Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900241   IBECO,s.r.o.
Ľubochnianska 5, Prešov
35743565  dezinsekcia Kv.  900,00 
vrátane DPH
  190017  30.5.2019  11.06.2019  20.6.2019 
201900577   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
36158089  skartátor, tlačiareň  939,96 
vrátane DPH
  201913417  16.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
201900353   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
36158089  profylaktické práce  46,80 
vrátane DPH
  201911991  14.8.2019  15.08.2019  24.3.2020 
201900276   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
36158089  údržba na kopírke  46,80 
vrátane DPH
    10.6.2019  14.06.2019  11.3.2020 
201900204   Ikaro, s.r.o.
Okružná 32, Prešov
36158089  antivirusový program ESET  162,00 
vrátane DPH
  1201911124  06.5.2019  13.05.2019  20.6.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH
  32019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900090   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  420,00 
vrátane DPH
  22019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH
  32019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900090   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  420,00 
vrátane DPH
  22019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH
  32019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900090   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  420,00 
vrátane DPH
  22019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH
  32019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900090   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  420,00 
vrátane DPH
  22019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900091   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  3420,00 
vrátane DPH
  32019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900090   Ing.arch.Miloš Marko
Pionierska 8, 955 01 Topoľčany
11985283  projektová dokumentácia  420,00 
vrátane DPH
  22019  26.2.2019  27.02.2019  17.6.2019 
201900582   Internet Mall Slovakia
821 04 Bratislava, Galvaniho 6
35950226  nákup všeob.materiálu  32,83 
vrátane DPH
  8036867580  17.12.2019  18.12.2019  25.3.2020 
201900526   Internet Mall Slovakia
821 04 Bratislava, Galvaniho 6
35950226  nákup všeob.materiálu  294,60 
vrátane DPH
  5048079316  27.11.2019  28.11.2019  24.3.2020 
201900343   Internet Mall Slovakia
821 04 Bratislava, Galvaniho 6
35950226  nákup šport.potr.  598,71 
vrátane DPH
  5045020840  06.8.2019  13.08.2019  24.3.2020 
201900542   JABLOTRON
Žilina, Sasinkova 14
31645976  popl.za bezp.SIM  14,35 
vrátane DPH
  201195338  03.12.2019  06.12.2019  25.3.2020 
201900235   JADRAN travel SK s.r.o.,Košice
Dénešová 4, Košice
36454729  účastnícky poplatok - Medzin.konferencia Chorvátsk  440,00 
vrátane DPH
  201912  15.5.2019  16.05.2019  20.6.2019 
201900529   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 1298/46, 08301 Sabinov
40290689  oprava mot.vozidla  170,58 
vrátane DPH
  1762019  02.12.2019  10.12.2019  25.3.2020 
201900021   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
40290689  opr.mot.vozidla  30,00 
vrátane DPH
  22019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900021   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
40290689  opr.mot.vozidla  30,00 
vrátane DPH
  22019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900021   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
40290689  opr.mot.vozidla  30,00 
vrátane DPH
  22019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900021   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
40290689  opr.mot.vozidla  30,00 
vrátane DPH
  22019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900021   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
40290689  opr.mot.vozidla  30,00 
vrátane DPH
  22019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900021   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
40290689  opr.mot.vozidla  30,00 
vrátane DPH
  22019  15.1.2019  22.01.2019  21.3.2019 
201900359   Jozef Mačuga
Jakubany 460, 065 12
33070954  tábor-Ľub.kúpele  1007,97 
vrátane DPH
  2019082  30.8.2019  04.09.2019  24.3.2020 
201900460   KAJE s.r.o.
Bystré, Železničná 610/22A
50468570  ochrana proti hnilobe  4989,60 
vrátane DPH
  201922  05.11.2019  06.11.2019  24.3.2020 
201900457   KAJE s.r.o.
Bystré, Železničná 610/22A
50468570  výmena pošk.hyg.zar.  4890,24 
vrátane DPH
  201923  05.11.2019  20.11.2019  24.3.2020 
201900592   KOMIN servis
Prešov, Levočská 20
34651659  prev.komin.práce  92,00 
vrátane DPH
  10019  27.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
201900539   Ladislav Partika
Janov 13, Bzenov
36903124  oprava elektroinšt.  402,38 
vrátane DPH
  19017  02.12.2019  10.12.2019  25.3.2020 
201900500   Ladislav Partika
Janov 13, Bzenov
36903124  oprava hl.prívodu  402,38 
vrátane DPH
  19014  15.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900143   Ladislav Partika
Janov 13, 082 42 Bzenov
36903124  revízie el.spotr.,zariad.,hl.budovy  1457,99 
vrátane DPH
  19005  28.3.2019  08.04.2019  19.6.2019 
201900304   Lazorová Mária
Fraňa Kráľa 40, Sabinov
36492850  nákup potr.SB  794,71 
vrátane DPH
  201906  08.7.2019  12.07.2019  11.3.2020 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť