
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | Odborné učilište internátne Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Strava | 21,42 bez DPH |
18.9.2019 | 23.09.2019 | 26.9.2019 | ||
| 749 | MINERÁLNE VODY, a.s. Slovenská 9, 081 06 Prešov |
31711464 | Minerálne vody | 71,71 vrátane DPH |
7/2019 | 18.9.2019 | 23.09.2019 | 26.9.2019 | |
| 748 | Mgr. Viera Jankočková - VERA Smreková 1036/5, 071 01 Michalovce |
40035263 | Nábytok | 796,00 vrátane DPH |
144/2019/CDR | 18.9.2019 | 23.09.2019 | 26.9.2019 | |
| 747 | Mgr. Martin Hugec - ANAVY Dúbravská 89, 080 01 Prešov |
33873143 | Školské potreby pre deti | 112,34 vrátane DPH |
153a/2019/SS 1 | 18.9.2019 | 23.09.2019 | 26.9.2019 | |
| 746 | TECHNIA, spol. s r.o. Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky |
31410936 | Spisová skriňa | 691,20 vrátane DPH |
17,12,14/2019/ŠSS 1 | 18.9.2019 | 23.09.2019 | 26.9.2019 | |
| 763 | Mgr. Martin Hugec - ANAVY Dúbravská 89, 080 01 Prešov |
33873143 | Čistiace prostriedky | 116,04 vrátane DPH |
33/2019/ŠSS 5 | 25.9.2019 | 30.09.2019 | 30.9.2019 | |
| 762 | EPoS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | Školské potreby | 223,36 vrátane DPH |
50/2019/ŠSS7 | 25.9.2019 | 30.09.2019 | 30.9.2019 | |
| 761 | TOMKAT s.r.o. Záhradná 33, 080 01 Prešov |
36505561 | Sporič vody, batéria drezová, silikón | 50,57 vrátane DPH |
142/2019/CDR | 25.9.2019 | 30.09.2019 | 30.9.2019 | |
| 760 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | PZP PO816 GG | 156,19 bez DPH |
2405899304 | 25.9.2019 | 30.09.2019 | 30.9.2019 | |
| 759 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Havarijné poistenie PO 816 GG | 305,13 vrátane DPH |
2405899305 | 25.9.2019 | 30.09.2019 | 30.9.2019 | |
| 758 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | PZP PO 802 DF | 214,37 bez DPH |
20/2017 | 25.9.2019 | 30.09.2019 | 30.9.2019 | |
| 757 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 287,15 vrátane DPH |
50-000009699PO2008 | 25.9.2019 | 30.09.2019 | 30.9.2019 | |
| 756 | INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o. J. Opletala 680, 738 025 Frýdek-Místek, Česká republika |
25889966 | Historický VIII. česko-slovenský kongres Bazálnej stimulácie | 17,00 bez DPH |
142a/2019/CDR | 25.9.2019 | 30.09.2019 | 30.9.2019 | |
| 778 | SKP Prešov, s.r.o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
44783019 | Servis kotolne | 827,00 bez DPH |
143/2019/CDR | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 777 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 278,85 vrátane DPH |
47,48,50,52,53/2019/ŠSS 8 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 776 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 vrátane DPH |
2/2018 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 775 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Obal na mobilný telefón | 19,99 vrátane DPH |
RD 246/OIAMIS/2013 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 774 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mob. telefón Samsung | 102,60 vrátane DPH |
RD 246/OIAMIS/2013 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 773 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky za hovory | 429,68 vrátane DPH |
RD 246/OIAMIS/2013 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 772 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 34,99 vrátane DPH |
75/2019/SS 2 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 771 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 510,96 vrátane DPH |
47,50,51,52/2019/ŠSS 9 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 770 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratisalva 1 |
00585441 | Havarijné poistenie PO 603 FD | 297,91 bez DPH |
6582715918 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 769 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Čist. a hyg. prostriedky | 82,48 vrátane DPH |
53/2019/ŠSS 9 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 768 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 17,50 vrátane DPH |
34/2019/ŠSS 5 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 767 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 17,50 vrátane DPH |
53/2019/ŠSS 4 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 766 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 26,40 vrátane DPH |
149/2019/CDR | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 765 | TOMKAT s.r.o. Záhradná 33, 080 01 Prešov |
36505561 | Kartuša, batéria umývadlová | 64,54 vrátane DPH |
150/2019/CDR | 2.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 764 | Ján Hudák - Autoservis 082 52 Zlatá Baňa 130 |
00040843 | Oprava auta | 340,00 bez DPH |
146/2019/CDR | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 797 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 301,34 vrátane DPH |
48,49,51,52,54/2019/ŠSS 4 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 795 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 258,65 vrátane DPH |
37,41/2019/ŠSS 6 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 796 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Servisné práce | 100,20 vrátane DPH |
147/2019/CDR | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 794 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
17147786 | Potraviny | 191,43 vrátane DPH |
40,42/2019/ŠSS 6 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 793 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 520,62 vrátane DPH |
68,70,71,73/2019/SS 2 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 792 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
17147786 | Potraviny | 195,02 vrátane DPH |
69,72,74/2019/SS 2 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 791 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
17147786 | Potraviny | 127,24 vrátane DPH |
52,54,56,58,60,62/2019/ŠSS 10 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 790 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 182,56 vrátane DPH |
53,55,57,59,61/2019/ŠSS 10 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 789 | Odborné učilište internátne Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Strava | 123,69 vrátane DPH |
03.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | ||
| 788 | HAUS Seman, s. r. o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | Soľ tabletková | 12,00 vrátane DPH |
145/2019/CDR | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 787 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina | 47,44 vrátane DPH |
16/2017, 15/2017 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 786 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4948,81 vrátane DPH |
P1418/2015 /5/2015 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 9.10.2019 |