
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900555 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
386142019 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900492 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
385612019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900423 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
384552019 | 07.10.2019 | 21.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900378 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
384552019 | 06.09.2019 | 11.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900349 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
384052019 | 08.8.2019 | 15.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900317 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
383512019 | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900273 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
383012019 | 10.6.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900227 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
382492019 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900173 | BETABYT PREŠOV Masarykova 8, 08001 Prešov |
36464228 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
381982019 | 05.4.2019 | 11.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900363 | Maxpel s.r.o. 9,mája 26, 08301 Sabinov |
47200529 | nákup elektroinšt.mater. | 79,05 vrátane DPH |
20190143 | 03.09.2019 | 06.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900588 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | nákup elektrospotr. | 1113,89 vrátane DPH |
5220056046 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900530 | SALT LS s.r.o. Sabinov,Nám.slobody 40 |
50177141 | nákup chladnička | 787,00 vrátane DPH |
20190168 | 02.12.2019 | 09.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900573 | Merkury market Prešov, Duklianska 11 |
36501891 | nákup int.vyb. | 997,19 vrátane DPH |
1016122019 | 16.12.2019 | 26.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900525 | Merkury market Prešov, Duklianska 11 |
36501891 | nákup int.vyb. | 1042,90 vrátane DPH |
5870911201 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900520 | Mobelix SK s.r.o. Rožňavská 32, Bratislava |
35903414 | nákup int.vyb. | 185,00 vrátane DPH |
1110845981 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900519 | Merkury market Prešov, Duklianska 11 |
36501891 | nákup int.vyb. | 184,88 vrátane DPH |
1017112019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900581 | Bonami s.r.o. Bratislava, Galvaniho 6 |
24230111 | nákup inter.kobercov | 85,90 vrátane DPH |
94080495 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900562 | MIZU group s.r.o. Žilina, Na kopci 652/3 |
51290103 | nákup inter.vyb. | 55,92 vrátane DPH |
22191135 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900598 | B2B partner Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | nákup inter.vybavenia | 1264,80 vrátane DPH |
19424411 | 27.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
201900558 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 1691,00 vrátane DPH |
2019043 | 06.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900538 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 1531,10 vrátane DPH |
2019041 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900479 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 891,80 vrátane DPH |
2019038 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900478 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 424,86 vrátane DPH |
2019037 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900477 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 459,00 vrátane DPH |
2019036 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900476 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 3978,74 vrátane DPH |
2019039 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900219 | Pointa Fecko, s.r.o. Masarykova 11, Prešov |
40289061 | nákup kanc.a čist.potrieb | 426,92 vrátane DPH |
201910024 | 07.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900203 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiálu | 10,50 vrátane DPH |
29000241 | 06.5.2019 | 07.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900108 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiálu | 463,81 vrátane DPH |
29000088 | 07.3.2019 | 08.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900171 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup kanc.potrieb | 253,34 vrátane DPH |
29000187 | 05.4.2019 | 09.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900583 | MOB interiér s.r.o. Trenčín, Opatovská 33 |
44948271 | nákup konf.stolíka | 106,90 vrátane DPH |
178929 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900362 | Nguyen Duy Lam Plzenská 2b, Košice |
47225033 | nákup oblečenia | 182,10 vrátane DPH |
22019 | 03.09.2019 | 06.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900593 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 149,03 vrátane DPH |
5611854130 | 27.12.2019 | 16.01.2020 | 25.3.2020 | |
201900559 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 144,43 vrátane DPH |
5611854130 | 10.12.2019 | 08.01.2019 | 25.3.2020 | |
201900524 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 179,54 vrátane DPH |
5611854130 | 22.11.2019 | 13.12.2019 | 24.3.2020 |