
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/2021 | C-CAR, s.r.o. MOTOCENTRUM - areál 3052, 058 01 Poprad-Východ  | 
						36488313 | za servis auta | 96,31  vrátane DPH  | 
						obj. č. 14/2021 | 23.02.2021 | 24.02.2021 | 25.2.2021 | |
| 110/2021 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | za phm | 175,64  vrátane DPH  | 
						1/JA/07/2006 | 23.02.2021 | 24.02.2021 | 25.2.2021 | |
| 115/2021 | Základná škola Tatranská Lomnica ZŠ Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry  | 
						37876015 | za obedy detí | 17,10  bez DPH  | 
						30/CDR/2020 | 24.02.2021 | 25.02.2021 | 1.3.2021 | |
| 123/2021 | Pekáreň Hôrka s.r.o. Hôrka č. 344, 059 12 Hôrka-časť Hôrka  | 
						44559313 | za pečivo | 65,71  vrátane DPH  | 
						11/CDR/2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 5.3.2021 | |
| 122/2021 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok  | 
						51238365 | za potraviny | 194,11  vrátane DPH  | 
						5/CDR/2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 5.3.2021 | |
| 121/2021 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok  | 
						51238365 | za potraviny | 300,07  vrátane DPH  | 
						5/CDR/2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 5.3.2021 | |
| 120/2021 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | za telefon | 184,80  vrátane DPH  | 
						rámcová zmluva | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 5.3.2021 | |
| 119/2021 | Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o. Murgašova 88/10, 058 01 Poprad  | 
						45957061 | za správu bytu Horec | 125,00  bez DPH  | 
						výmer od 01102020 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 5.3.2021 | |
| 118/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava  | 
						00685232 | za potraviny | 317,45  vrátane DPH  | 
						2/CDR/2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 5.3.2021 | |
| 117/2021 | Michal Maškulka Budovateľská 395/25, 059 34 Spišská Teplica  | 
						50911660 | za maľovanie | 680,00  bez DPH  | 
						obj. č. 15/2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 5.3.2021 | |
| 116/2021 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | za mobil. telefón | 126,00  vrátane DPH  | 
						rámcová zmluva | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 5.3.2021 | |
| 136/2021 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov  | 
						46129049 | za služby s nájmom | 300,00  vrátane DPH  | 
						41/JA/77/2016 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 135/2021 | Spoločnosť úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava  | 
						17316537 | za školenie Hreusová | 15,00  bez DPH  | 
						el. pozvánka | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 134/2021 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov  | 
						46129049 | za nájomné NP DEI III. | 474,00  vrátane DPH  | 
						13/JA/77/2019 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 133/2021 | Spoločnosť úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava  | 
						17316537 | školenie Nováková | 15,00  bez DPH  | 
						el. pozvánka | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 132/2021 | Spoločnosť úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava  | 
						17316537 | za školenie Del-Fabro | 15,00  bez DPH  | 
						pozvánka elektronická | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 131/2021 | Spoločnosť úsmev ako dar Ševčenkova21, 851 01 Bratislava  | 
						17316537 | za školenie Vyhnalová | 15,00  bez DPH  | 
						el. pozvánka | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 130/2021 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov  | 
						46129049 | za nájomné | 1034,27  vrátane DPH  | 
						41/JA/77/2016 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 129/2021 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok  | 
						51238365 | za hygienu | 92,28  bez DPH  | 
						5/CDR/2020 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 128/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava  | 
						00685232 | za potraviny | 150,33  vrátane DPH  | 
						2/CDR/2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 127/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | za plyn | 1022,25  vrátane DPH  | 
						zmluva P3413/2019 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 126/2021 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad  | 
						36500968 | za vodné a stočné | 1043,66  vrátane DPH  | 
						zmluva 249/154/15P | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 125/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava  | 
						00685232 | za potraviny | 14,31  vrátane DPH  | 
						2/CDR/2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 124/2021 | Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry  | 
						2021212743 | za odpad | 193,44  bez DPH  | 
						rozhodnutie č. 4021100024 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 147/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad  | 
						00169102 | za hygienu | 68,28  vrátane DPH  | 
						1/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 146/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava  | 
						00685232 | za hygienu | 7,16  vrátane DPH  | 
						2/CDR/2021 | 08.03.2021 | 08.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 145/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava  | 
						00685232 | za potraviny | 127,43  vrátane DPH  | 
						2/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 144/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad  | 
						00169102 | za hygienu | 59,39  bez DPH  | 
						1/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 143/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad  | 
						00169102 | za potraviny | 508,25  vrátane DPH  | 
						1/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 142/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava  | 
						00685232 | za hygienu | 36,45  vrátane DPH  | 
						2/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 141/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad  | 
						00169102 | za potraviny | 211,85  vrátane DPH  | 
						1/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 140/2021 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto  | 
						47079690 | za dobitie stravných kariet | 3376,31  bez DPH  | 
						27/JA/77/2019 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 139/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad  | 
						00169102 | za potraviny | 656,07  vrátane DPH  | 
						1/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 138/2021 | MASO-TATRY, s.r.o. Osloboditeľov 455, 059 34 Spišská Teplica  | 
						31723217 | za potraviny | 140,21  vrátane DPH  | 
						3/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 137/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava  | 
						00685232 | za potraviny | 387,92  vrátane DPH  | 
						2/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 155/2021 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča  | 
						46923748 | za renováciu tonerov | 25,00  bez DPH  | 
						obj. č. 17/2021 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 154/2021 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča  | 
						46923748 | za renováciu tonerov | 84,50  bez DPH  | 
						obj. č. 18/2021 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 153/2021 | TATRAGLOBAL s.r.o. Hraničná 13, 058 01 Poprad  | 
						36456756 | za hygienu | 155,76  bez DPH  | 
						obj. č. 20/2021 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 152/2021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | za internet | 105,77  vrátane DPH  | 
						29/JA/77/2017 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 151/2021 | ZONER, s.r.o. Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava  | 
						35770929 | za doménu | 23,50  vrátane DPH  | 
						obj. č. 16/2021 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 |