Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | poistenie majetku | 16,92 vrátane DPH |
áno | 23.4.2019 | 30.04.2019 | 2.5.2019 | |
356 | HAUS Seman, s.r.o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | údržbársky tovar | 75,99 bez DPH |
64/2019/CDR | 23.4.2019 | 30.04.2019 | 2.5.2019 | |
355 | Mgr. Martin Hugec-ANAVY Dúbravská 89, 080 01 Prešov |
33873143 | drogériový tovar | 203,36 bez DPH |
7+9/2019/CDR | 17.4.2019 | 30.04.2019 | 2.5.2019 | |
354 | Mgr. Martin Hugec-ANAVY Dúbravská 89, 080 01 Prešov |
33873143 | drogériový tovar | 94,66 bez DPH |
26/2019/ŠSS7 | 17.4.2019 | 30.04.2019 | 2.5.2019 | |
353 | Daniel Ďurica DASON Bajkalská 4860/11, 080 01 Prešov |
35275260 | žalúzie | 611,12 bez DPH |
20/2019/ŠSS7 | 17.4.2019 | 30.04.2019 | 2.5.2019 | |
414 | EMI - Sabinov s. r. o. Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov |
46726608 | Posteľné plachty a uteráky | 139,80 vrátane DPH |
27/2019/ŠSS 4 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
413 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikácie | 173,47 vrátane DPH |
21, 22, 27/2016, 4, 5, 6/2017 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
412 | MERKURY SHOP s. r. o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
51231735 | Dvere izbové, kľučky | 503,86 vrátane DPH |
89/2019/CDR | 7.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
411 | Súkromná ŠJ pri MŠ - ELBA Smetanovav 2, 080 01 Prešov |
420777796 | Stravné | 55,47 bez DPH |
7.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | ||
407 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 194,90 vrátane DPH |
5/2015 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
406 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie | 4948,81 vrátane DPH |
5/2015 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
405 | VÁDIUM - IT s. r. o. Plzenská 2, 080 01 Prešov |
44542194 | Servisné práce na serveri | 62,00 bez DPH |
Ročná/2019/CDR | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
404 | Školská jedáleň pri ZŠ Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
37870530 | Stravné | 21,42 bez DPH |
6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | ||
403 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
17147786 | Potraviny | 50,71 vrátane DPH |
21/2019/ŠSS 6 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
402 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 42,00 vrátane DPH |
87/2019/CDR | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
401 | CANIS SAFETY a. s., organizačná zložka Košice Priemyselná 2, 040 01 Košice |
47998156 | Pracovné odevy a obuv | 180,66 vrátane DPH |
86/2019/CDR | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
400 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 63,44 vrátane DPH |
11, 12, 13/2019/ŠSS | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
399 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 vrátane DPH |
2/2018 | 3.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
398 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za hovory | 243,35 vrátane DPH |
3.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | ||
386 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 504,63 vrátane DPH |
19, 21, 22, 23/2019 | 3.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | |
385 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 357,20 vrátane DPH |
20, 22, 21, 24, 23/2019/ŠSS 4 | 3.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | |
384 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 430,72 vrátane DPH |
24,25, 27, 28/2019/ŠSS 7 | 3.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | |
383 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
17147786 | Potraviny | 63,32 vrátane DPH |
23/2019/ŠSS 7 | 3.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | |
382 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
17147786 | Potraviny | 283,16 vrátane DPH |
26, 32, 33, /SS2/2019 | 3.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | |
381 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 541,09 vrátane DPH |
28, 30, 31, 34/2019/SS2 | 3.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | |
380 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Strava | 408,58 vrátane DPH |
17, 18, 20/2019/SŠS 6 | 3.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | |
379 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3, 080 01 Prešov |
00169111 | Potraviny | 272,41 vrátane DPH |
61, 63, 65, 68, 71, 72, 75, 78, 80/2019/SS1 | 3.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | |
378 | Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš |
43485979 | Potraviny | 80,41 vrátane DPH |
79,76, 74, 72, 69, 66, 64, 62, 60/2019/SS1 | 3.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | |
377 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 71,01 vrátane DPH |
67, 77/2019/SS1 | 3.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | |
376 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 305,75 vrátane DPH |
21, 22, 19,17, 20/2019 SŚS 8 | 3.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | |
375 | Spojená škola internátna Masarykova 111475/20C, 080 01 Prešov |
42085381 | Stravné | 19,62 bez DPH |
3.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | ||
374 | Spojená škola internátna Masarykova 111475/20C, 080 01 Prešov |
42085381 | Stravné | 125,83 bez DPH |
3.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | ||
373 | Spojená škola internátna Masarykova 111475/20C, 080 01 Prešov |
42085381 | Stravné | 19,62 bez DPH |
3.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | ||
372 | ŠJ ZŠ Prostějovská Prostějovská, 080 01 Prešov |
37877194 | Stravné | 39,10 bez DPH |
2.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | ||
371 | Odborné učilište internátne Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Strava | 23,80 bez DPH |
2.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | ||
370 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 822,18 vrátane DPH |
50-000009699PO2008 | 2.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | |
369 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 26,40 vrátane DPH |
84/2019/CDR | 2.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | |
368 | Ing. Anton Čačo - AStat Okružná 462/2 |
50847716 | Statický posudok | 320,00 bez DPH |
70a/2019/CDR | 2.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | |
367 | Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2, 821 04 Bratislava |
47658827 | Športové potreby | 297,85 vrátane DPH |
79/A/2019/SS1 | 2.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 | |
366 | Lindstrom Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Nájom rohoží | 14,28 vrátane DPH |
6/2014 | 2.5.2019 | 13.05.2019 | 20.5.2019 |