
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900049 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, 082 71 Lipany |
00161047 | strava detí | 37,95 vrátane DPH |
8190001 | 06.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900049 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, 082 71 Lipany |
00161047 | strava detí | 37,95 vrátane DPH |
8190001 | 06.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900049 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, 082 71 Lipany |
00161047 | strava detí | 37,95 vrátane DPH |
8190001 | 06.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900550 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3690,75 vrátane DPH |
461900448 | 05.12.2019 | 31.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900473 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3302,59 vrátane DPH |
461900365 | 08.11.2019 | 04.12.2019 | 24.3.2020 | |
201900432 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 1804,84 vrátane DPH |
461900285 | 08.10.2019 | 31.10.20019 | 24.3.2020 | |
201900388 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 1508,62 vrátane DPH |
461900207 | 10.09.2019 | 02.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900350 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2451,00 vrátane DPH |
461900160 | 08.8.2019 | 28.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900287 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3492,20 vrátane DPH |
431908806 | 28.06.2019 | 16.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900244 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3822,80 vrátane DPH |
431907145 | 03.06.2019 | 25.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900196 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3807,60 vrátane DPH |
431905548 | 30.4.2019 | 23.05.2019 | 19.6.2019 | |
201900144 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3450,40 vrátane DPH |
431903935 | 29.3.2019 | 25.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900118 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3078,00 vrátane DPH |
431902644 | 07.3.2019 | 27.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900537 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 4 |
35709332 | havar.poist. | 135,55 vrátane DPH |
2404269924 | 02.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900397 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 4 |
35709332 | PZP | 120,31 vrátane DPH |
2404269923 | 23.09.2019 | 16.12.2019 | 24.3.2020 | |
201900198 | GEMKO-TEKO,spol.s r.o.,Rim.Sob Svätoplukova 3, Rimavská Sobota |
52204502 | popl.medzin.konferencia - Grécko | 392,00 vrátane DPH |
252019 | 02.5.2019 | 03.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900531 | Exim servis s.r.o. Prešov,Komenského 4980/2 |
46967800 | vyb.zabezp.zar. | 5353,12 vrátane DPH |
21619 | 02.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900466 | Exim servis s.r.o. Prešov,Komenského 4980/2 |
46967800 | dodávka a montáž | 3684,26 vrátane DPH |
18019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900465 | Exim servis s.r.o. Prešov,Komenského 4980/2 |
46967800 | čiast.rekonšt.vyk. | 2391,84 vrátane DPH |
17919 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 21.3.2019 | |
201900561 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 495,15 vrátane DPH |
29000731 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900554 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 2380,00 vrátane DPH |
29000629 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900470 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 202,14 vrátane DPH |
29000644 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900442 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 139,63 vrátane DPH |
29000567 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900385 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 50,21 vrátane DPH |
29000478 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900352 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 48,78 vrátane DPH |
29000433 | 13.8.2019 | 21.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900322 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 312,65 vrátane DPH |
29000368 | 12.07.2019 | 16.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900263 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 33,82 vrátane DPH |
29000303 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900237 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
50528041 | oprava - výmena harddisku | 49,00 vrátane DPH |
29000282 | 22.5.2019 | 05.06.2019 | 20.6.2019 | |
201900231 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | tričká + potlač | 102,85 vrátane DPH |
39000102 | 09.5.2019 | 15.05.2019 | 20.6.2019 |