
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540077 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 3/2025 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 11.04.2025 | 17.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540075 | BOHUMIL KERN-KERN SERVICES M.Turkovej 1727/8, 911 01 Trenčín |
37662643 | preklad listín do anglického jazyka súd.rozhodn. | 49,20 vrátane DPH |
OBJ. | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540072 | ING. PAVOL CMARKO Bošianska Neporadza 151, 913 26 Neporadza |
53230604 | vytýčenie hraníc pozemkov v Hornom Orechovom | 836,40 vrátane DPH |
OBJ. | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540070 | VRANÁK s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5, 914 01 Tr. Teplá |
53629744 | prečistenie kanaliz. potrubia od výlevky v podl. vpuste, od WC, od sprhy, od stupačky | 293,60 vrátane DPH |
OBJ. | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540066 | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina |
00695106 | strava 3/2025 pre klientku | 85,94 vrátane DPH |
OBJ. | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540063 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie sloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš |
50462164 | toner do tlačiarne HP 5225 | 176,61 vrátane DPH |
OBJ. | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540058 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
484158836 | vrátenie nefunkčného tonera do tlačiarne HP 5225 1 ks | -78,65 vrátane DPH |
OBJ. | 28.03.2025 | 03.04.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540057 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
484158836 | toner do tlačiarne HP 5225 1 ks | 78,65 vrátane DPH |
OBJ. | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540055 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 1/2025 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 17.03.2025 | 28.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540053 | CEVARM CK PRE DETI s.r.o. Smrečianska 15, 81105 Bratislava |
35753226 | letný tábor Fanlandia Kubrica pre 1 klienta | 355,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.03.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540052 | CEVARM CK PRE DETI s.r.o. Smrečianska 15, 81105 Bratislava |
35753226 | letný tábor Fanlandia Kubrica pre 1 klienta | 365,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.03.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540044 | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina |
00695106 | strava 1/2025 pre klientku | 112,16 vrátane DPH |
05.03.2025 | 10.03.2025 | 28.3.2025 | ||
| 12540038 | AUTOSERVIS JAMES Q SERVIS Mateja Bela 2467/36, 91101 Trenčín |
33180261 | servis. práce Kia Stonic TN 657 FL po poist.udalosti | 2707,34 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 12.03.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540037 | WACHUMBA s.r.o. P. Mudroňa 1, 036 01 Martin |
45284601 | letný tábor Penzion Gajar Ružomberok J.K. | 440,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540036 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov HO | 253,13 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540035 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov AK | 164,94 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540034 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov TN | 125,58 vrátane DPH |
OBJ. | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540033 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 1/2025 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.02.2025 | 24.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540030 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín |
36339371 | pracovná obuv pre vychovávateľky | 98,99 vrátane DPH |
OBJ. | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540026 | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina |
00695106 | strava 1/2025 pre klientku | 92,63 vrátane DPH |
OBJ. | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 12540016 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientku 12/2024 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.01.2025 | 24.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540009 | PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. M.Rázusa 23A, 01001 ŽILINA |
31592503 | ročný prístup do portálu Verejná správa SR | 222,02 vrátane DPH |
OBJ. | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540245 | AUTOŠTÝL a.s. 913 21 Trenčianska Turná 1030 |
36325074 | nákup os.motor.vozidla Renault Trafic AB 340AY | 41150,00 vrátane DPH |
0.00 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540138 | MVM CEENERGY SLOVAKIA s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | cen prirážka za neodobr. minim. Plynu AK 1.5.24-30.4.25 | 923,13 vrátane DPH |
1/2023 | 17.06.2025 | 23.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 12540015 | MVM CEE ENERGY SLOVAKIA s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu oprava AK 1.1.-31.12.2024 | 233,33 vrátane DPH |
1/2023 | 20.01.2025 | 14.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540014 | MVM CEE ENERGY SLOVAKIA s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2024 | -11600,00 vrátane DPH |
1/2023 | 16.01.2025 | 07.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540210 | SPIN TRENČÍN s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | servisné práce na EZS v budove HO 10/2025 | 6,15 vrátane DPH |
11/2023 | 03.10.2025 | 10.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540206 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | prav.ročn odb.prehliadky GPRS v HO | 93,48 vrátane DPH |
11/2023 | 01.10.2025 | 10.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540152 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | servisné práce na EZS v budove HO 4-6/2025 | 36,90 vrátane DPH |
11/2023 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 12540065 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | servisné práce na EZS v budove HO 4-6/2025 | 36,90 vrátane DPH |
11/2023 | 03.04.2025 | 09.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540010 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | nepretržité servisné práce na EZS v budove HO 7-9/2024 | 36,90 vrátane DPH |
11/2023 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540255 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 11/25 vyúčt. | 2,36 vrátane DPH |
13/2022 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540254 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 11/25 vyúčt. | 42,10 vrátane DPH |
13/2022 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540255 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 11/25 vyúčt. | 2,36 vrátane DPH |
13/2022 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540254 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 11/25 vyúčt. | 42,10 vrátane DPH |
13/2022 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540241 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 11/25 vyúčt. | 16,76 vrátane DPH |
13/2022 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540240 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 11/25 vyúčt. | 2,09 vrátane DPH |
13/2022 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540239 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 11/25 vyúčt. | 10,94 vrátane DPH |
13/2022 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540213 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 10/25 vyúčt. | 8,81 vrátane DPH |
13/2022 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540212 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 10/25 vyúčt. | 2,17 vrátane DPH |
13/2022 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 28.10.2025 |