Faktúry 2014 (DeD Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201400279   RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská 31, Košice
44291809  Zemný plyn za obdobie od 1.10.2014-31.10.2014.  305,00 
vrátane DPH
15/2010    06.10.2014  15.10.2014  3.11.2014 
201400004   RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská 31, Košice
44291809  Zemný plyn za mesiac január 2014  306,00 
vrátane DPH
15/2010    08.01.2014  15.01.2014  31.1.2014 
201400097   RWE Gas Slovensko
Mlynská 31, Košice
44291809  Zemný plyn za mesiac apríl 2014  306,00 
bez DPH
15/2010    04.04.2014  11.04.2014  23.4.2014 
201400244   RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská 31, Košice
44291809  zemný plyn za 9/2014  305,00 
vrátane DPH
15/2010    04.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
201400362   RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská 31, Košice
44291809  Zemný plyn za 12/2014.  305 
vrátane DPH
15/2010    5.12.2014  10.12.2014  2.1.2015 
201400320   RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská 31, Košice
44291809  Zemný plyn za 11/2014.  305,00 
vrátane DPH
15/2010    06.11.2014  13.11.2014  19.12.2014 
201400063   RWE Gas Slovensko
Mlynská 31, Košice
44291809  Zemný plyn  306,00 
vrátane DPH
15/2010    06.03.2014  12.03.2014  21.3.2014 
201400138   Bytenerg s.r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
31699715  Zasklenie okna  52,56 
vrátane DPH
    16.05.2014  29.05.2014  4.6.2014 
201400293   Ing. Nila Vargová
kpt. Nálepku 147, Medzilaborce
34809333  Zariadenie kuchyne pre samostatnú skupinu.  466,43 
vrátane DPH
  90/2014  16.10.2014  30.10.2014  3.11.2014 
201400111   WebSupport s.r.o.
Staré grunty 12, Bratislava
36421928  Založenie domény detskýdomovdlan  81,14 
vrátane DPH
    24.04.2014  28.04.2014  13.5.2014 
201400323   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40,010 01 Žilina
36371271  Záloha na ročné predplatné (13 čísel) mesačníka "Verejná správa"2015.  39,00 
bez DPH
    05.11.2014  19.11.2014  19.12.2014 
201400365   Auto-AM s.r.o.
Sídlisko II 121, 093 01 Vranov nad Topľou
36454842  Zakúpenie nového osobného motorového vozidla - Renault Mégane Grandtou.  12 990,00 
vrátane DPH
11/2014    05.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
201400349   Alexander ČERNEGA-DREAL
Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce
30628075  Za vchodové dvere do samostatných skupín 1 a 3.  915 
vrátane DPH
  46/2014  1.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
201400289   Odborné učilište internátne
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Za ubytovanie žiakov za mesiac november 2014.  45,00 
bez DPH
  70/2014  10.10.2014  21.10.2014  3.11.2014 
201400255   Odborné učilište internátne
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  za ubytovanie žiakov za mesiac 10/2014  45,00 
bez DPH
  70/2014  09.09.2014  16.09.2014  22.9.2014 
201400254   Odborné učilište internátne
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  za ubytovanie žiakov za mesiac 09/2014  45,00 
bez DPH
  70/2014  09.09.2014  16.09.2014  22.9.2014 
201400287   Spojená škola internátna
Komenského 3, Humenné
42080487  Za ubytovanie za žiakov - 10/2014.  20,00 
bez DPH
  72/2014  10.10.2014  15.10.2014  3.11.2014 
201400328   Odborné učilište internátne
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Za ubytovanie za mesiac 12/2014.  30,00 
bez DPH
  70/2014  10.11.2014  19.11.2014  19.12.2014 
201400249   Spojená škola internátna
Komenského 3, Humenné
42080487  za ubytovanie deti  20,00 
bez DPH
  72/2014  05.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
201400403   Odborné učilište internátne
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Za ubytovanie 12/2014 - dobropis(preplatok)  - 5,00 
bez DPH
  70/2014  18.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
201400361   Spojená škola internátna
Komenského 3, Humenné
42080487  Za ubytovanie žiakov za 12/2014.  20,00 
bez DPH
  72/2014  05.12.2014  10.12.2014  2.1.2015 
201400383   Pavel Kulik STAVEBNINY
Dobrianského parc.1308, Medzilaborce
34809384  Za tovar podľa výberu- spotrebný stavebný materiál.  671,60 
vrátane DPH
  129/2014  11.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
201400372   Ing. Ján Považan - Svietidlá
26.novembra 3, 066 01 Humenné
40122549  Za tovar podľa výberu - žiarivky.  179,52 
vrátane DPH
  120/2014  08.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
201400371   Ing. Ján Považan - Svietidlá
26.novembra 3, 066 01 Humenné
  Za tovar podľa výberu - svietidlá do samostatných skupín.  855,00 
vrátane DPH
  119/2014  08.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
201400376   Mária Tarčová
Habura 140,067 52
33670048  Za tovar podľa výberu - stoličky.  553,00 
vrátane DPH
  111/2014  09.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
201400377   Ing. Nguyen Luong Giang
Kpt.Jaroša 768/6,040 22 Košice
  Za tlmočníctvo - jazyk vietnamský.  104,61 
vrátane DPH
  107/2014  09.12.2014  01007/2014  2.1.2015 
201400280   Slovak Telecom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Za telefónne poplatky a internet za 9/2014.  66,20 
vrátane DPH
9/2012    06.10.2014  15.10.2014  3.11.2014 
201400224   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  za telefónne poplatky  68,96 
vrátane DPH
09/2012    07.08.2014  15.08.2011  28.8.2014 
201400316   Mária Hrisenková-MH Bystrá
Kukorelliho 1497/6, Humenné
35460890  Za stravu-október 2014.  73,82 
vrátane DPH
  73/2014  05.11.2014  10.11.2014  15.12.2014 
201400309   Pavel Kulik STAVEBNINY
Dobrianského parc.1308, Medzilaborce
34809384  za stavebný spotrebný materiál  335,55 
vrátane DPH
  104/2014  04.11.2014  10.11.2014  15.12.2014 
201400363   Ing. František Šarik -ELSATEX
Ondavské Matiašovce 56, 094 01, predajňa Humenné
10804692  Za spotrebný tovar-sklokeramické sporáky do samostatných skupín.  956,80 
vrátane DPH
  117/2014  05.12.2014  10.12.2014  2.1.2015 
201400373   Svetlana Štimová INPO
34808612  Za spotrebný tovar- materiál vodoinštalačný a elektroinštalačný.  57,29 
vrátane DPH
2/2014    8.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
201400310   Svetlana Štimová INPO
Mierova 94, Humenné
34808612  Za spotrebný materiál vodoinštalačný a elektroinštalačný.  109,81 
vrátane DPH
2/2014    04.11.2014  10.11.2014  15.12.2014 
201400251   FARMALEX s.r.o. Lekáreň Silvia
Hollého 14/A, 08001 Prešov
31715371  za rozpisaný zdravotnícky materiál  4,57 
vrátane DPH
05/2014    05.09.2014  19.09.2014  22.9.2014 
201400304   B2B
Šulekova 2, 81106 Bratislava
44413467  za regály do archívu   765,60 
vrátane DPH
  99/2014  30.10.2014  04.11.2014  8.12.2014 
201400393   Stanislav Pira
Rokytovce 74, Medzilaborce
34807152  Za prepravu deti dňa 11.12.2014 na trease Medzilaborce - Bratislava a okolie a späť.  979,20 
vrátane DPH
  131/2014  15.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
201400390   ŠJ OUI Snina
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
00520624  Za poskytovanie stravy za žiakov za mesiac december 2014.  234,03 
bez DPH
  71/2014  12.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
201400300   Stanislav Šarak S-COMP
Chotča 185,090 21
34806539  za počítače, tónery a inštatáciu   980,00 
vrátane DPH
  88/2014  22.10.2014  04.11.2014  8.12.2014 
201400345   Tering, spol. s r.o. MUDr. Terkošová Ingrid
Udavské 321,067 31
36517381  Za ošetrenie utečencov.  350,00 
bez DPH
4/2011    27.11.2014  12.12.2014  2.1.2015 
201400291   Očná optika, Lucia Richterová
Duchnovičova 530,Medzilaborce
44464185  Za optickú pomôcku-okuliare pre dieťa.  31,08 
bez DPH
  93/2014  14.10.2014  21.10.2014  3.11.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť