
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/2020 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné NP DEI | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 4.3.2020 | 05.03.2020 | 10.3.2020 | |
| 124/2020 | Pekáreň Hôrka s.r.o. Hôrka 344, 059 12 Hôrka časť Hôrka |
44559313 | za pečivo | 35,83 vrátane DPH |
6/CDR/2020 | 4.3.2020 | 05.03.2020 | 10.3.2020 | |
| 123/2020 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefón | 126,29 vrátane DPH |
rámcová zmluva NPDEI | 4.3.2020 | 05.03.2020 | 10.3.2020 | |
| 122/2020 | Sintra, apol. s r.o. Pluhová 2, 83103 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 39,63 vrátane DPH |
5/CDR/2020 | 4.3.2020 | 05.03.2020 | 10.3.2020 | |
| 121/2020 | Sintra, spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 117,85 bez DPH |
5CDR/2020 | 4.3.2020 | 05.03.2020 | 10.3.2020 | |
| 120/2020 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 4.3.2020 | 05.03.2020 | 10.3.2020 | |
| 119/2020 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | za servis auta | 154,20 vrátane DPH |
oobj. č. 4/2020 | 4.3.2020 | 05.03.2020 | 10.3.2020 | |
| 118/2020 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za služby s nájmom | 300,00 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 4.3.2020 | 05.03.2020 | 10.3.2020 | |
| 117/2020 | Základná škola Tatranská Lomnica ZŠ Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry |
37876015 | za obedy detí | 30,26 bez DPH |
32/JA/77/2019 | 4.3.2020 | 05.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 115/2020 | Pekáreň Hôrka s.r.o. Hôrka 344, 059 12 Hôrka časť Hôrka |
44559313 | za pečivo | 60,67 vrátane DPH |
6/CDR/2020 | 21.2.2020 | 24.01.2020 | 4.3.2020 | |
| 114/2020 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca |
17150922 | za stravu dieťaťa | 95,76 bez DPH |
33/JA/77/2019 | 18.2.2020 | 19.02.2020 | 24.2.2020 | |
| 113/2020 | ADCOMP SK s. r. o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW | 100,00 bez DPH |
32/JA/77/2018 | 18.2.2020 | 19.02.2020 | 24.2.2020 | |
| 112/2020 | Mesto Vysoké Tatry Mestský úrad Starý Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry |
00326585 | miestny poplatok za komunálny odpad | 149,76 bez DPH |
rozhodnutie č. 36 | 18.2.2020 | 19.02.2020 | 24.2.2020 | |
| 111/2020 | Sintra, spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 61,06 vrátane DPH |
5CDR/2020 | 18.2.2020 | 19.02.2020 | 24.2.2020 | |
| 110/2020 | ALLINMARKET, s. r. o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 120,73 vrátane DPH |
4CDR/2020 | 18.2.2020 | 19.02.2020 | 24.2.2020 | |
| 109/2020 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 200,09 vrátane DPH |
4CDR/2020 | 18.2.2020 | 19.02.2020 | 24.2.2020 | |
| 108/2020 | Obec Veľký Slavkov Kpt. Morávku č.117, 059 91 V. Slavkov |
daň z nehnuteľnosti | 21,63 bez DPH |
rozhodnutie č. 86/2020 | 18.2.2020 | 19.02.2020 | 24.2.2020 | ||
| 107/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu elektriny | 130,81 bez DPH |
37/JA/77/2019 | 18.2.2020 | 19.02.2020 | 24.2.2020 | |
| 106/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 182,51 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 18.2.2020 | 19.02.2020 | 24.2.2020 | |
| 105/2020 | Obec Veľký Slavkov Kpt. Morávku č.117, 059 91 V. Slavkov |
miestny poplatok za odpad | 139,88 bez DPH |
rozhodnutie č. 67/2020 | 18.2.2020 | 19.02.2020 | 24.2.2020 | ||
| 103/2020 | Sintra, spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 247,12 vrátane DPH |
5CDR/2020 | 18.2.2020 | 19.02.2020 | 24.2.2020 | |
| 102/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón | 89,38 vrátane DPH |
29/JA/77/2019 | 12.2.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 101/2020 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | za telefón a internet | 41,14 vrátane DPH |
36/37/JA/77/2014 | 12.2.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 100/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 17,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 12.2.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 99/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu | 31,44 vrátane DPH |
1/CDR/2020 | 12.2.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 98/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | nákup potravín | 85,58 bez DPH |
1CDR/2020 | 12.2.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 97/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 46,00 vrátane DPH |
07/JA77/2019 | 12.2.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 96/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 63,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 12.2.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 95/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | nákup potravín | 469,54 vrátane DPH |
1CDR/2020 | 12.2.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 94/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | hygienické potreby | 27,62 vrátane DPH |
1CDR/2020 | 12.2.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 93/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 337,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 12.2.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 91/2020 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za phm | 229,76 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 12.2.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 90/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 21,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 12.2.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 89/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | nákup hygienických potrieb | 17,17 vrátane DPH |
1/CDR/2020 | 12.2.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 88/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | nákup potravín | 395,87 vrátane DPH |
1/CDR/2020 | 12.2.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 87/2020 | Základný škola Tatranská Lomnica ZŠ Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry |
37876015 | za obedy detí | 67,21 bez DPH |
32/JA/77/2019 | 12.2.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 86/2020 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis auta | 47,76 bez DPH |
rámcová zmluva 216/OVS/2016 | 12.2.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 85/2020 | Odborné učilištie internátne Šrobárova 20, 058 01 Poprad |
00162931 | za obedy detí | 42,84 bez DPH |
34/JA/77/2019 | 12.2.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 84/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón a internet | 155,83 vrátane DPH |
33/22/JA/77/2018 | 6.2.2020 | 10.02.2020 | 13.2.2020 | |
| 83/2020 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto |
47079690 | za dobitie kariet | 3938,28 bez DPH |
27/JA/77/2019 | 6.2.2020 | 10.02.2020 | 13.2.2020 |