
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150126 | JOMI-Jozef Šak s.r.o. Chotča 137 |
45340919 | Preprava deti Svidník-Košice a späť | 270,00 vrátane DPH |
Zmluva z 27.01.2015 | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150102 | Súkromná špeciálna ZŠ Dezidera Millyho 448/1, 089 01 Svidník |
42228778 | Stravovanie 02/2015 | 21,60 bez DPH |
138/08/2014 | 16.03.2015 | 19.03.2015 | 29.4.2015 | |
315004 | Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad s.s. 2 | 187,00 bez DPH |
Platobný výmer | 09.03.2015 | 26.03.2015 | 29.4.2015 | |
315008 | Obec Vyšná Písaná Vyšná Písaná |
Daň z nehnuteľností 2015 | 24,30 bez DPH |
Platobný výmer 05/2015 | 09.03.2015 | 26.03.2015 | 29.4.2015 | ||
315001 | Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad DeD | 1870,00 bez DPH |
Platobný výmer | 09.03.2015 | 26.03.2015 | 29.4.2015 | |
315005 | Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad s.s. 4 | 187,00 bez DPH |
Platobný výmer | 09.03.2015 | 26.03.2015 | 29.4.2015 | |
315003 | Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad s.s. 5 | 187,00 bez DPH |
Platobný výmer | 09.03.2015 | 26.03.2015 | 29.4.2015 | |
315007 | Obec Vyšná Písaná Vyšná Písaná |
Poplatok za komunálny odpad | 9,96 bez DPH |
Platobný výmer 06/2015 | 09.03.2015 | 26.03.2015 | 29.4.2015 | ||
315002 | Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad s.s. 6 | 187,00 bez DPH |
Platobný výmer | 09.03.2015 | 26.03.2015 | 29.4.2015 | |
315006 | Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad s.s. 1 | 187,00 bez DPH |
Platobný výmer | 09.03.2015 | 26.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny 03/2015 | 628,12 vrátane DPH |
4053/2013 | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150119 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní s.s. 1 | 36,00 bez DPH |
24/03/2015, 02.03.2015 | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150120 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní s.s. 2 | 35,80 bez DPH |
25/03/2015, 02.03.2015 | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150123 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní s.s. 5 | 118,00 bez DPH |
28/03/2015, 02.03.2015 | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150117 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní s.s. 7 | 38,00 bez DPH |
30/03/2015, 02.03.2015 | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150118 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní s.s. 6 | 84,00 bez DPH |
29/03/2015, 02.03.2015 | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150118 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní s.s. 6 | 84,00 bez DPH |
29/03/2015, 02.03.2015 | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150129 | Balsam s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov |
36488925 | Aktualizácia posúdenia pracovného prostredia | 60,00 bez DPH |
Zmluva o výkone PZS | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150121 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní s.s. 3 | 29,80 bez DPH |
26/03/2015, 02.03.2015 | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150122 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní s.s. 4 | 38,00 bez DPH |
27/03/2015 | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150125 | Mgr. Matúš Vachna M a M Prevádzka: Sovietskych hrdinov 627/37, 089 01 Svidník |
35249790 | Služby PC | 112,50 vrátane DPH |
36/03/2015, 02.03.2015 | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150116 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní DeD | 171,70 bez DPH |
31/03/2015, 02.03.2015 | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150114 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2007 | 09.03.2015 | 24.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150104 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravovanie za 03/2015 | 363,15 bez DPH |
127/08/2014, 04.08.2014 | 09.03.2015 | 19.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150109 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | Úhrada za služby poskytované v mesiaci 02/2015 | 39,80 bez DPH |
13/2011 | 09.03.2015 | 19.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150108 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné |
00695424 | Úhrada za služby poskytované v mesiaci 02/2015 | 23,88 bez DPH |
12/2011 | 09.03.2015 | 19.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150106 | SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravovanie 02/2015 | 68,32 bez DPH |
139/08/2014, 04.08.2014 | 09.03.2015 | 19.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150103 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 04/2015 | 35,00 bez DPH |
128/08/2014, 04.08.2014 | 09.03.2015 | 19.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150101 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov |
00163376 | Stravovanie 02/2015 | 94,08 bez DPH |
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu | 09.03.2015 | 19.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150107 | Materská škola gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravovanie 02/2015 | 29,40 bez DPH |
136/08/2014, 04.08.2014 | 09.03.2015 | 19.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150099 | Spojená škola internátna Svidník Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravovanie 02/2015 | 273,45 bez DPH |
132/08/2014, 04.08.2014 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150098 | Spojená škola ŠJ Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravovanie za 02/2015 | 60,74 bez DPH |
134/08/2014, 04.08.2014 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150097 | Cirkevná ZŠ sv. Juraja Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník |
31942806 | Stravovanie 02/2015 | 65,52 bez DPH |
137/08/2014, 04.08.2014 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150094 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón a internet s.s. 5 | 39,46 vrátane DPH |
893/2013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150093 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón a internet s.s. 4 | 61,58 vrátane DPH |
896/2013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150100 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na údržbu rodinných domov | 89,80 vrátane DPH |
13/02/2015, 17.02.2015 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150095 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón a internet DeD | 136,26 vrátane DPH |
9901005557 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón a internet s.s. 3 | 39,26 vrátane DPH |
904/2013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón a internet s.s. 2 | 40,19 vrátane DPH |
903/2013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 29.4.2015 | |
20150090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón a internet s.s. 1 | 40,99 vrátane DPH |
902/2013 | 09.03.2015 | 13.03.2015 | 29.4.2015 |