
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12440241 | MCARS s.r.o. 91305 Melčice Lieskové |
50448102 | prezutie pneumatík TN 657 FL, TN 060 GV, TN 403 HA, TN 721 GI, TN 827 CE | 120,00 bez DPH |
OBJ. | 07.11.2024 | 11.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 12440242 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 10/24 vyúčt. | 21,06 vrátane DPH |
13/2022 | 08.11.2024 | 12.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 12440243 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 10/24 vyúčt. | -43,12 vrátane DPH |
13/2022 | 08.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 12440244 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 10/24 vyúčt. | -52,21 vrátane DPH |
13/2022 | 08.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 12440245 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 04.10.-3.11.2024 96 m3 | 350,11 vrátane DPH |
788/2014 | 08.11.2024 | 12.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 12440246 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21. 85101 Bratislava |
17316537 | akred.výcvik Koordinácia faciilitácia rod.konferencií -SRK Mgr. Párovská | 69,00 vrátane DPH |
OBJ. | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 12440247 | JURAJ MRÁKAVA Kosmatinská 109, 913 21 Tr.Turná |
11976403 | revízie prev.budovy TN+ el. zar. Garáž+vyr.protokoly | 290,00 vrátane DPH |
OBJ. | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 12440248 | JURAJ MRÁKAVA Kosmatinská 109, 913 21 Tr.Turná |
11976403 | revízie bleskozvod Babrňákl HO+ el. zar. Babrňák HO | 130,00 vrátane DPH |
OBJ. | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 12440249 | MATEJ ŠULEK DERATIZÁCIA Brnenská 486/115, 903 01 Kúty |
52577384 | deratizácia proti hlodavcom v objekte CDR TN | 68,00 vrátane DPH |
OBJ. | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 12440250 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 9/2024 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 2.12.2024 | |
| 12440251 | MGR. BARBORA KUCHAROVÁ Šancova 58, 81105 Bratislava |
30792029 | supervízia 11/2024 individuálna PNR, soc. pr.MD +SRK+ psycholog pov. riadením | 280,00 vrátane DPH |
OBJ. | 26.11.2024 | 26.12.2024 | 2.12.2024 | |
| 12440252 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 11/2024 | 108,00 vrátane DPH |
8/2024 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440253 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 11/2024 | 36,00 vrátane DPH |
9/2024 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440254 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 11/2024 | 25,00 vrátane DPH |
14/2023 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440255 | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina |
00695106 | strava 11/2024 pre klientku | 116,22 vrátane DPH |
OBJ. | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440256 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájomné za prenájom bytu+služby 1/2025 | 700,00 vrátane DPH |
2/2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440257 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 11/2024 | 125,96 vrátane DPH |
A7726890 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440258 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 11/2024 | 35,84 vrátane DPH |
2028614802 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440259 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 11/2024 | 53,24 vrátane DPH |
2028614802 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440260 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 11/24 vyúčt. | 24,74 vrátane DPH |
13/2022 | 06.12.2024 | 12.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440261 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 11/24 vyúčt. | -40,42 vrátane DPH |
13/2022 | 06.12.2024 | 18.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440262 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 11/24 vyúčt. | -47,85 vrátane DPH |
13/2022 | 06.12.2024 | 18.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440263 | MAPROS s.r.o. Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | servis a oprava plyn.kotla IMMERGAS VICTRIX Pro 55 v budove AK | 120,00 vrátane DPH |
OBJ. | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440264 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 12/2024 | 3653,08 vrátane DPH |
4/2022 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440265 | EXTREME COMPUTERS DAVID VORĆÁK Oravská Polhora 47, 029 Oravská Polhora |
41964012 | notebook + multifunkčné zariadenia | 898,41 vrátane DPH |
OBJ. | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440266 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 9/2024 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440267 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 04.10.-3.11.2024 96 m3 | 401,51 vrátane DPH |
788/2014 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440268 | ANT MEDIA s.r.o. T.Hromadu 807/7, 97212 Nedožery Brezany |
47226803 | balík Office 2021 Profesional Plus | 13,99 vrátane DPH |
OBJ. | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440269 | FAST PLUS a.s. Vlčie Hrdlo 90, 821 07 Bratislava |
35712783 | práčka Whirlpool TLDR 5040 LEU 2 ks | 658,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440270 | ROMAN MLČÚCH-R.M.STAV Zemianske Lieskové 555, 913 05 Melčice-Lieskové |
41792556 | montáž a dodávka zárubní a dverí | 200,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440271 | MICHAL ŠUGRA Piešťanská 2139/9, 911 05 Trenčín |
50853759 | oprava povrchov, nanesenie stien sklotetilnou mriežkou, montáž závesného sadrokartonového podhľadu na 2.SUS | 8894,61 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440272 | MICHAL ŠUGRA Piešťanská 2139/9, 911 05 Trenčín |
50853759 | oprava povrchov, nanesenie stien sklotetilnou mriežkou, montáž závesného sadrokartonového podhľadu na 2.SUS | 8743,80 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440273 | ROMAN MIKUŠINEC Dolná Súča 472, 913 32 |
33184917 | výmena podláh na 1.SUS | 2053,14 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440274 | ROMAN MIKUŠINEC Dolná Súča 472, 913 32 |
33184917 | výmena podláh na 1.SUS obývačka | 1085,04 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440275 | ROMAN MIKUŠINEC Dolná Súča 472, 913 32 |
33184917 | výmena podláh na 2.SUS | 2160,00 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440276 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov |
31570364 | pneumatiky Continental 195/65 R15 91 T | 292,56 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440277 | TLD MONT s.r.o. Inovecká 1139/6, 911 01 Trenčín |
52113604 | pretesnenie tečúceho radiátora obývačka HS+ odstránenie chyby na bytoch | 62,50 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440278 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín |
36339371 | pracovná obuv pre údržbára a vychov. a pomoc. vychovávateľky | 156,58 vrátane DPH |
OBJ. | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440279 | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina |
00695106 | strava 9/2024 pre klientku | 73,10 vrátane DPH |
OBJ. | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 12440280 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | tonery do tlačiarní HP 252DW 2-pack | 698,20 vrátane DPH |
OBJ. | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 2.1.2025 |