
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12540048 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 2/25 vyúčt. | 30,18 vrátane DPH |
13/2022 | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540029 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 1/25 vyúčt. | 16,76 vrátane DPH |
13/2022 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540028 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1 /25 vyúčt. | 12,75 vrátane DPH |
13/2022 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540027 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1/25 vyúčt. | 56,87 vrátane DPH |
13/2022 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540013 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 12/24 vyúčt. | -48,01 vrátane DPH |
13/2022 | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540012 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 12/24 vyúčt. | 51,15 vrátane DPH |
13/2022 | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540011 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1 2/24 vyúčt. | -32,96 vrátane DPH |
13/2022 | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540107 | FM CONSULTING s.r.o. Ružová 1779/9, Púchov |
51473178 | vyp. dokumentov Posudok o riziku z expoz.faktorm práce a prac. Prostredia A kategorizácia prác z hľadiska zdrav.rizika | 147,60 vrátane DPH |
OBJ. | 26.05.2025 | 29.05.2025 | 3.6.2025 | |
12540084 | MICHAL ŠUGRA Piešťanská 2139/9, 911 05 Trenčín |
50853759 | spevnenie priečky, stierovanie a maľovanie špajze HS TN | 349,90 vrátane DPH |
OBJ. | 25.04.2025 | 30.04.2025 | 7.5.2025 | |
12540100 | CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o. Dolná 14466/70, 974 01 Banská Bystrica |
50766511 | letný tábor pre klientov od 5-15.8.2025 | 790,40 vrátane DPH |
OBJ. | 12.05.2025 | 16.05.2025 | 3.6.2025 | |
12540095 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie sloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš |
50462164 | toner do tlačiarne HP 5225 | 184,91 vrátane DPH |
OBJ. | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 3.6.2025 | |
12540063 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie sloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš |
50462164 | toner do tlačiarne HP 5225 | 176,61 vrátane DPH |
OBJ. | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 7.5.2025 | |
12540097 | MCARS s.r.o. 91305 Melčice Lieskové |
50448102 | prezutie pneumatík TN 657 FL, TN 060 GV, TN 403 HA, TN 721 GI, TN 827 CE | 123,00 vrátane DPH |
OBJ. | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 3.6.2025 | |
12540167 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP404 dn | 113,41 vrátane DPH |
OBJ. | 25.07.2025 | 31.07.2025 | 4.8.2025 | |
12540143 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | tonery do tlačiarne HP 283 fdn čierna+farebné | 423,81 vrátane DPH |
OBJ. | 19.06.2025 | 27.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540139 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP 283 fdn čierna | 101,27 vrátane DPH |
OBJ. | 19.06.2025 | 27.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540119 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP281 fdn CLJ 419 fdn (W 2030) | 103,37 vrátane DPH |
OBJ. | 2.6..2026 | 05.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540138 | MVM CEENERGY SLOVAKIA s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | cen prirážka za neodobr. minim. Plynu AK 1.5.24-30.4.25 | 923,13 vrátane DPH |
1/2023 | 17.06.2025 | 23.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540015 | MVM CEE ENERGY SLOVAKIA s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu oprava AK 1.1.-31.12.2024 | 233,33 vrátane DPH |
1/2023 | 20.01.2025 | 14.02.2025 | 4.2.2025 | |
12540014 | MVM CEE ENERGY SLOVAKIA s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2024 | -11600,00 vrátane DPH |
1/2023 | 16.01.2025 | 07.02.2025 | 4.2.2025 | |
12540058 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
484158836 | vrátenie nefunkčného tonera do tlačiarne HP 5225 1 ks | -78,65 vrátane DPH |
OBJ. | 28.03.2025 | 03.04.2025 | 28.3.2025 | |
12540057 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
484158836 | toner do tlačiarne HP 5225 1 ks | 78,65 vrátane DPH |
OBJ. | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540136 | FANTAZIA dp s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | letný tábor Fantázia 28.7.-6.8.25 klient L.K. | 409,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540135 | FANTAZIA dp s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | letný tábor Fantázia 28.7.-6.8.25 klient N.K. | 409,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540134 | FANTAZIA dp s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | letný tábor Fantázia 28.7.-6.8.25 klient T.K. | 409,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540133 | FANTAZIA dp s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | letný tábor Fantázia 28.7.-6.8.25 klient A.M.K | 409,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540132 | FANTAZIA dp s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | letný tábor Fantázia 19.-28.8.25 klient K.K. | 409,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540141 | KERN SERVICES s.r.o. M.Turkovej 5, 91101 Trenčín |
46697845 | úradný predklad dokemuntu do ang.jazyk pre klientku V.V. | 49,20 vrátane DPH |
OBJ. | 24.06.2025 | 27.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540175 | PSYCHE EDUCA s.r.o. Nejedlého 39, 841 02 Bratislava |
45583706 | terapia pre klientku 1 návšteva | 60,00 vrátane DPH |
OBJ. | 04.08.2025 | 11.08.2025 | 1.9.2025 | |
12540131 | PSYCHE EDUCA s.r.o. Nejedlého 39, 841 02 Bratislava |
45583706 | terapia pre klientku 1 návšteva | 60,00 vrátane DPH |
OBJ. | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540172 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 8/2025 | 25,62 vrátane DPH |
14/2023 | 04.08.2025 | 11.08.2025 | 1.9.2025 | |
12540147 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 7/2025 | 25,62 vrátane DPH |
14/2023 | 01.07.2025 | 08.07.2025 | 4.8.2025 | |
12540115 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 5/2025 | 25,62 vrátane DPH |
14/2023 | 2.6..2025 | 05.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540089 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 5/2025 | 25,62 vrátane DPH |
14/2023 | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 3.6.2025 | |
12540064 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 4/2025 | 25,62 vrátane DPH |
14/2023 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 7.5.2025 | |
12540043 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 2/2025 | 25,62 vrátane DPH |
14/2023 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540022 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 2/2025 | 25,62 vrátane DPH |
14/2023 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540004 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 11/2024 | 25,62 vrátane DPH |
14/2023 | 03.01.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540096 | WACHUMBA s.r.o. P. Mudroňa 1, 036 01 Martin |
45284601 | letný tábor Aquarelax Teen 20.-26.7.25, 2 klient | 820,00 vrátane DPH |
OBJ. | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 3.6.2025 | |
12540037 | WACHUMBA s.r.o. P. Mudroňa 1, 036 01 Martin |
45284601 | letný tábor Penzion Gajar Ružomberok J.K. | 440,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 |