARMALEX s.r.o. Lekáreň Silvia Hollého 14/A, 08001 Prešov |
31715371 | za rozpisaný zdravotnícky materiál | 4,57 vrátane DPH |
05/2014 | 05.09.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
201400310 | Svetlana Štimová INPO Mierova 94, Humenné |
34808612 | Za spotrebný materiál vodoinštalačný a elektroinštalačný. | 109,81 vrátane DPH |
2/2014 | 04.11.2014 | 10.11.2014 | 15.12.2014 | |
201400373 | Svetlana Štimová INPO |
34808612 | Za spotrebný tovar- materiál vodoinštalačný a elektroinštalačný. | 57,29 vrátane DPH |
2/2014 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400363 | Ing. František Šarik -ELSATEX Ondavské Matiašovce 56, 094 01, predajňa Humenné |
10804692 | Za spotrebný tovar-sklokeramické sporáky do samostatných skupín. | 956,80 vrátane DPH |
117/2014 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400309 | Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianského parc.1308, Medzilaborce |
34809384 | za stavebný spotrebný materiál | 335,55 vrátane DPH |
104/2014 | 04.11.2014 | 10.11.2014 | 15.12.2014 | |
201400316 | Mária Hrisenková-MH Bystrá Kukorelliho 1497/6, Humenné |
35460890 | Za stravu-október 2014. | 73,82 vrátane DPH |
73/2014 | 05.11.2014 | 10.11.2014 | 15.12.2014 | |
201400224 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefónne poplatky | 68,96 vrátane DPH |
09/2012 | 07.08.2014 | 15.08.2011 | 28.8.2014 | |
201400280 | Slovak Telecom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Za telefónne poplatky a internet za 9/2014. | 66,20 vrátane DPH |
9/2012 | 06.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
201400377 | Ing. Nguyen Luong Giang Kpt.Jaroša 768/6,040 22 Košice |
Za tlmočníctvo - jazyk vietnamský. | 104,61 vrátane DPH |
107/2014 | 09.12.2014 | 01007/2014 | 2.1.2015 | ||
201400376 | Mária Tarčová Habura 140,067 52 |
33670048 | Za tovar podľa výberu - stoličky. | 553,00 vrátane DPH |
111/2014 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400371 | Ing. Ján Považan - Svietidlá 26.novembra 3, 066 01 Humenné |
Za tovar podľa výberu - svietidlá do samostatných skupín. | 855,00 vrátane DPH |
119/2014 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | ||
201400372 | Ing. Ján Považan - Svietidlá 26.novembra 3, 066 01 Humenné |
40122549 | Za tovar podľa výberu - žiarivky. | 179,52 vrátane DPH |
120/2014 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
201400383 | Pavel Kulik STAVEBNINY Dobrianského parc.1308, Medzilaborce |
34809384 | Za tovar podľa výberu- spotrebný stavebný materiál. | 671,60 vrátane DPH |
129/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 |