
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560/2020 | B2B partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava  | 
						44413467 | reklamácia | -16,92  vrátane DPH  | 
						reklamácia | 21.9.2020 | 24.09.2020 | 1.10.2020 | |
| 665/2020 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | preplatok | -23,38  vrátane DPH  | 
						37/JA/77/2019 | 6.11.2020 | 09.11.2020 | 13.11.2020 | |
| 550/2020 | Chemosvit služby, s.r.o. Štúrova 101, 059 21 Svit  | 
						52395481 | doprobis k fa za 01/2020 | -55,00  vrátane DPH  | 
						8/CDR/2020 | 13.9.2020 | 14.09.2020 | 17.9.2020 | |
| 664/2020 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | preplatok | -118,14  vrátane DPH  | 
						37JA/77/2019 | 6.11.2020 | 09.11.2020 | 13.11.2020 | |
| 350/2020 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | vrátenie mylnej platby | -126,00  vrátane DPH  | 
						rámcova zmluva | 9.6.2020 | 09.06.2020 | 22.6.2020 | |
| 663/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | preplatok | -167,38  vrátane DPH  | 
						37/JA/77/2019 | 6.11.2020 | 09.11.2020 | 13.11.2020 | |
| 233/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | preplatok 01-03/2020 | -238,21  bez DPH  | 
						rámcová zmluva | 20.4.2020 | 20.04.2020 | 24.4.2020 | |
| 820/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | preplatok za energiu | -692,75  bez DPH  | 
						36/JA/77/2019 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 757/2020 | Marek Jucha Juhystav Rastislavova 3466/28, 058 01 Poprad  | 
						45898880 | za stavebné práce - zatepľovanie RD Vila Alexandra | 69763,56  bez DPH  | 
						19/CDR/2020 | 7.12.2020 | 08.12.2020 | 21.12.2020 | |
| 440/2020 | Michal Skokan Osloboditeľov 73/41, 059 34 Spišská Teplica  | 
						43316441 | za opravu oplotenia, chodníkov, balkóna | 21350,00  bez DPH  | 
						obj. č. 20/2020 | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 13.8.2020 | |
| 356/2020 | Michal Skokan Osloboditeľov 73/41, 059 34 Spišská Teplica  | 
						43316441 | za renováciu balkónu v Sp. Teplici | 5667,00  bez DPH  | 
						obj. 19/2020 | 15.6.2020 | 16.06.2020 | 23.6.2020 | |
| 510/2020 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto  | 
						47079690 | za stravné karty - dobitie stravy | 4810,21  bez DPH  | 
						27/JA/77/2019 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 14.9.2020 | |
| 677/2020 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto  | 
						47079690 | za stravné karty | 4447,22  bez DPH  | 
						elektronická obj. | 6.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | |
| 613/2020 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto  | 
						47079690 | za stravné karty dobitie | 4219,31  bez DPH  | 
						obj. č. 75000160 | 16.10.2020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 471/2020 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto  | 
						47079690 | za dobietie stravných kariet | 4188,34  bez DPH  | 
						elektronická č. 7500009935 | 7.8.2020 | 10.08.2020 | 21.8.2020 | |
| 21/2020 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto  | 
						47079690 | za dobitie elektr. stravných kariet | 3978,13  bez DPH  | 
						27/JA/77/2019 | 13.1.2020 | 14.01.2020 | 20.1.2020 | |
| 83/2020 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto  | 
						47079690 | za dobitie kariet | 3938,28  bez DPH  | 
						27/JA/77/2019 | 6.2.2020 | 10.02.2020 | 13.2.2020 | |
| 425/2020 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto  | 
						47079690 | za dobitie stravných kariet | 3866,24  bez DPH  | 
						elektronická obj. | 15.7.2020 | 16.07.2020 | 17.7.2020 | |
| 334/2020 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto  | 
						47079690 | za dobitie stravných kariet | 3691,72  bez DPH  | 
						27/JA/77/2019 | 8.6.2020 | 09.06.2020 | 16.6.2020 | |
| 161/2020 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto  | 
						47079690 | za odobratú stravu Callio | 3680,01  bez DPH  | 
						27/JA/77/2019 | 16.3.2020 | 17.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 220/2020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto  | 
						47079690 | za stravné karty | 3559,11  bez DPH  | 
						27/JA/77/2019 | 15.4.2020 | 16.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 777/2020 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto  | 
						47079690 | za dobitie stravných kariet | 3412,85  bez DPH  | 
						elektronická obj. | 8.12.2020 | 09.12.2020 | 21.12.2020 | |
| 268/2020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto  | 
						47079690 | za dobitie stravných kariet | 3238,06  bez DPH  | 
						27/JA/77/2019 | 7.5.2020 | 11.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 806/2020 | Michal Skokan Osloboditeľov 73/41, 059 34 Spišská Teplica  | 
						43316441 | za montáž podláh v RD Sp. Tepllica | 2985,00  bez DPH  | 
						obj. č. 138/2020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 805/2020 | Michal Skokan Osloboditeľov 73/41, 059 34 Spišská Teplica  | 
						43316441 | za podlahy RD V. Slavkov | 2678,00  bez DPH  | 
						obj. č. 134/2020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 791/2020 | Michal Skokan Osloboditeľov 73/41, 059 34 Spišská Teplica  | 
						43316441 | rekonštrukcia verandy TL | 2667,00  bez DPH  | 
						obj. č. 128/2020 | 14.12.2020 | 15.12.2020 | 21.12.2020 | |
| 59/2020 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | za plyn | 2658,30  vrátane DPH  | 
						zmluva P1421/2015 | 4.2.2020 | 05.02.2020 | 6.2.2020 | |
| 642/2020 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča  | 
						46923748 | za PC zostavy NP DEI III. | 2550,00  bez DPH  | 
						obj. č. 89/2020 | 29.10.2020 | 30.10.2020 | 5.11.2020 | |
| 710/2020 | KASPER - 3D s.r.o. Mlynská 193, 059 14 Spišský Štiavnik  | 
						46995684 | za kuchynskú linku | 2400,00  vrátane DPH  | 
						obj. č. 100/2020 | 19.11.2020 | 20.11.2020 | 24.11.2020 | |
| 802/2020 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča  | 
						45845905 | za pc zostavu a šp. stroj. zar. | 1850,00  vrátane DPH  | 
						obj. č. 132/2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | |
| 208/2020 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava  | 
						17316537 | za školenie | 1350,00  bez DPH  | 
						obj. č. 16/2020 | 8.4.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 | |
| 818/2020 | 4 LIFE, s.r.o. Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina  | 
						45873445 | za mobilné germicídne žiariče | 1170,00  vrátane DPH  | 
						elektr. obj. | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 490/2020 | OZ Nádej do života, obč. združenie Riazanská 56, 831 02 Bratislava  | 
						52204502 | za letný tábor - doplatok 2. časť | 1113,75  bez DPH  | 
						obj. č. 50/2020 | 18.8.2020 | 19.08.2020 | 3.9.2020 | |
| 376/2020 | OZ Nádej do života, obč. združenie Riazanská 56, 831 02 Bratislava  | 
						52204502 | za tábor RD Veľký Slavkov | 1113,75  bez DPH  | 
						obj. č. 37/2020 | 23.6.2020 | 24.06.2020 | 1.7.2020 | |
| 22/2020 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | za plyn | 1079,76  vrátane DPH  | 
						P3413/2019 | 14.1.2020 | 15.01.2020 | 20.1.2020 | |
| 475/2020 | Diagnostické centrum Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka  | 
						00163341 | za stravné | 1067,04  bez DPH  | 
						obj. č. 55/2020 | 18.8.2020 | 19.08.2020 | 21.8.2020 | |
| 702/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad  | 
						00169102 | za potraviny | 1047,79  vrátane DPH  | 
						1/CDR/2020 | 18.11.2020 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | |
| 819/2020 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov  | 
						46129049 | za nájomné | 1034,27  vrátane DPH  | 
						41/JA/77/2016 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 776/2020 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov  | 
						46129049 | za nájomné | 1034,27  vrátane DPH  | 
						41/JA/77/2016 | 8.12.2020 | 09.12.2020 | 21.12.2020 | |
| 654/2020 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov  | 
						46129049 | za nájomné | 1034,27  vrátane DPH  | 
						41/JA/77/2016 | 04.11.2020 | 05.11.2020 | 13.11.2020 |