Faktúry 2016 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201600130   STAV-MAJO, s.r.o.
Železničná 11, Lipany,Sabinov
36506541  maliarske potreby  198,34 
vrátane DPH
  14/2016  31.3.2016  05.04.2016  6.5.2016 
201600129   GL system plus, s.r.o.
Námestie slobody 50,Sabinov
46474684  žalúzie biele  194,00 
vrátane DPH
  13/2016  31.3.2016  05.04.2016  6.5.2016 
201600128   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  tel.hovory  86,24 
vrátane DPH
A6894475    30.3.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600127   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  ubytovanie a strava detí  67,60 
vrátane DPH
  5/2015  29.3.2016  05.04.2016  6.5.2016 
201600126   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné, stočné  23,80 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    24.3.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600124   Ladislav Partika
Bzenov
36903124  revízia elekt.spotrebičov  605,71 
vrátane DPH
  22/2016  24.3.2016  05.04.2016  6.5.2016 
201600125   Ladislav Partika
Bzenov
36903124  revízia elekt.zariadenia  325,12 
vrátane DPH
  23/2016  24.3.2016  05.04.2016  6.5.2016 
201600123   Ladislav Partika
Bzenov
36903124  revízia elekt.zar.-škola,práčovňa,ŠZŠ  852,25 
vrátane DPH
  21/2016  24.3.2016  05.04.2016  6.5.2016 
201600122   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  161,59 
vrátane DPH
5611854130    23.3.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600119   Reedukačné centrum
Trstín
00163317  strava detí  101,79 
vrátane DPH
  12/2014  23.3.2016  24.03.2016  6.4.2016 
201600118   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  Vodné, stočné  265,50 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    18.3.2016  07.04.2016  6.5.2016 
201600115   Magda Jozef - JM SERVIS
Medzany
43638759  oprava plyn.horáka  88,00 
vrátane DPH
  17/2016  17.3.2016  29.03.2016  6.4.2016 
201600116   Fifty-fifty, s.r.o.
Strojnícka 18,Prešov
36479861  čistiace a hyg.potreby  7,72 
vrátane DPH
  6/2016Dr  17.3.2016  21.03.2016  6.4.2016 
201600117   Fifty-fifty, s.r.o.
Strojnícka 18,Prešov
36479861  čistiace a hyg.potreby  171,02 
vrátane DPH
  5/2016Dr  17.3.2016  21.03.2016  6.4.2016 
201600114   Ikaro, s.r.o.
Orkužná 32,Prešov
31656544  inštalácia MS Office  153,60 
vrátane DPH
  16/2016  16.3.2016  21.03.2016  6.4.2016 
201600111   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elek. energia  411,43 
vrátane DPH
4004/2013    11.3.2016  05.04.2016  6.5.2016 
201600110   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  tel.hovory  67,08 
vrátane DPH
9900931317    11.3.2016  21.03.2016  6.4.2016 
201600112   GYMNÁZIUM
Komenského 13,Lipany
00161047  strava detí  14,95 
vrátane DPH
  6/2015  11.3.2016  17.03.2016  6.4.2016 
201600106   Minimarket HUYNH BUU NGHINH
Čordákova 5,Košice
44182597  šatstvo  126,40 
vrátane DPH
  3/2016Sa  10.3.2016  21.03.2016  6.4.2016 
201600107   Minimarket HUYNH BUU NGHINH
Čordákova 5,Košice
44182597  šatstvo  487,20 
vrátane DPH
  5/2016Kv  10.3.2016  21.03.2016  6.4.2016 
201600109   Ikaro, s.r.o.
Orkužná 32,Prešov
31656544  notebook, tlačiareň, MS135,MS Office  768,00 
vrátane DPH
  15/2016  10.3.2016  17.03.2016  6.4.2016 
201600108   MAGISTER-Prešov, spol.s r.o.
Hlavná 71,Prešov
44325100  strava detí  16,83 
vrátane DPH
  17/2014  10.3.2016  15.03.2016  31.3.2016 
201600105   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  662,56 
vrátane DPH
1/9/2013    10.3.2016  14.03.2016  31.3.2016 
201600104   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  2336,11 
vrátane DPH
1/9/13    08.3.2016  10.03.2016  31.3.2016 
201600102   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  155,41 
vrátane DPH
5611854130    07.3.2016  29.03.2016  6.4.2016 
201600101   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735,Trenčín
34115901  vývoz odpadu  62,30 
vrátane DPH
2042601    07.3.2016  15.03.2016  31.3.2016 
201600100   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18,Sabinov
17085861  kancelárske potreby  225,63 
vrátane DPH
  9/2016  04.3.2016  14.03.2016  31.3.2016 
201600099   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31,Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
62/2005    04.3.2016  10.03.2016  31.3.2016 
201600097   SŠI
Levočská 22,Stará Ľubovňa
42089824  strava detí  190,92 
vrátane DPH
  4/2015  03.3.2016  14.03.2016  31.3.2016 
201600098   SŠI
Levočská 22,Stará Ľubovňa
42089824  ubytovanie detí  33,20 
vrátane DPH
  39/2015  03.3.2016  14.03.2016  31.3.2016 
201600095   ŠJ
Prostějovská,Prešov
37877194  strava detí  18,07 
vrátane DPH
  2/2/07  03.3.2016  14.03.2016  31.3.2016 
201600096   Školská jedáleň pri ZŠ
Strážnická 26,Ľubotice
37870530  strava detí  52,35 
vrátane DPH
  5/2010  03.3.2016  10.03.2016  31.3.2016 
201600094   Jozef Kropiľák
Hviezdoslavova 10,Sabinov
40289923  materiál údržba  186,00 
vrátane DPH
  8/2016  03.3.2016  08.03.2016  31.3.2016 
201600088   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  304,88 
vrátane DPH
  9/07/07  02.3.2016  14.03.2016  31.3.2016 
201600092   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  230,29 
vrátane DPH
4004/2013    02.3.2016  14.03.2016  31.3.2016 
201600089   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22,Prešov
36491501  kontrola hasiacich prítr.  25,12 
vrátane DPH
  11/2016  02.3.2016  08.03.2016  31.3.2016 
201600093   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    02.3.2016  08.03.2016  31.3.2016 
201600090   MAXPEL s.r.o.
9.mája 26,Sabinov
47200529  materiál údržba+sat.prij.Thomson  263,49 
vrátane DPH
  10/2016  02.3.2016  08.03.2016  31.3.2016 
201600091   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn  1988,85 
vrátane DPH
P1422/2015    02.3.2016  08.03.2016  31.3.2016 
201600087   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné poukážky  2257,60 
vrátane DPH
6801/2015    01.3.2016  29.03.2016  6.4.2016 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť