
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540017 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 05.12.2024-9.01.2025 96 m3 | 402,20 vrátane DPH |
788/2014 | 23.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540015 | MVM CEE ENERGY SLOVAKIA s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu oprava AK 1.1.-31.12.2024 | 233,33 vrátane DPH |
1/2023 | 20.01.2025 | 14.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540014 | MVM CEE ENERGY SLOVAKIA s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2024 | -11600,00 vrátane DPH |
1/2023 | 16.01.2025 | 07.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540013 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 12/24 vyúčt. | -48,01 vrátane DPH |
13/2022 | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540012 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 12/24 vyúčt. | 51,15 vrátane DPH |
13/2022 | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540011 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1 2/24 vyúčt. | -32,96 vrátane DPH |
13/2022 | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540010 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | nepretržité servisné práce na EZS v budove HO 7-9/2024 | 36,90 vrátane DPH |
11/2023 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540008 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 12/2024 | 4705,77 vrátane DPH |
4/2022 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540007 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 11/2024 | 35,84 vrátane DPH |
2028614802 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540006 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 11/2024 | 53,24 vrátane DPH |
2028614802 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540005 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájomné za prenájom bytu+služby 1/2025 | 700,00 vrátane DPH |
2/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540004 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 11/2024 | 25,62 vrátane DPH |
14/2023 | 03.01.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540003 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 12/2024 | 36,00 vrátane DPH |
9/2024 | 02.01.2025 | 07.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540002 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 12/2024 | 108,00 vrátane DPH |
8/2024 | 02.01.2025 | 07.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540001 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 12/2024 | 125,96 vrátane DPH |
A7726890 | 02.01.2025 | 07.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540286 | ROMAN MIKUŠINEC Dolná Súča 472, 913 32 |
33184917 | výmena pošk.lamin.podlahy v kanc. špec. ped. a sociálnych | 1625,00 vrátane DPH |
OBJ. | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540285 | MICHAL ŠUGRA Piešťanská 2139/9, 911 05 Trenčín |
50853760 | oprav stien v telocvični, oprva obkladu a líšt | 997,50 vrátane DPH |
OBJ. | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540284 | JURAJ MRÁKAVA JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr.Turná |
11976403 | výmena nefungujúcich svietidiel, poškodených zásuvieka a vypínačov na bytoch MD | 1112,63 vrátane DPH |
OBJ. | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540283 | MICHAL ŠUGRA Piešťanská 2139/9, 911 05 Trenčín |
50853760 | maľovanie zas. miestnosti+chodby pri kanceláriách | 1020,00 vrátane DPH |
OBJ. | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540282 | MICHAL ŠUGRA Piešťanská 2139/9, 911 05 Trenčín |
50853759 | výmena dlažby pri práčovni | 1150,50 vrátane DPH |
OBJ. | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540281 | MICHAL ŠUGRA Piešťanská 2139/9, 911 05 Trenčín |
50853760 | výmena dlažby pri bočnom vchode z budovy | 1551,00 bez DPH |
OBJ. | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540280 | MICHAL ŠUGRA Piešťanská 2139/9, 911 05 Trenčín |
50853759 | výmena dlažby pri kanceláriách sociálnych | 1178,50 vrátane DPH |
OBJ. | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540279 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP 5225,479,281,252 a Brother | 1387,14 vrátane DPH |
OBJ. | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540278 | ALZA.SK s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
57148972 | nákup reproduktorov, redukcie a podložky pod myš | 407,79 vrátane DPH |
OBJ. | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540277 | ALZA.SK s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
57148972 | nákup práčky Whirlpool , mikrovlnnej rúry Samsung | 406,79 vrátane DPH |
OBJ. | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540276 | LIBERECO s.r.o. Špačínska cesta 1606/114, 91701 Trnava |
50281526 | výmena pošk. dverí na umývarni za kabínové dvere na HS TN | 505,56 vrátane DPH |
OBJ. | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540275 | ROMAN MLČÚCH Zemianske Lieskové 555, 91305 Melcice Lieskové |
41792558 | výmena poškod.dlažby v pivnici pri sklade ošatenia podesta a schody | 1018,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540274 | LIBERECO s.r.o. Špačínska cesta 1606/114, 91701 Trnava |
50281526 | výmena pošk. dverí na umývarni a kuchyni za kabínové dvere na DS TN | 1016,03 vrátane DPH |
OBJ. | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540273 | ĽUBOMÍR KOČIŠ K Cintorínu 13, 957 01 Bánovce N/B |
17624835 | otvorený regál na šanóny | 233,70 vrátane DPH |
OBJ. | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540272 | ROMAN MLČÚCH Zemianske Lieskové 555, 91305 Melcice Lieskové |
41792557 | výmena poškod.dlažby podesta a schody na DS | 1193,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540271 | ROMAN MLČÚCH Zemianske Lieskové 555, 91305 Melcice Lieskové |
41792556 | výmena poškod.dlažby pred bytmi na skupine MD podesta a schody | 1286,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540270 | LIBERECO s.r.o. Špačínska cesta 1606/114, 91701 Trnava |
50281526 | výmena pošk. 3 ks dverí za WC kabínové dvere na HS TN | 1366,45 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540269 | LIBERECO s.r.o. Špačínska cesta 1606/114, 91701 Trnava |
50281526 | výmena pošk. 3 dverí za WC kabínové dvere na DS TN | 1302,57 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540268 | ROMAN MLČÚCH-R.M.STAV Zemianske Lieskové 555, 913 05 Melčice-Lieskové |
41792556 | výmen poškodených obložkových dverí v miestnosti archívu | 333,00 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540267 | ROMAN MLČÚCH-R.M.STAV Zemianske Lieskové 555, 913 05 Melčice-Lieskové |
41792556 | výmen apoškodených dverí 2 ks +sadrokartónová priečka v skladoch | 1357,00 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540266 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov |
31570364 | pneumatiky Barum 185/65 R15 + ventily | 213,60 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2025 | 19.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540265 | RZP a.s. Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín |
36331023 | kurz prvej pomoci pre 22 účastníkov | 616,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.12.2025 | 19.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540264 | ALZA.SK s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
57148972 | externý disk WD Elements Portable 2 TB | 81,54 vrátane DPH |
OBJ. | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540263 | ING PETER GERŠI-GC TECH Jilemnického 542/6, 91101 Trenčín |
36880574 | kancelárske potreby | 498,96 vrátane DPH |
OBJ. | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540262 | EKO TRENĆÍN s.r.o. Električná 11, 911 01 Trenčín |
36339890 | pracovná ochranná obuv | 262,80 vrátane DPH |
OBJ. | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 |