
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540077 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 3/2025 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 11.04.2025 | 17.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540075 | BOHUMIL KERN-KERN SERVICES M.Turkovej 1727/8, 911 01 Trenčín |
37662643 | preklad listín do anglického jazyka súd.rozhodn. | 49,20 vrátane DPH |
OBJ. | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540072 | ING. PAVOL CMARKO Bošianska Neporadza 151, 913 26 Neporadza |
53230604 | vytýčenie hraníc pozemkov v Hornom Orechovom | 836,40 vrátane DPH |
OBJ. | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540070 | VRANÁK s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5, 914 01 Tr. Teplá |
53629744 | prečistenie kanaliz. potrubia od výlevky v podl. vpuste, od WC, od sprhy, od stupačky | 293,60 vrátane DPH |
OBJ. | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540066 | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina |
00695106 | strava 3/2025 pre klientku | 85,94 vrátane DPH |
OBJ. | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540063 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie sloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš |
50462164 | toner do tlačiarne HP 5225 | 176,61 vrátane DPH |
OBJ. | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540058 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
484158836 | vrátenie nefunkčného tonera do tlačiarne HP 5225 1 ks | -78,65 vrátane DPH |
OBJ. | 28.03.2025 | 03.04.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540057 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
484158836 | toner do tlačiarne HP 5225 1 ks | 78,65 vrátane DPH |
OBJ. | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540055 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 1/2025 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 17.03.2025 | 28.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540053 | CEVARM CK PRE DETI s.r.o. Smrečianska 15, 81105 Bratislava |
35753226 | letný tábor Fanlandia Kubrica pre 1 klienta | 355,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.03.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540052 | CEVARM CK PRE DETI s.r.o. Smrečianska 15, 81105 Bratislava |
35753226 | letný tábor Fanlandia Kubrica pre 1 klienta | 365,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.03.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540038 | AUTOSERVIS JAMES Q SERVIS Mateja Bela 2467/36, 91101 Trenčín |
33180261 | servis. práce Kia Stonic TN 657 FL po poist.udalosti | 2707,34 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 12.03.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540037 | WACHUMBA s.r.o. P. Mudroňa 1, 036 01 Martin |
45284601 | letný tábor Penzion Gajar Ružomberok J.K. | 440,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540036 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov HO | 253,13 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540035 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov AK | 164,94 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540034 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov TN | 125,58 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540033 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 1/2025 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.02.2025 | 24.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540030 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín |
36339371 | pracovná obuv pre vychovávateľky | 98,99 vrátane DPH |
OBJ. | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540026 | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina |
00695106 | strava 1/2025 pre klientku | 92,63 vrátane DPH |
OBJ. | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540016 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 12/2024 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.01.2025 | 24.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540009 | PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. M.Rázusa 23A, 01001 ŽILINA |
31592503 | ročný prístup do portálu Verejná správa SR | 222,02 vrátane DPH |
OBJ. | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540260 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 4.11.-5.12.2025 77 m3 | 397,27 vrátane DPH |
788/2014 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540257 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 11/2025 | 36,39 vrátane DPH |
2028614802 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540256 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 11/2025 | 54,78 vrátane DPH |
2028614802 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540255 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 11/25 vyúčt. | 2,36 vrátane DPH |
13/2022 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540254 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 11/25 vyúčt. | 42,10 vrátane DPH |
13/2022 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540253 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájomné za prenájom bytu+služby 1/2026 | 717,50 vrátane DPH |
2/2024 | 03.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540251 | ALZA.SK s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | práčka parná LG FPSR5A14WL | 411,89 vrátane DPH |
01.12.2025 | 04.12.2025 | 29.12.2025 | ||
| 12540250 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 11/2025 | 3900,73 vrátane DPH |
4/2022 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540249 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 10/2025 za novonast.vychovávateľky | 95,44 vrátane DPH |
4/2022 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540248 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 11/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540247 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 11/2025 | 110,70 vrátane DPH |
8/2024 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540260 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 4.11.-5.12.2025 77 m3 | 397,27 vrátane DPH |
788/2014 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540257 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 11/2025 | 36,39 vrátane DPH |
2028614802 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540256 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 11/2025 | 54,78 vrátane DPH |
2028614802 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540255 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 11/25 vyúčt. | 2,36 vrátane DPH |
13/2022 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540254 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 11/25 vyúčt. | 42,10 vrátane DPH |
13/2022 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540253 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájomné za prenájom bytu+služby 1/2026 | 717,50 vrátane DPH |
2/2024 | 03.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540251 | ALZA.SK s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | práčka parná LG FPSR5A14WL | 411,89 vrátane DPH |
01.12.2025 | 04.12.2025 | 29.12.2025 | ||
| 12540250 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 11/2025 | 3900,73 vrátane DPH |
4/2022 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 29.12.2025 |