
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440267 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 04.10.-3.11.2024 96 m3 | 401,51 vrátane DPH |
788/2014 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 2.1.2025 | |
12440245 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 04.10.-3.11.2024 96 m3 | 350,11 vrátane DPH |
788/2014 | 08.11.2024 | 12.11.2024 | 2.12.2024 | |
12440228 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 3 m3 | 10,73 vrátane DPH |
788/2014 | 22.10.2024 | 31.10.2024 | 6.11.2024 | |
12440219 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 05.09.-3.10.2024 87 m3 | 350,11 vrátane DPH |
788/2014 | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 6.11.2024 | |
12440196 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 08.08.-4.9.2024 92 m3 | 366,65 vrátane DPH |
788/2014 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 8.10.2024 | |
12440181 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 6.6.-3.7.2024 87 m3 | 376,09 vrátane DPH |
788/2014 | 13.08.2024 | 15.08.2024 | 3.9.2024 | |
12440167 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 9.1.-29.7.2024 10 m3 | 35,75 vrátane DPH |
788/2014 | 01.08.2024 | 05.08.2024 | 3.9.2024 | |
12440162 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 6.6.-3.7.2024 87 m3 | 348,77 vrátane DPH |
788/2014 | 10.07.2024 | 17.07.2024 | 1.8.2024 | |
12440140 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.5.-5.6.2024 95 m3 | 385,46 vrátane DPH |
788/2014 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 27.6.2024 | |
12440114 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 4.4.-2.5.2024 92 m3 | 367,99 vrátane DPH |
788/2014 | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440082 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 20.3.-3.4.2024 45 m3 | 181,09 vrátane DPH |
788/2014 | 11.03.2024 | 15.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440063 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 5.3.-19.3.2024 62 m3 | 366,65 vrátane DPH |
788/2014 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440058 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 6.2.-4.3.2024 92 m3 | 366,65 vrátane DPH |
788/2014 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440033 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.1.-5.2.2024 117 m3 | 333,25 vrátane DPH |
788/2014 | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440010 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 4.10.-15.11.2023 1 m3 | 0,00 vrátane DPH |
788/2014 | 11.01.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440009 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.10.-13.11.2023 175 m3 | 333,25 vrátane DPH |
788/2014 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440126 | ANDREA SHOP s.r.o. Galantská cesta 855/2,929 01 Dunajská Streda |
36277151 | elektrický gril G Hawai | 161,00 vrátane DPH |
OBJ. | 31.05.2024 | 03.06.2024 | 11.6.2024 | |
12440286 | IVAN MUSIL 956 36 Rybany 508 |
36142131 | kľúčky na dvere | 306,00 vrátane DPH |
OBJ. | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 2.1.2025 | |
12440266 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 9/2024 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 2.1.2025 | |
12440250 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 9/2024 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 2.12.2024 | |
12440221 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 10/2024 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 6.11.2024 | |
12440148 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 6/2024 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 1.8.2024 | |
12440142 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 5/2024 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.06.2024 | 18.06.2024 | 27.6.2024 | |
12440113 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 4/2024 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440086 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 3/2024 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.04.2024 | 22.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440060 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 6/2023 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440034 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 6/2023 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440022 | ZÁKLADNÁ ŠKOLA Odborárska 1374, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | obedy pre klientky | 14,40 vrátane DPH |
OBJ. | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440119 | GEMKO-TEKO s.r.o. Dobšinského, 979 01 Rim.Sobota |
36021717 | účasť na medz.konferencii "Medz.spol.a výmena skús. a dobrej praxe v proc.deinštitucionalizácie v zar.soc.pomoci" pre 2 účastníčky Grécko Leptokária | 920,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.05.2024 | 20.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440078 | LADISLAV LIPECKÝ AUTOLIP Vlárska 319, 91105 Trenčín |
35832789 | batéria EXIDE 12 c 85 AH do MV TN 827 CE | 114,00 vrátane DPH |
OBJ. | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440258 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 11/2024 | 35,84 vrátane DPH |
2028614802 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 2.1.2025 | |
12440237 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 10/2024 | 35,51 vrátane DPH |
2028614802 | 06.11.2024 | 11.11.2024 | 2.12.2024 | |
12440212 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 9/2024 | 24,52 vrátane DPH |
2028614802 | 04.10.2024 | 10.10.2024 | 6.11.2024 | |
12440190 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 8/2024 | 38,23 vrátane DPH |
2028614802 | 02.09.2024 | 10.09.2024 | 8.10.2024 | |
12440174 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 7/2024 | 44,03 vrátane DPH |
2028614802 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 3.9.2024 | |
12440172 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 6/2024 | 42,04 vrátane DPH |
2028614802 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 3.9.2024 | |
12440133 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 5/2024 | 40,18 vrátane DPH |
2028614802 | 04.06.2024 | 10.06.2024 | 27.6.2024 | |
12440106 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 4/2024 | 40,18 vrátane DPH |
2028614802 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 11.6.2024 | |
12440072 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 2/2024 | 40,18 vrátane DPH |
2028614802 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | 11.6.2024 | |
12440056 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 2/2024 | 40,18 vrátane DPH |
2028614802 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 |