Faktúry 2017 (DeD Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201700001   Helena Kirešová
Mierová 68, 066 01 Humenné
34292292  Strava 12/2016.  28,37 
vrátane DPH
24/2016    02.01.2017  05.01.2017  13.3.2017 
201700003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Energia 01/2017.  466,40 
vrátane DPH
2/2015    03.01.2017  13.01.2017  13.3.2017 
201700002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 01/2017.  143,52 
vrátane DPH
2/2015    03.01.2017  13.01.2017  13.3.2017 
201700004   Spojená škola internátna Snina - školská jedáleň
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Strava za mesiac január 2017.  137,19 
bez DPH
16/2016    04.01.2017  13.01.2017  13.3.2017 
201700005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektr.energie 11-12/2016.  616,06 
vrátane DPH
2/2015    09.01.2017  01.02.2017  13.3.2017 
201700008   Spojená škola internátna Snina
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Ubytovanie za mesiac február 2017.  15,00 
bez DPH
17/2016    10.01.2017  19.01.2017  13.3.2017 
201700007   Spojená škola internátna Snina
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Ubytovanie za mesiac január 2017.  15,00 
bez DPH
17/2016    10.01.2017  19.01.2017  13.3.2017 
201700006   UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
00653501  Poistenie majetku 1.12.2016-1.3.2017.  140,09 
bez DPH
3/2012    10.01.2017  13.01.2017  13.3.2017 
201700010   CHETRA SK, s.r.o.
Sládkovičova 1937, prevádzka Mierová 64, 066 01 Humenné
36497274  Servis a prehliadka 120 tis.km -motorové vozidlo - Citroen Jumpy ML 104 AG.  215,60 
vrátane DPH
  10/2017  12.01.2017  19.01.2017  13.3.2017 
201700009   CHETRA SK, s.r.o.
Sládkovičova 1937, prevádzka Mierová 64, 066 01 Humenné
36497274  Servis a prehliadka 30 tis. km. motorového vozidla Renault Megane - ML 395 AH.  80,68 
vrátane DPH
  9/2017  12.01.2017  19.01.2017  13.3.2017 
201700011   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Elektronický prístup - Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup.  96,00 
vrátane DPH
  11/2017  13.01.2017  23.01.2017  13.3.2017 
201700012   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie 11-12/2016.  249,26 
vrátane DPH
2/2015    16.01.2017  01.02.2017  13.3.2017 
201700015   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Vyúčtovanie FS 2016.  13,67 
vrátane DPH
  92/2015  17.01.2017  23.01.2017  13.3.2017 
201700014   UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
00653501  Úrazové poistenie od 1.12.2016 do 1.12.2017.  201,60 
bez DPH
2503000662    17.01.2017  19.01.2017  13.3.2017 
201700013   UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
00653501  Úrazové poistenie od 01.12.2016 do 01.12.2017.  25,44 
bez DPH
2503000661    17.01.2017  19.01.2017  13.3.2017 
201700017   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  Mobilné telefóny.  75,42 
vrátane DPH
1390/07    23.01.2017  15.02.2017  13.3.2017 
201700016   VVS a.s. závod Humenné
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Stočné 01/2017.  527,52 
vrátane DPH
3/2006    23.01.2017  01.02.2017  13.3.2017 
201700020   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Inštalačný poplatok.  1919,40 
vrátane DPH
  524/2016 z 1.12.2016  24.01.2017  01.02.2017  13.3.2017 
201700019   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Router TP-Link.  259,00 
vrátane DPH
  524/2016 z 1.12.2016  24.01.2017  01.02.2017  13.3.2017 
201700018   Mgr.Nadim Otri
Nemocničná 1446/6, 066 01 Humenné
  Tlmočnícke a prekladateľské služby pre MbS.  29,88 
bez DPH
  12/2017  24.01.2017  01.02.2017  13.3.2017 
201700021   Mgr. Sultán Rodwall
Vodárenská 14, 040 01 Košice
  Tlmočnícke a prekladateľské služby pre MbS.  142,90 
bez DPH
  14/2017  26.01.2017  01.02.2017  13.3.2017 
201700022   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Mobilný internet 01/2017.  20,99 
vrátane DPH
7/2015    27.01.2017  01.02.2017  13.3.2017 
201700023   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefón, internet 12/2016.  64,64 
bez DPH
    30.01.2017  01.02.2017  13.3.2017 
201700024   GGFS s.r.o. Callio gastro
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky.  3078,00 
bez DPH
5/2016    31.01.2017  24.02.2017  13.3.2017 
201700033   Stanislav Veľas - PROBE
Ružová 808/11, 067 83 Kamenica nad Cirochou
10682392  Chlieb a pekárenské výrobky podľa výberu do samostatnej skupiny.  115,77 
vrátane DPH
  5/2017  01.02.2017  13.02.2017  13.3.2017 
201700032   Stanislav Veľas - PROBE
Ružová 808/11, 067 83 Kamenica nad Cirochou
10682392  Chlieb a pekárenské výrobky podľa výberu do samostatnej skupiny.  90,10 
vrátane DPH
  4/2017  01.02.2017  13.02.2017  13.3.2017 
201700030   Stanislav Veľas - PROBE
Ružová 808/11, 067 83 Kamenica nad Cirochou
10682392  Chlieb a pekárenské výrobky podľa výberu do samostatnej skupiny MbS  102,29 
vrátane DPH
  02/2017  01.02.2017  13.02.2017  13.3.2017 
201700029   Stanislav Veľas - PROBE
Ružová 808/11, 067 83 Kamenica nad Cirochou
10682392  Chlieb a pekárenské výrobky podľa výberu do samostatnej skupiny.  70,07 
vrátane DPH
  1/2017  01.02.2017  13.02.2017  13.3.2017 
201700028   Svetlana Štimová INPO
Mierová 943/93, 068 01 Medzilaborce
34808612  Elektro a vodoinštalačný materiál podľa výberu.   60,84 
vrátane DPH
  7/2017  01.02.2017  13.02.2017  13.3.2017 
201700027   ŠJ pri ZŠ Komenského
Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce
37874065  Strava MbS 01/2017.  78,85 
vrátane DPH
25/2016    01.02.2017  13.02.2017  13.3.2017 
201700026   ŠJ pri ZŠ Komenského
Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce
37874063  Strava MbS za mesiac 1/2017.  31,78 
bez DPH
  08/2017  01.02.2017  13.02.2017  13.3.2017 
201700025   Nemocnica Snina,s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36509108  Ošetrenie maloletého bez sprievodu.  79,20 
vrátane DPH
  13/2017  01.02.2017  10.02.2014  13.3.2017 
201700039   Tering,s.r.o.
MUDr.Terkošová Ingrid,Udavské 321
36517381  Ošetrenie maloletých bez sprievodu.  100,00 
bez DPH
4/2011    02.02.2017  24.02.2017  13.3.2017 
201700038   Tering,s.r.o.
MUDr.Terkošová Ingrid,Udavské 321
36517381  Ošetrenie maloletých bez sprievodu.  200,00 
bez DPH
4/2011    02.02.2017  15.02.2017  13.3.2017 
201700037   Tering,s.r.o.
MUDr.Terkošová Ingrid,Udavské 321
36517381  Ošetrenie maloletých bez sprievodu.  200,00 
bez DPH
4/2011    02.02.2017  15.02.2017  13.3.2017 
201700036   FARMALEX s.r.o. Lekáreň Silvia
Hollého 14/A, Prešov, lekáreň Sylvia Medzilaborce
31715371  Lieky a zdravotnícky materiál podľa výberu.  44,56 
vrátane DPH
  06/2017  02.02.2017  24.02.2017  13.3.2017 
201700035   FARMALEX s.r.o. Lekáreň Silvia
Hollého 14/A, Prešov, lekáreň Sylvia Medzilaborce
31715371  Lieky a zdravotnícky materiál podľa výberu.  555,86 
vrátane DPH
  6/2017  02.02.2017  24.02.2017  13.3.2017 
201700034   Spojená škola internátna Medzilaborce- školská jedáleň
Duchnovičova 479, Medzilaborce
50617265  Strava 01/2017.  394,55 
vrátane DPH
17/2015,dod.4/2017    02.02.2017  15.02.2017  13.3.2017 
201700042   Spojená škola internátna Snina - školská jedáleň
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Strava za január 2017.  99,53 
bez DPH
16/2016    03.02.2017  13.02.2017  13.3.2017 
201700041   BYTENERG s.r.o.
Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce
31699715  Dodávka tepla za 01/2017.  4277,46 
vrátane DPH
7/2016    03.02.2017  15.02.2017  13.3.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť