
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2021 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto |
47079690 | za stravné karty | 3783,15 bez DPH |
27/JA/77/2019 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 25.1.2021 | |
| 711/2021 | Socialis spol. s r. o. Ul. SNP 145/9, 059 21 Svit |
47372851 | za supervíziu | 90,00 vrátane DPH |
130/2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | |
| 600/2021 | Socialis spol. s r. o. Ul. SNP 145/9, 059 21 Svit |
47372851 | Za supervíziu | 660,00 vrátane DPH |
103/2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | 18.10.2021 | |
| 397/2021 | Socialis spol. s r. o. Ul. SNP 145/9, 059 21 Svit |
47372851 | za supervíziu | 660,00 vrátane DPH |
72/2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | 6.7.2021 | |
| 504/2021 | JADRAN travel.SK s.r.o. Dénešova 4,040 23 Košice 23 |
48068012 | Medzinárodná konferencia / účastnícky poplatok | 1000,00 vrátane DPH |
2021/30 | 11.08.2021 | 12.08.2021 | 23.8.2021 | |
| 737/2021 | PetGarden s.r.o. Podbiel č.86, 027 42 Podbiel |
48082198 | Za záhradný nábytok RD Tatranská Lomnica | 376,00 vrátane DPH |
6F2NO1366 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | |
| 184/2021 | HRAD s.r.o. Murgašová 88/10 058 01 Poprad |
04957061 | Faktúra za správu bytu Horec | 125,00 bez DPH |
finančný výmer 01102020 | 6,4,2021 | 07,04,2021 | 8.4.2021 | |
| 844/2021 | Richard Vojsovič VaV Sklenárstvo, výroba Na letisko 3764/91, 058 01 Poprad Veľká |
00000050 | Za sklenára | 59,80 vrátane DPH |
175/2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 738/2021 | DREVONA MARKET s.r.o. Výhonská 1, 835 10 Bratislava |
50443003 | Za nábytok pre ekonomikcý úsek | 1 077,00 vrátane DPH |
140/2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | |
| 733/2021 | DREVONA MARKET s.r.o. Michalská 73, 060 01 Kežmarok |
50443003 | Za nábytok pre RD Tatrasnká Lomnica | 748,80 vrátane DPH |
139/2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | |
| 374/2021 | Lukáš Dický SNP 41/15, 059 16 Hranovnica |
50512714 | za výmenu potrubia | 120,00 vrátane DPH |
69/2021 | 14.06.2021 | 15.05.2021 | 21.6.2021 | |
| 186/2021 | Lukáš Dický SNP 41/15, 059 16 Hranovnica |
50512714 | Výmena batérie/sifónu a prečistenie kanalizačnej rúry a práčkového sifónu | 75,00 bez DPH |
26/2021 | 6,4,2021 | 07,04,2021 | 8.4.2021 | |
| 387/2021 | VOP Agentúra s .r. o. Ostravská 24, 040 11 Košice |
50815075 | za vykonanie tréningu - školenie | 400,00 vrátane DPH |
70/2021 | 17.06.2021 | 18.06.2021 | 23.6.2021 | |
| 514/2021 | Michal Maškulka Budovateľská 395/25, 059 34 Spišská Teplica |
50911660 | za rekonštrukciu kúpeľne RD Veľký Slavkov | 5217,69 vrátane DPH |
55/2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | 6.9.2021 | |
| 482/2021 | Michal Maškulka Budovateľská 395/25, 059 34 Spišská Teplica |
50911660 | za rekonštrukciu kúpeľne RD Sp.Teplica | 6073,60 vrátane DPH |
54/2021 | 05.08.2021 | 06.08.2021 | 9.8.2021 | |
| 117/2021 | Michal Maškulka Budovateľská 395/25, 059 34 Spišská Teplica |
50911660 | za maľovanie | 680,00 bez DPH |
obj. č. 15/2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 5.3.2021 | |
| 835/2021 | Marcel Friedmann Šturová 480/14, 059 16 Hranovnica |
00000051 | Za zemiaky | 45,00 vrátane DPH |
6/CDR/2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 722/2021 | Marcel Friedmann Šturová 480/14, 059 16 Hranovnica |
00000051 | za zemiaky | 75,00 vrátane DPH |
6/CDR/2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | |
| 609/2021 | Marcel Friedmann Šturová 480/14, 059 16 Hranovnica |
00000051 | za zemiaky | 30,00 vrátane DPH |
6/CDR/2021 | 08.10.2021 | 11.10.2021 | 18.10.2021 | |
| 245/2021 | Marcel Friedmann Šturová 480/14, 059 16 Hranovnica |
00000051 | Za zemiaky | 60,00 vrátane DPH |
6/CDR/2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | 11.5.2021 | |
| 710/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | Za elektrinu | 289,63 vrátane DPH |
106/2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | |
| 709/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | Za elektrinu | 217,70 vrátane DPH |
106/2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | |
| 335/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | za spotrebu energie | 50,00 vrátane DPH |
32/CDR/2020 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | 8.6.2021 | |
| 311/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
00000051 | Za elektrinu | 124,62 vrátane DPH |
32/CDR/2020 | 17.05.2021 | 18.05.2021 | 24.5.2021 | |
| 310/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
00000051 | Za elektrinu | 166,88 vrátane DPH |
32/CDR/2020 | 17.05.2021 | 18.05.2021 | 24.5.2021 | |
| 275/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | Za elektrickú energiu | 129,00 vrátane DPH |
32/CDR/2020 | 7.5.2021 | 10.05.2021 | 17.5.2021 | |
| 274/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | za elektrickú energiu | 100,00 vrátane DPH |
32/CDR/2020 | 7.5.2021 | 10.05.2021 | 17.5.2021 | |
| 273/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | za elektrickú energiu | 50,00 vrátane DPH |
32/CDR/2020 | 7.5.2021 | 10.05.2021 | 17.5.2021 | |
| 271/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | Za el. energiu | 354,00 vrátane DPH |
32/CDR/2020 | 7.5.2021 | 10.05.2021 | 17.5.2021 | |
| 270/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | Za el. energiu | 70,00 vrátane DPH |
32/CDR/2020 | 7.5.2021 | 10.05.2021 | 17.5.2021 | |
| 235/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
00000051 | Elektrická energia | 126,29 vrátane DPH |
zmluva 32/CDR/2020 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | 22.4.2021 | |
| 232/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
00000051 | Elektrická energia | 214,44 vrátane DPH |
zmluva32/CDR/2020 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | 22.4.2021 | |
| 799/2021 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Za servisný poplatok | 36,00 vrátane DPH |
28/CDR/2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 20.12.2021 | |
| 784/2021 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Za servis | 36,00 vrátane DPH |
28/CDR/2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 670/2021 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | za čipy | 39,60 vrátane DPH |
28/CDR/2021 | 03.11.2021 | 04.11.2021 | 8.11.2021 | |
| 629/2021 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | za monitor. áut | 36,00 vrátane DPH |
28/CDR/2021 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 553/2021 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | za správu monitorovacej jednotky | 36,00 vrátane DPH |
28/CDR/2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | 6.10.2021 | |
| 491/2021 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | za monitoring online | 30,19 vrátane DPH |
81/2021 | 10.08.2021 | 11.08.2021 | 12.8.2021 | |
| 450/2021 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | za driving | 48,00 vrátane DPH |
21.07.2021 | 22.07.2021 | 26.7.2021 | ||
| 449/2021 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | za riad.jednotku,montáž | 1052,64 vrátane DPH |
2021062838997 | 21.07.2021 | 22.07.2021 | 26.7.2021 |