Faktúry 2019 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
652/2019   Spoločenstvo bytov Hrad s.r.o.
Murgašova 88/10, 058 01 Poprad
  za správu bytu Horec  130,00 
bez DPH
platový výmer    2.12.2019  03.12.2019 
249/2019   RVC Štrba
Štrba
  školenie zamestnancov  30,00 
bez DPH
  Pozvánka  17.5.2019  20.05.2019 
222/2019   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
  internet,telefón  154,64 
vrátane DPH
23/JA/77/2018, 13/JA/77/2018    9.5.2019  10.05.2019 
204/2019   Spoločenstvo bytov Hrad s.r.o.
Banícka 804, Poprad
  poplatok za správu bytu  130,00 
bez DPH
pl. výmer    2.5.2019  03.05.2019 
153/2019   Spoločenstvo bytov Hrad s.r.o.
ul.Murgšovvá 88/10 058 01 Poprad
  poplatok za správu bytu Horec, ul. Banícka 804  130,00 
bez DPH
Platový výmer    9.4.2019  10.04.2019 
125/2019   Veľký Slavkov
Kpt. Morávku č.117
  poplatok za nehnuteľnosti  21,63 
vrátane DPH
Rozhodnutie 140/2019    18.3.2019  19.03.2019 
124/2019   Veľký Slavkov
Kpt. Morávku 118 Veľký Slavkov
  miestny poplatok za komunálne odpady  140,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie 107/2019    18.3.2019  19.03.2019 
87/2019   Spoločenstvo bytov Hrad s.r.o.
Murgášová 88/10 058 01 Poprad
  poplatok za byt  130,00 
vrátane DPH
výmer od 1.1.2019    04.03.2019  05.03.2019 
49/2019   Spoločenstvo bytov Hrad s.r.o.
Murgašová 88/10 058 01 Poprad
  poplatok za správu bytu Horec  130,00 
vrátane DPH
pl. výmer    8.2.2019  11.02.2019 
661/2019   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  za školenie Cvanigová, Nogová  112,00 
bez DPH
pozvánka    3.12.2019  04.12.2019 
43/2019   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
00186775  telefónne služby  229,34 
vrátane DPH
16-19/JA/77/2018    4.2.2019  05.02.2019 
561/2019   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  za PZP Citroen  126,94 
bez DPH
8019248933    18.10.2019  21.10.2019 
551/2019   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  havarijné poistenie Citroen J.  487,34 
bez DPH
700746235    18.10.2019  21.10.2019 
542/2019   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  za poistenie budov  230,08 
bez DPH
zmluva 511087192    18.10.2019  21.10.2019 
708/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 054 27 Levoča
00159514  za vodu III.Q  2,56 
bez DPH
18/JA/77/2019    16.12.2019  17.12.2019 
707/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 054 27 Levoča
00159514  za elektrinu  80,85 
bez DPH
18/JA/77/2019    16.12.2019  17.12.2019 
500/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 054 27 Levoča
00159514  za prenájom priestorov  367,83 
bez DPH
18/JA/77/2019    1.10.2019  02.10.2019 
381/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 054 27 Levoča
00159514  za nájomné NP DEI III.  367,83 
bez DPH
18/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019 
380/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 05427 Levoča
00159514  za elektrinu  89,75 
bez DPH
18/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019 
379/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 054 27 Levoča
00159514  za vodu  6,95 
bez DPH
18/JA/77/2019    19.07.2019  22.07.2019 
211/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučinova 9 054 27 Levoča
00159514  zábezpeka na nájom  367,83 
vrátane DPH
18/JA/77/2019    2.5.2019  03.05.2019 
210/2019   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučinova 9 054 27 Levoča
00159514  prenájom priestorov   306,53 
vrátane DPH
18/JA/77/2019    2.5.2019  03.05.2019 
703/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám.sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  333,66 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    10.12.2019  12.12.2019 
701/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za hygienu  38,00 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    10.12.2019  12.12.2019 
700/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám.sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za hygienu  49,66 
vrátane DPH
2/JA/77/2018    10.12.2019  12.12.2019 
697/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  626,13 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    10.12.2019  12.12.2019 
694/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za hygienu  55,63 
vrátane DPH
2/JA77/2019    10.12.2019  12.12.2019 
616/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za hygienu  5,00 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    13.11.2019  14.11.2019 
608/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  639,15 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    13.11.2019  14.11.2019 
603/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  465,87 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    13.11.2019  14.11.2019 
600/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám.sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za hygienu  88,02 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    13.11.2019  14.11.2019 
533/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  56,53 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    9.10.2019  10.10.2019 
532/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  521,87 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    9.10.2019  10.10.2019 
531/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  321,81 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    9.10.2019  10.10.2019 
530/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  32,50 
vrátane DPH
2/JA/77/2019       
529/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám.sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za hygienu  44,44 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    9.10.2019  10.10.2019 
473/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  602,98 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    12.09.2019  13.09.2019 
472/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za potraviny  748,56 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    12.09.2019  13.09.2019 
471/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za hygienu  42,19 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    12.09.2019  13.09.2019 
466/2019   COOP JEDNOTA POPRAD s. d.
Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
00169102  za hygienu  96,30 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    12.09.2019  13.09.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť