Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440057 | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina |
00695106 | strava 2/2024 pre kientky | 148,29 vrátane DPH |
OBJ. | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440024 | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina |
00695106 | strava 1/2024 pre kientky | 147,68 vrátane DPH |
OBJ. | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440043 | PETER MIKO Udiča 134, 018 01 |
54365589 | Archivačné boxy a obaly | 549,40 vrátane DPH |
OBJ. | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440045 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 3/2024 | 4003,97 vrátane DPH |
4/2022 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440037 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 2/2024 | 144,12 vrátane DPH |
4/2022 | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440032 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 2/2024 | 225,58 vrátane DPH |
4/2022 | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440023 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 2/2024 | 3577,89 vrátane DPH |
4/2022 | 06.02.2024 | 14.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440002 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 1/2024 | 4047,84 vrátane DPH |
4/2022 | 03.01.2024 | 09.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440062 | TLD MONT s.r.o. Inovecká 1139/16, 911 01 Trenčín |
52113604 | oprava tečúcich radátorov | 126,97 vrátane DPH |
Nie | OBJ. | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 27.3.2024 |
12440054 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 2/24 vyúčt. | 25,49 vrátane DPH |
13/2022 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440053 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 2/24 vyúčt. | -39,49 vrátane DPH |
13/2022 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440052 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 2/24 vyúčt. | 48,23 vrátane DPH |
13/2022 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440029 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1/24 vyúčt. | -8,98 vrátane DPH |
13/2022 | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440028 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1/24 vyúčt. | 74,95 vrátane DPH |
13/2022 | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440027 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 1/24 vyúčt. | 438,77 vrátane DPH |
13/2022 | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440008 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 12/23 vyúčt. | -1,23 vrátane DPH |
13/2022 | 08.01.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440007 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 12/23 vyúčt. | -332,80 vrátane DPH |
13/2022 | 08.01.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440006 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 12/23 vyúčt. | -71,87 vrátane DPH |
13/2022 | 08.01.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440039 | WOODENSKY SK s.r.o. Jakobyho 1, 040 01 Košice |
50282026 | batéria - akumulátor gelový 12V/7Ah do zálohových zdrojov Horné Orechové - internet a kamerový systém | 0,00 bez DPH |
OBJ. | 21.02.2024 | 04.03.2024 | 6.3.2024 | |
12440011 | MVM CEENERGY SLOVAKIA s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčt.plynu 12/2023 TN + AK | 1286,93 vrátane DPH |
2/2023 | 11.01.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440035 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP CLLJ 5225 a M414 DN | 160,50 vrátane DPH |
OBJ. | 14.02.2024 | 16.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440021 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP CLLJ 5225 | 0,00 vrátane DPH |
OBJ. | 31.01.2024 | 02.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440020 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP LJ M404 DN | 0,00 vrátane DPH |
OBJ. | 31.01.2024 | 02.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440051 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 2/2024 | 25,00 vrátane DPH |
14/2023 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440025 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 1/2024 | 25,00 vrátane DPH |
14/2023 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440003 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 1/2024 | 25,00 vrátane DPH |
14/2023 | 03.01.2024 | 09.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440050 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby2/2024 | 36,00 vrátane DPH |
9/2022 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440049 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 2/2024 | 100,00 vrátane DPH |
8/2022 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440019 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 11/2023 | 36,00 vrátane DPH |
9/2022 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440018 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 11/2023 | 100,00 vrátane DPH |
8/2022 | 31.01.2024 | 14.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440016 | CLEARSKIN II. s.r.o. Na Španicu 1499/10, 010 01 Žilina |
36383848 | testy na drogy Rapiclear MD 10 | 82,60 bez DPH |
OBJ. | 29.01.2024 | 09.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440026 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín |
36339371 | pracovná obuv pre údržbára a vychov. a pomoc. vychovávateľky | 190,19 bez DPH |
OBJ. | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440013 | MAPROS s.r.o. Royova 24, 915 oj Nove Mesto nad Váhom |
36339296 | diagnostika, nastavenie a úprava vykurovacieho systému kotla Immergas Victrix 50 | 122,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.01.2024 | 16.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440040 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | zistenie príčiny nefung.internetu a nefung. prenos dát z kamer. systému | 60,00 bez DPH |
OBJ. | 23.02.2024 | 20.03.2024 | 6.3.2024 | |
12440012 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | nerpetržité servisné práce na EZS v budove HO19-3/2024 | 36,00 vrátane DPH |
11/2023 | 15.01.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440058 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 6.2.-4.3.2024 92 m3 | 366,65 vrátane DPH |
788/2014 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440033 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.1.-5.2.2024 117 m3 | 333,25 vrátane DPH |
788/2014 | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440010 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 4.10.-15.11.2023 1 m3 | 0,00 vrátane DPH |
788/2014 | 11.01.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440009 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.10.-13.11.2023 175 m3 | 333,25 vrátane DPH |
788/2014 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440060 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 6/2023 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 27.3.2024 |