
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386/2019 | ALLINMARKET, s. r. o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok  | 
						51238365 | za potraviny | 179,90  vrátane DPH  | 
						17/JA/77/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 385/2019 | Obec Spišská Teplica Obrancov mieru 454 059 34 Sp. Teplica  | 
						00326534 | za daň z nehnuteľnosti | 20,72  bez DPH  | 
						Rzhodnutie č.798/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 384/2019 | Obec Spišská Teplica Obrancov mieru 454 059 34 Spišská Teplica  | 
						00326534 | za komunálny odpad | 65,00  bez DPH  | 
						Rozhodnutie č. 758/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 383/2019 | Jozef Danko ml. Uherova 2911/45 Poprad  | 
						43791522 | za čistenie kanalizácie | 335,00  bez DPH  | 
						obj. 52/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 382/2019 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395 Ľubica  | 
						46427562 | za pečivo | 72,04  vrátane DPH  | 
						6/JA/77/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 381/2019 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínova 9, 054 27 Levoča  | 
						00159514 | za nájomné NP DEI III. | 367,83  bez DPH  | 
						18/JA/77/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 380/2019 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínova 9, 05427 Levoča  | 
						00159514 | za elektrinu | 89,75  bez DPH  | 
						18/JA/77/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 379/2019 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínova 9, 054 27 Levoča  | 
						00159514 | za vodu | 6,95  bez DPH  | 
						18/JA/77/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 378/2019 | Sintra spol.s r.o. Pluhová 2 Bratislava  | 
						00685232 | za potraviny | 406,08  vrátane DPH  | 
						3/JA/77/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 377/2019 | Sintra spol.s r.o. Pluhová 2 Bratislava  | 
						00685232 | za hygienu | 57,91  vrátane DPH  | 
						3/JA/77/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 376/2019 | AKURATNY, s. r. o. Sobotské námestie 1769/41  | 
						36516121 | za stránku - práce | 250,00  bez DPH  | 
						obj. 10/2019 z 18.3.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 375/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča  | 
						46923748 | za renováciu tonerov | 96,00  bez DPH  | 
						obj. 50/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 374/2019 | ALLINMARKET, s. r. o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok  | 
						51238365 | za potraviny | 308,68  vrátane DPH  | 
						17/JA/77/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 373/2019 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2 Bratislava  | 
						00685232 | za hygienu | 8,20  vrátane DPH  | 
						3/JA/77/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 372/2019 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2 Bratislava  | 
						00685232 | za potraviny | 165,47  vrátane DPH  | 
						3/JA/77/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 371/2019 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2 Bratislava  | 
						00685232 | za potraviny | 125,29  vrátane DPH  | 
						3/JA/77/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 370/2019 | ALLINMARKET, s. r. o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok  | 
						51238365 | za hygienu | 38,53  vrátane DPH  | 
						17/JA/77/2019 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 369/2019 | ALLINMARKET, s. r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmaok  | 
						51238365 | za potraviny | 210,15  vrátane DPH  | 
						17/JA/77/2019 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 368/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhová 2 Bratislava  | 
						00685232 | za potraviny | 233,39  vrátane DPH  | 
						3/JA/77/2019 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 367/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhová 2 Bratislava  | 
						00685232 | za hygienu | 61,74  vrátane DPH  | 
						3/JA/77/2019 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 366/2019 | PVPS, a. s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad  | 
						36500968 | za vodné a stočné | 1137,97  vrátane DPH  | 
						253/113/15P | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 365/2019 | ZONER, s. r. o. Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava  | 
						35770929 | za prevádzku internetových služieb | 23,00  vrátane DPH  | 
						obj. 43/2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 364/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M. R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča  | 
						46923748 | za tonery | 137,10  vrátane DPH  | 
						obj. 42/2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 363/2019 | PrePsychiku s.r.o. Mikovíniho 20, 949 11 Nitra  | 
						47248343 | za supervíziu | 420,00  bez DPH  | 
						obj. 37/2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 363/2019 | PrePsychiku s.r.o. Mikovíniho 20, 949 11 Nitra  | 
						47248343 | za supervíziu | 420,00  bez DPH  | 
						obj. 37/2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 362/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica  | 
						36597007 | za elektrinu | 160,50  vrátane DPH  | 
						28/JA/77/2018 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 361/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica  | 
						36597007 | za elektrinu | 113,53  vrátane DPH  | 
						28/JA/77/2018 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 360/2019 | COOP JEDNOTA POPRAD Nám. sv. Egidia 27 Poprad  | 
						00169102 | za potraviny | 335,32  vrátane DPH  | 
						2/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 359/2019 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395 Ľubica  | 
						46427562 | zas pečivo | 81,71  vrátane DPH  | 
						6/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 358/2019 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernoláková 17/1395 Ľubica  | 
						46427562 | za pečivo | 144,37  vrátane DPH  | 
						6/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 357/2019 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava  | 
						35954612 | za telefón a internet | 44,58  vrátane DPH  | 
						36,37/Ja/2014 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 356/2019 | Mountdield SK, s.r.o. Kollárova 85 03601 Martin  | 
						36377147 | za opravu kosačky | 115,00  vrátane DPH  | 
						obj. 41/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 355/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča  | 
						46923748 | za renováciu tonerov | 84,50  bez DPH  | 
						obj. 38/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 354/2019 | PRACOVNÁ, s. r. o. Konštantínova 665 091 01 Stropkov  | 
						46129049 | za služby spojené s nájmom | 300,00  vrátane DPH  | 
						41/JA/77/2016 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 353/2019 | Jozef Danko ml. Uherova 2911/45 Poprad  | 
						43791522 | za čistenie kanalizácie | 145,00  bez DPH  | 
						obj. 40/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 352/2019 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2 Bratislava  | 
						00685232 | za potraviny | 359,94  vrátane DPH  | 
						3/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 351/2019 | Slovak Telekom  a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | za telefón | 67,78  vrátane DPH  | 
						11/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 350/2019 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76 058 01 Poprad  | 
						36444618 | za zneškodnenie odpadu | 12,81  vrátane DPH  | 
						ročná obj. 038 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 349/2019 | COOP JEDNOTA POPRAD Nám. sv. Egidia 27 Poprad  | 
						00169102 | za hygienu | 68,58  vrátane DPH  | 
						2/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 348/2019 | PRACOVNÁ, s. r. o. Konštantínova 665 091 01 Stropkov  | 
						46129049 | za nájomné pre NP DEI III. | 474,00  vrátane DPH  | 
						13/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 |