Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
722/2021 | Marcel Friedmann Šturová 480/14, 059 16 Hranovnica |
00000051 | za zemiaky | 75,00 vrátane DPH |
6/CDR/2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | |
609/2021 | Marcel Friedmann Šturová 480/14, 059 16 Hranovnica |
00000051 | za zemiaky | 30,00 vrátane DPH |
6/CDR/2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | 18.10.2021 | |
340/2021 | Marcel Friedmann Šturová 480/14, 059 16 Hranovnica |
51448530 | za potraviny | 45,00 vrátane DPH |
6/CDR/2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 8.6.2021 | |
245/2021 | Marcel Friedmann Šturová 480/14, 059 16 Hranovnica |
00000051 | Za zemiaky | 60,00 vrátane DPH |
6/CDR/2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | 11.5.2021 | |
78/2021 | Marcel Friedmann Štúrova 480/14, 059 16 Hranovnica |
51448530 | za zemiaky | 60,00 bez DPH |
6/CDR/2021 | 04.02.2021 | 05.02.2021 | 18.2.2021 | |
827/2021 | Malatín Marián SNP 65, 059 16 Hranovnica |
35412445 | Za servisné práce | 996,00 vrátane DPH |
171/2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 4.1.2022 | |
817/2021 | Malatín Marián SNP 65, 059 16 Hranovnica |
35412445 | Za opravu plynového zariadenia | 305,28 vrátane DPH |
170/2021 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | |
749/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Za plyn | 1 022,25 vrátane DPH |
3413/2019 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | 9.12.2021 | |
673/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 1 022,25 vrátane DPH |
3413/2019 | 04.11.2021 | 05.11.2021 | 8.11.2021 | |
597/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 1022,25 vrátane DPH |
P3413/2019 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | 18.10.2021 | |
536/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Za plyn | 1022,25 vrátane DPH |
P3413/2019 | 06.09.2021 | 08.09.2021 | 16.9.2021 | |
471/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1022,25 vrátane DPH |
P3413/2019 | 03.08.2021 | 04.08.2021 | 6.8.2021 | |
415/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1 022,25 vrátane DPH |
P3413/2019 | 07.07.2021 | 09.07.2021 | 16.7.2021 | |
349/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1022,25 vrátane DPH |
P3413/2019 | 04.06.2021 | 07.06.2021 | 8.6.2021 | |
266/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Za plyn | 1 022,25 vrátane DPH |
P3413/2019 | 4.5.2021 | 05.05.2021 | 17.5.2021 | |
190/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1 022,25 vrátane DPH |
P3413/2019 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | 14.4.2021 | |
127/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1022,25 vrátane DPH |
zmluva P3413/2019 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
105/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1022,25 vrátane DPH |
zmluva P3413/2019 | 17.02.2021 | 18.02.2021 | 23.2.2021 | |
42/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1064,54 vrátane DPH |
zmluva P3413/219 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 27.1.2021 | |
26/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1027,84 vrátane DPH |
zmluva P3413/2019 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 25.1.2021 | |
374/2021 | Lukáš Dický SNP 41/15, 059 16 Hranovnica |
50512714 | za výmenu potrubia | 120,00 vrátane DPH |
69/2021 | 14.06.2021 | 15.05.2021 | 21.6.2021 | |
186/2021 | Lukáš Dický SNP 41/15, 059 16 Hranovnica |
50512714 | Výmena batérie/sifónu a prečistenie kanalizačnej rúry a práčkového sifónu | 75,00 bez DPH |
26/2021 | 6,4,2021 | 07,04,2021 | 8.4.2021 | |
743/2021 | Ladislav Farmadin-topgarden Slivkova 951/15B, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce |
36931241 | Za šmýkačku pre deti PNR | 187,90 vrátane DPH |
143/2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | 3.12.2021 | |
545/2021 | KP Plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23, 06001 Kežmarok |
36475025 | za zošity RD Poprad- Veľká | 222,92 vrátane DPH |
90/2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | 6.10.2021 | |
693/2021 | Kooperativa poisťovňa, s. s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Za PZP vozidiel | 295,56 vrátane DPH |
6566268900 | 08.11.2021 | 09.11.2021 | 15.11.2021 | |
493/2021 | Kooperativa poisťovňa, s. s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | za PZP motorového vozidla | 167,66 vrátane DPH |
6604780009 | 10.08.2021 | 11.08.2021 | 12.8.2021 | |
539/2021 | Komunálna poisťovňa Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 |
31595545 | Poistné za poskytované poistné krytie | 617,83 vrátane DPH |
6824801211 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | 17.9.2021 | |
747/2021 | Kindermania s.r.o, Šoporňa 899, 92 552 Šoporňa |
51763656 | Za bicykel pre deti PNR | 199,00 vrátane DPH |
149/2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 3.12.2021 | |
272/2021 | Jozef Danko, Šrobárova 2682/42, Poprad 058 01 |
00000032 | za cisternu | 195,73 vrátane DPH |
40/2021 | 7.5.2021 | 10.05.2021 | 17.5.2021 | |
650/2021 | Jozef Danko ml. Uherova 2911/45 |
43791522 | Za čistenie kanalizácie | 145,00 vrátane DPH |
110/2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 29.10.2021 | |
550/2021 | Jozef Danko ml. Uherova2911/45 |
43791522 | Za čistenie strešných zvodov | 155,00 vrátane DPH |
91-2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | 6.10.2021 | |
425/2021 | Jozef Danko Šrobárova 2682/42, Poprad 058 01 |
00000032 | za použitie cisterny | 129,02 vrátane DPH |
73/2021 | 07.07.2021 | 09.07.2021 | 19.7.2021 | |
357/2021 | Jozef Danko Šrobárova 2682/42, Poprad 058 01 |
00000032 | za čistenie kanalizácie | 127,82 vrátane DPH |
68/2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 14.6.2021 | |
188/2021 | Jozef Danko Šrobárova 2682/42, 058 01 Poprad |
00000032 | Za použitie cisterny | 125,03 vrátane DPH |
28/2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | 14.4.2021 | |
703/2021 | JKS Nábytok s.r.o. 1.mája 220/19,058 01 Poprad |
45638985 | Za gaučovú súpravu | 892,00 vrátane DPH |
123/2021 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 15.11.2021 | |
388/2017 | Jarolím Balco Spišský Hrušov 81, 053 63 |
11951290 | za projektovú dokum. kanal. prípojky | 200,00 vrátane DPH |
62/2021 | 23.06.2021 | 24.06.2021 | 25.6.2021 | |
504/2021 | JADRAN travel.SK s.r.o. Dénešova 4,040 23 Košice 23 |
48068012 | Medzinárodná konferencia / účastnícky poplatok | 1000,00 vrátane DPH |
2021/30 | 11.08.2021 | 12.08.2021 | 23.8.2021 | |
394/2021 | Ing. Jozef Knapík Nižná brána 1465/7, 060 01 Kežmarok |
45578826 | za certifikát | 250,00 vrátane DPH |
65/2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | 6.7.2021 | |
237/2021 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom, 013 01 |
14255791 | Úradné meranie vozidla | 342,00 vrátane DPH |
30/2020 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | 22.4.2021 | |
741/2021 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | Za dezinsekciu proti hmyzu | 580,00 vrátane DPH |
142/2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | 3.12.2021 |