
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321/2019 | ALLINMARKET, s. r. o. Michalská 18, Kežmarok |
51238365 | za hygienu | 25,91 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 24.05.2019 | 27.05.2019 | 3.7.2019 | |
| 320/2019 | ALLINMARKET, s. r. o. Michalská 18, Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 589,83 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 24.05.2019 | 27.05.2019 | 3.7.2019 | |
| 273/2019 | ALLINMARKET, s. r. o. Michalská 18, Kežmarok |
51238365 | Potraviny | 161,39 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 341/2019 | ALLINMARKET s.r.o. Michalská 18, Kežmarok |
51238365 | potraviny | 285,69 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | |
| 195/2019 | ALLINMARKET s.r.o. Michalská 18 060 01 Kežmarok |
00000017 | 3,02 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 17.4.2019 | 18.04.2019 | 23.4.2019 | ||
| 194/2019 | ALLINMARKET s.r.o. Michalská 18 060 01 Kežmarok |
51238365 | potraviny | 106,72 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 17.4.2019 | 18.04.2019 | 23.4.2019 | |
| 340/2019 | ALLINMARKET s. r. o. Michalská 18, Kežmarok |
51238365 | potraviny | 227,10 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | |
| 203/2019 | ALLIMARKET, s.r.o. Michalská 18 , 060 01 Kežmarok |
51238365 | potraviny | 37,07 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 2.5.2019 | 03.05.2019 | 6.5.2019 | |
| 561/2019 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | za PZP Citroen | 126,94 bez DPH |
8019248933 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | |
| 551/2019 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | havarijné poistenie Citroen J. | 487,34 bez DPH |
700746235 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | |
| 542/2019 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | za poistenie budov | 230,08 bez DPH |
zmluva 511087192 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | |
| 131/2019 | AKURATNÝ,s.r.o. Sobotské námestie 1769/41 Poprad |
36516121 | tvorba internetovej stránky | 250,- bez DPH |
10/2019 | 21.3.2019 | 22.03.2019 | 21.3.2019 | |
| 376/2019 | AKURATNY, s. r. o. Sobotské námestie 1769/41 |
36516121 | za stránku - práce | 250,00 bez DPH |
obj. 10/2019 z 18.3.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 744/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za tonery | 329,70 bez DPH |
obj. č. 132/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 8.1.2020 | |
| 718/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za službu so správou FW | 100,00 bez DPH |
32/JA/77/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 667/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW | 100,00 bez DPH |
32/JA/77/2018 | 4.12.2019 | 05.12.2019 | 23.12.2019 | |
| 645/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
45845905 | za tonery | 80,00 vrátane DPH |
obj. 109/2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 2.12.2019 | |
| 630/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za tonery | 80,00 bez DPH |
obj. 107/2019 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | 28.11.2019 | |
| 592/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za tonery | 76,00 bez DPH |
obj.č. 96/2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 25.11.2019 | |
| 577/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW | 100,00 bez DPH |
32/JA/77/2018 | 6.11.2019 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 543/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za tonery | 50,70 bez DPH |
obj. č. 89/2019 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | |
| 499/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M. R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW | 100,00 bez DPH |
32/JA/77/2018 | 1.10.2019 | 02.10.2019 | 10.10.2019 | |
| 375/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za renováciu tonerov | 96,00 bez DPH |
obj. 50/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 364/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M. R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za tonery | 137,10 vrátane DPH |
obj. 42/2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 355/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za renováciu tonerov | 84,50 bez DPH |
obj. 38/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 332/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW | 100,00 bez DPH |
32/JA/77/2018 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 1.8.2019 | |
| 302/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefanika 1377/9 054 01 Levoča |
46923748 | za renováciu tonerov | 144,00 bez DPH |
33/2019 | 17.06.2019 | 18.06.2019 | 18.6.2019 | |
| 295/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9 Levoča |
46923748 | za správu FW | 100,00 bez DPH |
32/JA/77/2018 | 12.06.2019 | 13.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 213/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9 054 01 Levoča |
46923748 | správa FW apríl 2019 | 100,- bez DPH |
32/JA/77/2018 | 9.5.2019 | 10.05.2019 | 9.5.2019 | |
| 146/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9 Levoča |
46923748 | správa FW marec 2019 | 100,- bez DPH |
32/JA/77/2018 | 3.4.2019 | 04.04.2019 | 5.4.2019 | |
| 112/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M-R.Štefánika 1377/9 Levoča |
469237748 | správa FW | 100,- vrátane DPH |
32/JA/77/2018 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 56/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 80,00 vrátane DPH |
5/2019 | 8.2.2019 | 11.02.2019 | 12.2.2019 | |
| 53/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | správa FW 1/2019 | 100,- bez DPH |
32/JA/77/2018 | 8.2.2019 | 11.02.2019 | 12.2.2019 | |
| 28/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefanika 1377/9 054 01 Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 244,50 vrátane DPH |
1/2019 | 17.1.2019 | 18.01.2019 | 22.1.2019 | |
| 27/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | správa siete | 100,- vrátane DPH |
32/JA/77/2018 | 17.1.2019 | 18.01.2019 | 22.1.2019 | |
| 437/2019 | ADCOMP SK s. r. o. M. R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za tonery | 155,40 bez DPH |
obj. 63/2019 | 4.9.2019 | 05.09.2019 | 13.9.2019 | |
| 430/2019 | ADCOMP SK s. r. o. Fabíniho 23, 052 01 Spišská Nová Ves |
46923748 | za správu FW | 100,00 bez DPH |
32/JA/77/2018 | 4.9.2019 | 05.09.2019 | 13.9.2019 | |
| 400/2019 | ADCOMP SK s. r. o. M.R.Štefanika 1377/9 054 01 Levoča |
46923748 | za firew. | 100,00 bez DPH |
32/JA/77/2018 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
| 17/2019 | ACOM PP s.r.o. Školská 3 Sp. N. Ves |
36579416 | údržba domény | 70,20 vrátane DPH |
2/2019 | 17.1.2019 | 18.01.2019 | 22.1.2019 | |
| 228/2019 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantinová 665 09101 Stropkov |
46129049 | nájomné 6/2019 | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 10.5.2019 |