
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12540070 | VRANÁK s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5, 914 01 Tr. Teplá |
53629744 | prečistenie kanaliz. potrubia od výlevky v podl. vpuste, od WC, od sprhy, od stupačky | 293,60 vrátane DPH |
OBJ. | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 7.5.2025 | |
12540066 | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina |
00695106 | strava 3/2025 pre klientku | 85,94 vrátane DPH |
OBJ. | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 7.5.2025 | |
12540063 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie sloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš |
50462164 | toner do tlačiarne HP 5225 | 176,61 vrátane DPH |
OBJ. | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 7.5.2025 | |
12540058 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
484158836 | vrátenie nefunkčného tonera do tlačiarne HP 5225 1 ks | -78,65 vrátane DPH |
OBJ. | 28.03.2025 | 03.04.2025 | 28.3.2025 | |
12540057 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
484158836 | toner do tlačiarne HP 5225 1 ks | 78,65 vrátane DPH |
OBJ. | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540055 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 1/2025 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 17.03.2025 | 28.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540053 | CEVARM CK PRE DETI s.r.o. Smrečianska 15, 81105 Bratislava |
35753226 | letný tábor Fanlandia Kubrica pre 1 klienta | 355,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.03.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540052 | CEVARM CK PRE DETI s.r.o. Smrečianska 15, 81105 Bratislava |
35753226 | letný tábor Fanlandia Kubrica pre 1 klienta | 365,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.03.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
12540038 | AUTOSERVIS JAMES Q SERVIS Mateja Bela 2467/36, 91101 Trenčín |
33180261 | servis. práce Kia Stonic TN 657 FL po poist.udalosti | 2707,34 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 12.03.2025 | 28.2.2025 | |
12540037 | WACHUMBA s.r.o. P. Mudroňa 1, 036 01 Martin |
45284601 | letný tábor Penzion Gajar Ružomberok J.K. | 440,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540036 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov HO | 253,13 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540035 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov AK | 164,94 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540034 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov TN | 125,58 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540033 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 1/2025 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.02.2025 | 24.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540030 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín |
36339371 | pracovná obuv pre vychovávateľky | 98,99 vrátane DPH |
OBJ. | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540026 | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina |
00695106 | strava 1/2025 pre klientku | 92,63 vrátane DPH |
OBJ. | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
12540016 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 12/2024 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.01.2025 | 24.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540009 | PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. M.Rázusa 23A, 01001 ŽILINA |
31592503 | ročný prístup do portálu Verejná správa SR | 222,02 vrátane DPH |
OBJ. | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
12540138 | MVM CEENERGY SLOVAKIA s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | cen prirážka za neodobr. minim. Plynu AK 1.5.24-30.4.25 | 923,13 vrátane DPH |
1/2023 | 17.06.2025 | 23.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540129 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 10.05.-2.6.2025 66 m3 | 334,12 vrátane DPH |
788/2014 | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540126 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 5/2025 | 54,57 vrátane DPH |
2028614802 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540125 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 5/2025 | 37,40 vrátane DPH |
2028614802 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540124 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 5/25 vyúčt. | 13,89 vrátane DPH |
13/2022 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540123 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 5/25 vyúčt. | 2,80 vrátane DPH |
13/2022 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540122 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 5/25 vyúčt. | -27,39 vrátane DPH |
13/2022 | 05.06.2025 | 17.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540121 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | vyúčtovanie nákladov za služby 7/2025 | -462,84 vrátane DPH |
2/2024 | 05.06.2025 | 02.07.2025 | 4.7.2025 | |
12540120 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájomné za prenájom bytu+služby 7/2025 | 717,50 vrátane DPH |
2/2024 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540117 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 50balíkov | 279,83 vrátane DPH |
3/2023 | 2.6..2025 | 05.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540116 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 6/2025 | 4141,92 vrátane DPH |
4/2022 | 2.6..2025 | 05.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540115 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 5/2025 | 25,62 vrátane DPH |
14/2023 | 2.6..2025 | 05.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540114 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 5/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 2.6..2025 | 05.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540113 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 5/2025 | 110,70 vrátane DPH |
8/2024 | 2.6..2025 | 05.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540112 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 5/2025 | 137,26 vrátane DPH |
A7726890 | 2.6..2025 | 05.06.2025 | 4.7.2025 | |
12540104 | OZ BOK PO BOKU |
3276,00 vrátane DPH |
3/2025 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 3.6.2025 | |||
12540101 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 03.04.25-9.5.2025 55 m3 | 310,16 vrátane DPH |
788/2014 | 13.05.2025 | 16.05.2025 | 3.6.2025 | |
12540099 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 4/25 vyúčt. | 11,36 vrátane DPH |
13/2022 | 09.05.2025 | 13.05.2025 | 3.6.2025 | |
12540094 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 5/2025 | 4294,62 vrátane DPH |
4/2022 | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 3.6.2025 | |
12540093 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 5/2025 | 37,71 vrátane DPH |
2028614802 | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 3.6.2025 | |
12540092 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 5/2025 | 54,57 vrátane DPH |
2028614802 | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 3.6.2025 | |
12540091 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 4/25 vyúčt. | 10,48 vrátane DPH |
13/2022 | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 3.6.2025 |