
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900086 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 200,00 vrátane DPH |
190002 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900087 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 400,00 vrátane DPH |
190001 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900086 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 200,00 vrátane DPH |
190002 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900087 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 400,00 vrátane DPH |
190001 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900086 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 200,00 vrátane DPH |
190002 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900241 | IBECO,s.r.o. Ľubochnianska 5, Prešov |
35743565 | dezinsekcia Kv. | 900,00 vrátane DPH |
190017 | 30.5.2019 | 11.06.2019 | 20.6.2019 | |
201900577 | Ikaro, s.r.o. Okružná 32, Prešov |
36158089 | skartátor, tlačiareň | 939,96 vrátane DPH |
201913417 | 16.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900353 | Ikaro, s.r.o. Okružná 32, Prešov |
36158089 | profylaktické práce | 46,80 vrátane DPH |
201911991 | 14.8.2019 | 15.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900276 | Ikaro, s.r.o. Okružná 32, Prešov |
36158089 | údržba na kopírke | 46,80 vrátane DPH |
10.6.2019 | 14.06.2019 | 11.3.2020 | ||
201900204 | Ikaro, s.r.o. Okružná 32, Prešov |
36158089 | antivirusový program ESET | 162,00 vrátane DPH |
1201911124 | 06.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900090 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 420,00 vrátane DPH |
22019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900090 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 420,00 vrátane DPH |
22019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900090 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 420,00 vrátane DPH |
22019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900090 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 420,00 vrátane DPH |
22019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900090 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 420,00 vrátane DPH |
22019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900582 | Internet Mall Slovakia 821 04 Bratislava, Galvaniho 6 |
35950226 | nákup všeob.materiálu | 32,83 vrátane DPH |
8036867580 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900526 | Internet Mall Slovakia 821 04 Bratislava, Galvaniho 6 |
35950226 | nákup všeob.materiálu | 294,60 vrátane DPH |
5048079316 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900343 | Internet Mall Slovakia 821 04 Bratislava, Galvaniho 6 |
35950226 | nákup šport.potr. | 598,71 vrátane DPH |
5045020840 | 06.8.2019 | 13.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900542 | JABLOTRON Žilina, Sasinkova 14 |
31645976 | popl.za bezp.SIM | 14,35 vrátane DPH |
201195338 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900235 | JADRAN travel SK s.r.o.,Košice Dénešová 4, Košice |
36454729 | účastnícky poplatok - Medzin.konferencia Chorvátsk | 440,00 vrátane DPH |
201912 | 15.5.2019 | 16.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900529 | Jozef Chovan - ERVA J.Cirbusovej 1298/46, 08301 Sabinov |
40290689 | oprava mot.vozidla | 170,58 vrátane DPH |
1762019 | 02.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900021 | Jozef Chovan - ERVA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
40290689 | opr.mot.vozidla | 30,00 vrátane DPH |
22019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900021 | Jozef Chovan - ERVA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
40290689 | opr.mot.vozidla | 30,00 vrátane DPH |
22019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900021 | Jozef Chovan - ERVA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
40290689 | opr.mot.vozidla | 30,00 vrátane DPH |
22019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900021 | Jozef Chovan - ERVA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
40290689 | opr.mot.vozidla | 30,00 vrátane DPH |
22019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900021 | Jozef Chovan - ERVA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
40290689 | opr.mot.vozidla | 30,00 vrátane DPH |
22019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900021 | Jozef Chovan - ERVA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
40290689 | opr.mot.vozidla | 30,00 vrátane DPH |
22019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 21.3.2019 | |
201900359 | Jozef Mačuga Jakubany 460, 065 12 |
33070954 | tábor-Ľub.kúpele | 1007,97 vrátane DPH |
2019082 | 30.8.2019 | 04.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900460 | KAJE s.r.o. Bystré, Železničná 610/22A |
50468570 | ochrana proti hnilobe | 4989,60 vrátane DPH |
201922 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900457 | KAJE s.r.o. Bystré, Železničná 610/22A |
50468570 | výmena pošk.hyg.zar. | 4890,24 vrátane DPH |
201923 | 05.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900592 | KOMIN servis Prešov, Levočská 20 |
34651659 | prev.komin.práce | 92,00 vrátane DPH |
10019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900539 | Ladislav Partika Janov 13, Bzenov |
36903124 | oprava elektroinšt. | 402,38 vrátane DPH |
19017 | 02.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900500 | Ladislav Partika Janov 13, Bzenov |
36903124 | oprava hl.prívodu | 402,38 vrátane DPH |
19014 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900143 | Ladislav Partika Janov 13, 082 42 Bzenov |
36903124 | revízie el.spotr.,zariad.,hl.budovy | 1457,99 vrátane DPH |
19005 | 28.3.2019 | 08.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900304 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
36492850 | nákup potr.SB | 794,71 vrátane DPH |
201906 | 08.7.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 |