Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900436   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.ŠM  206,94 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    14.10.2019  25.10.2019  24.3.2020 
201900109   Šimon Richard
Jakubovany 94, 083 01 Sabinov
34814035  posteľná výbava  206,40 
vrátane DPH
  20190312  07.3.2019  27.03.2019  17.6.2019 
201900470   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  202,14 
vrátane DPH
  29000644  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900060   TIMAS
Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany
43658211  výmena WC, vodný ventil  200,00 
vrátane DPH
  201902  11.2.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900060   TIMAS
Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany
43658211  výmena WC, vodný ventil  200,00 
vrátane DPH
  201902  11.2.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900060   TIMAS
Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany
43658211  výmena WC, vodný ventil  200,00 
vrátane DPH
  201902  11.2.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900060   TIMAS
Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany
43658211  výmena WC, vodný ventil  200,00 
vrátane DPH
  201902  11.2.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900060   TIMAS
Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany
43658211  výmena WC, vodný ventil  200,00 
vrátane DPH
  201902  11.2.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900060   TIMAS
Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany
43658211  výmena WC, vodný ventil  200,00 
vrátane DPH
  201902  11.2.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900360   DEGRO s.r.o.
Sabinov, Ružová 41
46924337  mater. na údržbu  197,05 
vrátane DPH
  20190802  30.8.2019  05.09.2019  24.3.2020 
201900259   SŠJ
Volgogradská 3, Prešov
36597007  strava detí Kv.  196,38 
vrátane DPH
  19139  06.06.2019  13.06.2019  11.3.2020 
201900036   Allianz
Košice, Štäúrová 7
00151700  poistenie budov  193,34 
vrátane DPH
  511025374  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900036   Allianz
Košice, Štäúrová 7
00151700  poistenie budov  193,34 
vrátane DPH
  511025374  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900036   Allianz
Košice, Štäúrová 7
00151700  poistenie budov  193,34 
vrátane DPH
  511025374  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900036   Allianz
Košice, Štäúrová 7
00151700  poistenie budov  193,34 
vrátane DPH
  511025374  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900036   Allianz
Košice, Štäúrová 7
00151700  poistenie budov  193,34 
vrátane DPH
  511025374  25.1.2019  25.01.2019  17.6.2019 
201900036   Allianz
Košice, Štäúrová 7
00151700  poistenie budov  193,34 
vrátane DPH
  511025374  25.1.2019  25.01.2019  21.3.2019 
201900302   SŠJ
Volgogradská 3, Prešov
36597007  strava detí Kv.  190,73 
vrátane DPH
  19201  03.7.2019  08.07.2019  11.3.2020 
201900141   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  187,15 
vrátane DPH
5611854130    27.3.2019  12.04.2019  19.6.2019 
201900566   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
00161047  tel.hovory  186,10 
vrátane DPH
9900931317    12.12.2019  27.12.2019  25.3.2020 
201900383   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  186,66 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    09.09.2019  26.09.2019  24.3.2020 
201900284   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  186,86 
vrátane DPH
5611854130    21.6.2019  12.07.2019  11.3.2020 
201900520   Mobelix SK s.r.o.
Rožňavská 32, Bratislava
35903414  nákup int.vyb.  185,00 
vrátane DPH
  1110845981  19.11.2019  20.11.2019  24.3.2020 
201900318   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  vyúčt.fa  185,72 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    12.7.2019  25.07.2019  11.3.2020 
201900519   Merkury market
Prešov, Duklianska 11
36501891  nákup int.vyb.  184,88 
vrátane DPH
  1017112019  19.11.2019  20.11.2019  24.3.2020 
201900382   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  184,63 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    09.09.2019  25.09.2019  24.3.2020 
201900345   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina  184,74 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    08.8.2019  22.08.2019  24.3.2020 
201900115   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  184,94 
vrátane DPH
5611854130    07.3.2019  27.03.2019  17.6.2019 
201900362   Nguyen Duy Lam
Plzenská 2b, Košice
47225033  nákup oblečenia  182,10 
vrátane DPH
  22019  03.09.2019  06.09.2019  24.3.2020 
201900172   SŠJ, Volgogradská3, Prešov
Volgogradská 3, 080 01 Prešov
37886908  strava detí  181,32 
vrátane DPH
  19071  05.4.2019  08.04.2019  19.6.2019 
201900238   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  180,28 
vrátane DPH
5611854130    22.5.2019  17.06.2019  20.6.2019 
201900093   Mesto Sabinov
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
00327735  miestny poplatok  180,01 
vrátane DPH
  2324900554  28.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900093   Mesto Sabinov
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
00327735  miestny poplatok  180,01 
vrátane DPH
  2324900554  28.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900093   Mesto Sabinov
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
00327735  miestny poplatok  180,01 
vrátane DPH
  2324900554  28.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900093   Mesto Sabinov
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
00327735  miestny poplatok  180,01 
vrátane DPH
  2324900554  28.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť