Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201600217 | Spol.priateľov detí z DeD Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | školenie | 40,00 vrátane DPH |
23.5.2016 | 24.05.2016 | 30.5.2016 | ||
201600214 | KOMIN servis Prešov Levočská 12,Prešov |
34651659 | kominárske práce | 23,00 vrátane DPH |
48/2016 | 20.5.2016 | 27.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600213 | SOŠ súkromná Pod Kalváriou 36,Prešov |
00686514 | strava detí | 30,00 vrátane DPH |
1/9/11 | 19.5.2016 | 23.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600213 | SOŠ súkromná Pod Kalváriou 36,Prešov |
00686514 | strava detí | 30,00 vrátane DPH |
1/9/11 | 19.5.2016 | 23.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600212 | PAMI-mont,s.r.o. Mlynská 6,Veľký Šariš |
44682964 | vybudovanie plynovej kotolne | 35866,80 vrátane DPH |
zml. o dielo 2/2016 | 12.5.2016 | 09.06.2016 | 15.6.2016 | |
201600209 | Magda Jozef - JM SERVIS Medzany |
43638759 | servis a revízia plyn.zariadenia | 115,00 vrátane DPH |
42/2016 | 10.5.2016 | 23.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600210 | DEGRO s.r.o. Ružová 41,Sabinov |
46924337 | pneumatiky Fabia | 212,00 vrátane DPH |
34/2016 | 10.5.2016 | 23.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600211 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 81,53 vrátane DPH |
9900931317 | 10.5.2016 | 23.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600209 | Magda Jozef - JM SERVIS Medzany |
43638759 | servis a revízia plyn.zariadenia | 115,00 vrátane DPH |
42/2016 | 10.5.2016 | 23.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600210 | DEGRO s.r.o. Ružová 41,Sabinov |
46924337 | pneumatiky Fabia | 212,00 vrátane DPH |
34/2016 | 10.5.2016 | 23.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600211 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 81,53 vrátane DPH |
9900931317 | 10.5.2016 | 23.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600203 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elekt.energia | 312,27 vrátane DPH |
4004/2013 | 09.5.2016 | 06.06.2016 | 15.6.2016 | |
201600205 | GYMNÁZIUM Komenského 13,Lipany |
00161047 | strava detí | 23,00 vrátane DPH |
6/2015 | 09.5.2016 | 13.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600204 | SOŠ Košická 20,Prešov |
37880080 | strava detí | 24,60 vrátane DPH |
10/2014 | 09.5.2016 | 13.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600207 | SŠI Levočská 22,Stará Ľubovňa |
42089824 | strava detí | 149,64 vrátane DPH |
4/2015 | 09.5.2016 | 13.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600208 | ZŠ a MŠ Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany |
36158101 | strava detí | 416,48 vrátane DPH |
9/07/07 | 09.5.2016 | 13.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600206 | MAGISTER-Prešov, spol.s r.o. Hlavná 71,Prešov |
44325100 | strava detí | 9,18 vrátane DPH |
17/2014 | 09.5.2016 | 13.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600202 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18,Sabinov |
17085861 | kancelárske potreby | 92,51 vrátane DPH |
32/2016 | 09.5.2016 | 13.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600205 | GYMNÁZIUM Komenského 13,Lipany |
00161047 | strava detí | 23,00 vrátane DPH |
6/2015 | 09.5.2016 | 13.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600204 | SOŠ Košická 20,Prešov |
37880080 | strava detí | 24,60 vrátane DPH |
10/2014 | 09.5.2016 | 13.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600207 | SŠI Levočská 22,Stará Ľubovňa |
42089824 | strava detí | 149,64 vrátane DPH |
4/2015 | 09.5.2016 | 13.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600208 | ZŠ a MŠ Pod Lesíkom 19,Šarišské Michaľany |
36158101 | strava detí | 416,48 vrátane DPH |
9/07/07 | 09.5.2016 | 13.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600206 | MAGISTER-Prešov, spol.s r.o. Hlavná 71,Prešov |
44325100 | strava detí | 9,18 vrátane DPH |
17/2014 | 09.5.2016 | 13.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600202 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18,Sabinov |
17085861 | kancelárske potreby | 92,51 vrátane DPH |
32/2016 | 09.5.2016 | 13.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600201 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735,Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 06.5.2016 | 13.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600201 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735,Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 06.5.2016 | 13.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600200 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 267,65 vrátane DPH |
5611854130 | 05.5.2016 | 27.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600199 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2150,80 vrátane DPH |
6801/2015 | 05.5.2016 | 27.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600193 | SŠI Levočská 22,Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie | 24,90 vrátane DPH |
39/2015 | 05.5.2016 | 11.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600194 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31,Sabinov |
36454729 | internet | 31,87 vrátane DPH |
62/2005 | 05.5.2016 | 11.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600195 | Prosperobus, s.r.o. Ďumbierska 20,Prešov |
36494151 | prepravné detí | 223,60 vrátane DPH |
38/2016 | 05.5.2016 | 11.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600196 | Minimarket HUYNH BUU NGHINH Čordákova 5,Košice |
44182597 | šatstvo detí | 390,70 vrátane DPH |
6/2016Sa | 05.5.2016 | 11.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600197 | DO NGUYEN QUOC Ľ.Štúra 462/5,Svidník |
35154276 | šatstvo detí | 596,10 vrátane DPH |
8/2016Dr | 05.5.2016 | 11.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600198 | Ikaro, s.r.o. Orkužná 32,Prešov |
31656544 | aktualizácia antivir.prog. | 350,04 vrátane DPH |
37/2016 | 05.5.2016 | 10.05.2016 | 2.6.2016 | |
201600193 | SŠI Levočská 22,Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie | 24,90 vrátane DPH |
39/2015 | 05.5.2016 | 11.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600194 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31,Sabinov |
36454729 | internet | 31,87 vrátane DPH |
62/2005 | 05.5.2016 | 11.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600195 | Prosperobus, s.r.o. Ďumbierska 20,Prešov |
36494151 | prepravné detí | 223,60 vrátane DPH |
38/2016 | 05.5.2016 | 11.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600196 | Minimarket HUYNH BUU NGHINH Čordákova 5,Košice |
44182597 | šatstvo detí | 390,70 vrátane DPH |
6/2016Sa | 05.5.2016 | 11.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600197 | DO NGUYEN QUOC Ľ.Štúra 462/5,Svidník |
35154276 | šatstvo detí | 596,10 vrátane DPH |
8/2016Dr | 05.5.2016 | 11.05.2016 | 30.5.2016 | |
201600198 | Ikaro, s.r.o. Orkužná 32,Prešov |
31656544 | aktualizácia antivir.prog. | 350,04 vrátane DPH |
37/2016 | 05.5.2016 | 10.05.2016 | 30.5.2016 |