Faktúry 2016 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201600296   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina ŠM   384,82 
vrátane DPH
4004/2013    01.8.2016  11.08.2016  7.9.2016 
201600283   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina ŠM   384,82 
vrátane DPH
4004/2013    11.7.2016  14.07.2016  16.8.2016 
201600230   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    02.6.2016  13.06.2016  15.6.2016 
201600187   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elekt.energia  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    02.5.2016  11.05.2016  2.6.2016 
201600187   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elekt.energia  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    02.5.2016  11.05.2016  30.5.2016 
201600141   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    04.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600093   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    02.3.2016  08.03.2016  31.3.2016 
201600076   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  el.energia  384,82 
vrátane DPH
4004/2013    22.2.2016  23.02.2016  3.3.2016 
201600074   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  Kancelársky materiál  380,05 
vrátane DPH
  1/2016  22.2.2016  26.02.2016  3.3.2016 
201600053   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  380,78 
vrátane DPH
1/9/13    09.2.2016  12.02.2016  3.3.2016 
201600437   ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany
Pod Lesíkom 19, Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  379,31 
vrátane DPH
ID102016    02.12.2016  15.12.2016  16.1.2017 
201600367   ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany
Pod Lesíkom 19, Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  376,56 
vrátane DPH
ID102016    07.10.2016  13.10.2016  26.10.2016 
201600276   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM   375,09 
vrátane DPH
5611854130    08.7.2016  28.07.2016  25.8.2016 
201600260   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné Dr., Kv.   361,00 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    22.6.2016  11.07.2016  16.8.2016 
201600247   DOZANA, s.r.o.
Kpt. Nálepku 1943,Sabinov
36511951  kuchynská linka  353,00 
vrátane DPH
  50/2016  08.6.2016  13.06.2016  15.6.2016 
201600160   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  353,89 
vrátane DPH
1/9/13    11.4.2016  14.04.2016  6.5.2016 
201600466   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné Kv, Dr  350,71 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    19.12.2016  22.12.2016  20.1.2017 
201600198   Ikaro, s.r.o.
Orkužná 32,Prešov
31656544  aktualizácia antivir.prog.  350,04 
vrátane DPH
  37/2016  05.5.2016  10.05.2016  2.6.2016 
201600198   Ikaro, s.r.o.
Orkužná 32,Prešov
31656544  aktualizácia antivir.prog.  350,04 
vrátane DPH
  37/2016  05.5.2016  10.05.2016  30.5.2016 
201600178   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,Banská Bystrica
36631124  známky  350,00 
vrátane DPH
  30/2016  28.4.2016  11.04.2016  6.5.2016 
201600444   MALPEX-Peter Bučko, Prešov
Matice slovenskej 5, Prešov
14320819  čistenie kanalizácie  345,12 
vrátane DPH
  89/2016  06.12.2016  15.12.2016  16.1.2017 
201600491   BABYBABO s.r.o.
Kvetná 7, Drienov
46999965  súrodenecký kočík+vložná taška  344,00 
vrátane DPH
  111/2016  28.12.2016  29.12.2016  30.1.2017 
201600372   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  343,29 
vrátane DPH
5611854130    10.10.2016  25.10.2016  16.11.2016 
201600365   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, Prešov
36491501  BTS, PO, PZS,mat.  341,52 
vrátane DPH
2822007    05.10.2016  13.10.2016  26.10.2016 
201600450   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  339,12 
vrátane DPH
5611854130    09.12.2016  15.12.2016  16.1.2017 
201600012   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  339,55 
vrátane DPH
5611854130    11.1.2016  27.01.2016  5.2.2016 
201600013   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt.el.energia  337,60 
vrátane DPH
4004/2013    13.1.2016  03.02.2016  3.3.2016 
201600409   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  336,44 
vrátane DPH
5611854130    10.11.2016  28.11.2016  8.12.2016 
201600278   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, Prešov
36491501  BOZP PO a PZS   336,72 
vrátane DPH
2822007    11.7.2016  14.07.2016  16.8.2016 
201600136   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22,Prešov
36491501  BOZP PO a PZS  329,04 
vrátane DPH
2822007    04.4.2016  07.04.2016  6.5.2016 
201600048   ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany
Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  326,78 
vrátane DPH
  9/07/07  08.2.2016  15.02.2016  3.3.2016 
201600125   Ladislav Partika
Bzenov
36903124  revízia elekt.zariadenia  325,12 
vrátane DPH
  23/2016  24.3.2016  05.04.2016  6.5.2016 
201600051   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  323,83 
vrátane DPH
5611854130    09.2.2016  26.02.2016  3.3.2016 
201600157   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  317,68 
vrátane DPH
5611854130    08.4.2016  29.04.2016  6.5.2016 
201600019   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  čistiace a hyg.prostriedky  314,33 
vrátane DPH
  1/2016Sa  14.1.2016  03.02.2016  3.3.2016 
201600203   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elekt.energia  312,27 
vrátane DPH
4004/2013    09.5.2016  06.06.2016  15.6.2016 
201600494   MAXPEL s.r.o.
9.mája 26, Sabinov
47200529  materiál údržba  305,08 
vrátane DPH
  114/2016  29.12.2016  30.12.2016  30.1.2017 
201600088   ZŠ a MŠ
Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany
36158101  strava detí  304,88 
vrátane DPH
  9/07/07  02.3.2016  14.03.2016  31.3.2016 
201600001   DO NGUYEN QUOC
Ľ.Štúra 462/5,Svidník
35154276  šatstvo  303,51 
vrátane DPH
  1/2016Kv  04.1.2016  19.01.2016  5.2.2016 
201600249   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina ŠM  301,47 
vrátane DPH
4004/2013    08.6.2016  30.06.2016  14.7.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť