Faktúry 2014 (DeD Spišský Štiavnik, Slnečná 421)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
120/2014   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  telefon  100,68 
vrátane DPH
    12.3.2014  13.03.2014 
60/2014   T COM
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  telefón  96,74 
vrátane DPH
áno    10.2.2014  12.02.2014 
11/2014   T COM
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  telefón  107,90 
vrátane DPH
    7.1.2014  13.01.2014 
4/2014   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefon  88,30 
vrátane DPH
    3.1.2014  08.01.2014 
399/2014   T COM
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  telefónne služby  93,66 
vrátane DPH
    9.9.2014  10.09.2014 
527/2014   OKAY Slkovakia spol. s.r.o
Kraná 86 821 04 Bratislava
35825979  televízor  410,98 
vrátane DPH
  189/2014  24.11.2014  25.11.2014 
500/2014   NAY a.s.
Tuhovská 15 830 06 Bratislava
35739487  televízor  319,- 
vrátane DPH
  183/2014  11.11.2014  12.11.2014 
469/2014   ADCOMP SK.s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9 Levoča
46923748  tlačiarne  264,. 
vrátane DPH
  162/2014  27.10.2014  28.10.2014 
463/2014   ADCOMP Sk s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9 054 01 Levoča
46923748  tlačiarne  528,- 
vrátane DPH
  157/2014  21.10.2014  22.10.2014 
48/2014   Tlačiareń Kežmarok GG s.r.o
Priekopa 1589/21 Kežmarok
45691312  tlačivo  58,57 
vrátane DPH
  307/2013  3.2.2014  05.02.2014 
432/2014   ADCOMP SK.s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9 Levoča
46923748  toner  16,90 
vrátane DPH
150/2014    6.10.2014  07.10.2014 
314/2014   ADCOMP SK.s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9 Levoča
46923748  toner  30,40 
vrátane DPH
  111/2014  3.7.2014  04.07.2014 
511/2014   ADCOMP SK.s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9 054 01 Levoča
46923748  tonery  145,20 
vrátane DPH
18/JA/77/2014    13.11.2014  14.11.2014 
39/2014   5 S s.r.o
Bajkalská 5/B 831 04 Bratislava
00000036  tréning manažérských zručnosti  118,80 
vrátane DPH
  6/2014  30.1.2014  31.01.2014 
598/2014   BOND
Razusova 2677/4 Poprad
10724672  trezor  306,- 
vrátane DPH
  212/2014  18.12.2014  19.12.2014 
470/2014   SK TATRY s.r.o.
Tatranské námestie č. 3 Poprad
46489932  ubytovacie a stravovacie služby 5 osôb  125,- 
vrátane DPH
  164/2014  27.10.2014  28.10.2014 
275/2014   Stredná odborná škola železničná
Palackého 14 040 01 Košice
35570563  ubytovanie  20,- 
vrátane DPH
  87/2014  9.6.2014  10.06.2014 
71/2014   Stredná odborná škola železničná
Palackého 14 040 01 Košice
35570563  ubytovanie  20,- 
vrátane DPH
  14/2014  11.2.2014  13.02.2014 
195/2014   Stredná odborná škola železničná
Palackého 14 040 01 Košice
35570563  ubytovanie detí  20,- 
vrátane DPH
  68/2014  9.5.2014.  13.05.2014 
164/2014   Stredná odborná škola železničná
Palackého 14 040 01 Košice
35570563  ubytovanie dieťaťa  20,- 
vrátane DPH
  47/2014  8.4.2014  09.04.2014 
114/2014   Stredná odborná škola železničná
Palackého 14 040 01 Košice
35570563  ubytovanie dieťaťa  26,99 
vrátane DPH
  32/2014  7.3.2014  11.03.2014 
3/2014   Stredná odborná škola železničná
Palackého 14 040 01 Košice
35570563  ubytovanie dieťaťa  20,- 
vrátane DPH
  311/2013  3.1.2014  08.01.2014 
486/2014   BYTOX
Fraňa Kráľa 2070/36 Poprad
36705381  udr. materiál  19,65 
vrátane DPH
  170/2014  6.11.2014  10.11.2014 
78/2014   Elektromond
Kvetná 12 058 01 Poprad
32876068  udr. materiál  72,36 
vrátane DPH
  18/2014  11.2.2014  13.02.2014 
75/2014   AQUATERM s.r.o
Zimná 405/6 Spišská Belá
44204451  udr. materiál  16,64 
vrátane DPH
  19/2014  11.2.2014  13.02.2014 
566/2014   BYTOX
Fraňa Kráľa 2070/36 Poprad
36705381  udrž. materiál  6,58 
vrátane DPH
  206/2014  5.12.2014  08.12.2014 
548/2014   AQUATERM s.r.o
Donska 1 058 04 Poprad
44204451  udrž. materiál  10,73 
vrátane DPH
  1/12-2014  01.12.2014  02.12.2014 
398/2014   BYTOX
Fraňa Kráľa 2070/36 Poprad
36705381  udrž. materiál  67,50 
vrátane DPH
  136/2014  9.9.2014  10.09.2014 
389/2014   AQUATERM s.r.o
Partizánska 683 058 04 Poprad
44204451  udrž. materiál  62,16 
vrátane DPH
  137/2014  9.9.2014  10.09.2014 
317/2014   AQUATERM s.r.o
Partizánska 683 058 04 Poprad
44204451  udrž. materiál  63,58 
vrátane DPH
  112/2014  3.7.2014  04.07.2014 
76/2014   BYTOX
Fraňa Kráľa 2070/36 Poprad
36705381  udrž. materiál  18,92 
vrátane DPH
  20/2014  11.2.2014  13.02.2014 
536/2014   Malatin Marián
SNP č. 65 059 16 Hranovnica
35412445  údržba plynovej kotolne  177,84 
vrátane DPH
  179/2014  26.11.2014  01.12.2014 
541/2014   ADCOMP SK.s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9 Levoča
46923748  údžba výpočtovej techniky za obdobie 6-11/2014  402,- 
vrátane DPH
  197/2014  26.11.2014  01.12.2014 
533/2014   MERKURY
Duklianska 11 08001 Prešov
36501891  uteráky, osušky stolička, koberčeky  270,78 
vrátane DPH
  199/2014  26.11.2014  01.12.2014 
515/2014   JYSK
Šoltesovej 14 Bratislava
35974133  utierky, oblečky, závesy  323,91 
vrátane DPH
  181/2014  19.11.2014  20.11.2014 
532/2014   DONOR
Brezenská 22 Brezno
45413932  valenda  82,80 
vrátane DPH
  200/2014  26.11.2014  01.12.2014 
534/2014   DONOR
Brezenska 22 Brezno
45413932  vavalendy 3 ks  236,40 
vrátane DPH
  200/2014  26.11.2014  01.12.2014 
514/2014   LUCKY STARS s.r.o.
Michalská 677/65 060 01 Kežmarok
45285811  vecné dary  90,80 
vrátane DPH
  169/2014  19.11.2014  20.11.2014 
261/2014   Sintra spol. s.r.o.
Pluhová 2 83103 Bratislava
00685232  vecné dary  29,63 
vrátane DPH
14/JA/77/2014    9.6.2014  10.06.2014 
12/2014   Sintra spol. s.r.o.
Pluhová 2 83103 Bratislava
00685232  vecné dary  58,48 
vrátane DPH
07/JA/77/2013    8.1.2014  13.01.2014 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť