
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540134 | FANTAZIA dp s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | letný tábor Fantázia 28.7.-6.8.25 klient T.K. | 409,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 12540133 | FANTAZIA dp s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | letný tábor Fantázia 28.7.-6.8.25 klient A.M.K | 409,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 12540132 | FANTAZIA dp s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | letný tábor Fantázia 19.-28.8.25 klient K.K. | 409,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 12540258 | AUTOŠKOLA JAROSLAV PREKOP s.r.o. 913 21 Trenčianska Turná 716 |
47411431 | technická a emistná kontrola na MV TN 657 FL | 90,00 vrátane DPH |
OBJ. | 09.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540258 | AUTOŠKOLA JAROSLAV PREKOP s.r.o. 913 21 Trenčianska Turná 716 |
47411431 | technická a emistná kontrola na MV TN 657 FL | 90,00 bez DPH |
OBJ. | 09.12.2025 | 15.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540237 | EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina |
47689650 | tlačiaren Brother MFC-L8690 DCW | 495,00 vrátane DPH |
OBJ. | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540058 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
484158836 | vrátenie nefunkčného tonera do tlačiarne HP 5225 1 ks | -78,65 vrátane DPH |
OBJ. | 28.03.2025 | 03.04.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540057 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
484158836 | toner do tlačiarne HP 5225 1 ks | 78,65 vrátane DPH |
OBJ. | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 12540138 | MVM CEENERGY SLOVAKIA s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | cen prirážka za neodobr. minim. Plynu AK 1.5.24-30.4.25 | 923,13 vrátane DPH |
1/2023 | 17.06.2025 | 23.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 12540015 | MVM CEE ENERGY SLOVAKIA s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu oprava AK 1.1.-31.12.2024 | 233,33 vrátane DPH |
1/2023 | 20.01.2025 | 14.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540014 | MVM CEE ENERGY SLOVAKIA s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2024 | -11600,00 vrátane DPH |
1/2023 | 16.01.2025 | 07.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 12540276 | LIBERECO s.r.o. Špačínska cesta 1606/114, 91701 Trnava |
50281526 | výmena pošk. dverí na umývarni za kabínové dvere na HS TN | 505,56 vrátane DPH |
OBJ. | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540274 | LIBERECO s.r.o. Špačínska cesta 1606/114, 91701 Trnava |
50281526 | výmena pošk. dverí na umývarni a kuchyni za kabínové dvere na DS TN | 1016,03 vrátane DPH |
OBJ. | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540270 | LIBERECO s.r.o. Špačínska cesta 1606/114, 91701 Trnava |
50281526 | výmena pošk. 3 ks dverí za WC kabínové dvere na HS TN | 1366,45 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540269 | LIBERECO s.r.o. Špačínska cesta 1606/114, 91701 Trnava |
50281526 | výmena pošk. 3 dverí za WC kabínové dvere na DS TN | 1302,57 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540276 | LIBERECO s.r.o. Špačínska cesta 1606/114, 91701 Trnava |
50281526 | výmena pošk. dverí na umývarni za kabínové dvere na HS TN | 505,56 vrátane DPH |
OBJ. | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540274 | LIBERECO s.r.o. Špačínska cesta 1606/114, 91701 Trnava |
50281526 | výmena pošk. dverí na umývarni a kuchyni za kabínové dvere na DS TN | 1016,03 vrátane DPH |
OBJ. | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540270 | LIBERECO s.r.o. Špačínska cesta 1606/114, 91701 Trnava |
50281526 | výmena pošk. 3 ks dverí za WC kabínové dvere na HS TN | 1366,45 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540269 | LIBERECO s.r.o. Špačínska cesta 1606/114, 91701 Trnava |
50281526 | výmena pošk. 3 dverí za WC kabínové dvere na DS TN | 1302,57 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540279 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP 5225,479,281,252 a Brother | 1387,14 vrátane DPH |
OBJ. | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540252 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP Brother čierny+farebný | 970,90 vrátane DPH |
OBJ. | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540252 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP Brother čierny+farebný | 970,90 vrátane DPH |
OBJ. | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540236 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP CM404DN čierny | 111,39 vrátane DPH |
OBJ. | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540226 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP Brother čierny+farebný | 378,41 vrátane DPH |
OBJ. | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540204 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP CLJ 5225 čierny | 171,97 vrátane DPH |
OBJ. | 01.10.2025 | 10.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540167 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP404 dn | 113,41 vrátane DPH |
OBJ. | 25.07.2025 | 31.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 12540143 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | tonery do tlačiarne HP 283 fdn čierna+farebné | 423,81 vrátane DPH |
OBJ. | 19.06.2025 | 27.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 12540139 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP 283 fdn čierna | 101,27 vrátane DPH |
OBJ. | 19.06.2025 | 27.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 12540119 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP281 fdn CLJ 419 fdn (W 2030) | 103,37 vrátane DPH |
OBJ. | 2.6..2026 | 05.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 12540230 | M CARS s.r.o. 913 05 Melčice_lieskové 221 |
50448102 | prezutie pneumatík z letných na zimné | 123,00 bez DPH |
OBJ. | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540097 | MCARS s.r.o. 91305 Melčice Lieskové |
50448102 | prezutie pneumatík TN 657 FL, TN 060 GV, TN 403 HA, TN 721 GI, TN 827 CE | 123,00 vrátane DPH |
OBJ. | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 12540095 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie sloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš |
50462164 | toner do tlačiarne HP 5225 | 184,91 vrátane DPH |
OBJ. | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 12540063 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie sloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš |
50462164 | toner do tlačiarne HP 5225 | 176,61 vrátane DPH |
OBJ. | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540100 | CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o. Dolná 14466/70, 974 01 Banská Bystrica |
50766511 | letný tábor pre klientov od 5-15.8.2025 | 790,40 vrátane DPH |
OBJ. | 12.05.2025 | 16.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 12540282 | MICHAL ŠUGRA Piešťanská 2139/9, 911 05 Trenčín |
50853759 | výmena dlažby pri práčovni | 1150,50 vrátane DPH |
OBJ. | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540280 | MICHAL ŠUGRA Piešťanská 2139/9, 911 05 Trenčín |
50853759 | výmena dlažby pri kanceláriách sociálnych | 1178,50 vrátane DPH |
OBJ. | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540084 | MICHAL ŠUGRA Piešťanská 2139/9, 911 05 Trenčín |
50853759 | spevnenie priečky, stierovanie a maľovanie špajze HS TN | 349,90 vrátane DPH |
OBJ. | 25.04.2025 | 30.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 12540285 | MICHAL ŠUGRA Piešťanská 2139/9, 911 05 Trenčín |
50853760 | oprav stien v telocvični, oprva obkladu a líšt | 997,50 vrátane DPH |
OBJ. | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540283 | MICHAL ŠUGRA Piešťanská 2139/9, 911 05 Trenčín |
50853760 | maľovanie zas. miestnosti+chodby pri kanceláriách | 1020,00 vrátane DPH |
OBJ. | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 12540281 | MICHAL ŠUGRA Piešťanská 2139/9, 911 05 Trenčín |
50853760 | výmena dlažby pri bočnom vchode z budovy | 1551,00 bez DPH |
OBJ. | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 |