
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540163 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.6.-3.7.2025 75 m3 | 386,64 vrátane DPH |
788/2014 | 09.07.2027 | 11.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 12540162 | MATEJ ŠULEK DERATIZÁCIA ŠULEK Brnenská 486/115, 908 01 Kúty |
52577384 | dezinsekcia proti lez.hmyzu- mravcom | 96,00 vrátane DPH |
OBJ. | 08.07.2026 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 12540245 | AUTOŠTÝL a.s. 913 21 Trenčianska Turná 1030 |
36325074 | nákup os.motor.vozidla Renault Trafic AB 340AY | 41150,00 vrátane DPH |
0.00 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540244 | MENTAVIA s.r.o. Šafáriková 10, 917 08 Trnava |
57148970 | individuálna a skupinová supervízia | 145,00 vrátane DPH |
OBJ. | 21.11.2025 | 26.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540243 | ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE Hviezdoslavova 668/114, 018 63 Ladce |
00162922 | stravné za mesiac 12/2025 | 48,50 vrátane DPH |
OBJ. | 14.11.2025 | 24.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540242 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 4.10.-3.11.2025 64 m3 | 347,18 vrátane DPH |
788/2014 | 12.11.2025 | 24.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540241 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 11/25 vyúčt. | 16,76 vrátane DPH |
13/2022 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540240 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 11/25 vyúčt. | 2,09 vrátane DPH |
13/2022 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540239 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 11/25 vyúčt. | 10,94 vrátane DPH |
13/2022 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540238 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 60 balíkov | 301,10 vrátane DPH |
3/2023 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540237 | EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina |
47689650 | tlačiaren Brother MFC-L8690 DCW | 495,00 vrátane DPH |
OBJ. | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540236 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP CM404DN čierny | 111,39 vrátane DPH |
OBJ. | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540235 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 9/2025 | 120,61 vrátane DPH |
A7726890 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540234 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 11/2025 | 4001,95 vrátane DPH |
4/2022 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540233 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 10/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540232 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 10/2025 | 110,70 vrátane DPH |
8/2024 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540231 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájomné za prenájom bytu+služby 12/2025 | 717,50 vrátane DPH |
2/2024 | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540230 | M CARS s.r.o. 913 05 Melčice_lieskové 221 |
50448102 | prezutie pneumatík z letných na zimné | 123,00 bez DPH |
OBJ. | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540229 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 10/2025 | 36,39 vrátane DPH |
2028614802 | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540228 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 10/2025 | 54,78 vrátane DPH |
2028614802 | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540227 | MIROSLAV PREKOP Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Teplá |
04324132 | príprava MV TN 721 GI na STK a EK, poplatok STK a EK, diagnostika | 228,01 vrátane DPH |
OBJ. | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540226 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP Brother čierny+farebný | 378,41 vrátane DPH |
OBJ. | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540225 | MIROSLAV PREKOP Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Teplá |
04324132 | Príprava MV TN060 GV na STK a RK, výmena oleja, filtrov, sviečky, poplatok EK+STK. | 391,15 vrátane DPH |
Nie | OBJ. | 28.10.2025 | 31.10.2025 | 28.10.2025 |
| 12540224 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín |
36329371 | obuv pre novoprij.pom.vychovávateľku | 48,90 vrátane DPH |
OBJ. | 21.10.2025 | 24.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540223 | MGR. ANDREA HUDEKOVÁ Šafáriková 10, 91708 Trnava |
37849263 | supervízia skupinová a individuálna 7-8/2025 | 540,00 vrátane DPH |
OBJ. | 20.10.2025 | 20.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540222 | EKO TRENČÍN s.r.o. Električná 11, 911 01 Trenčín |
36339890 | pracovné obuv pre klienta J.O. | 26,60 vrátane DPH |
OBJ. | 18.10.2025 | 20.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540221 | JOZEF KOIŠ M.Turkovej 1727/1, 91101 Trenčín |
30351448 | vykonanie odb. skúšky plyn. zar. kotolne a odb.prehl. tlak. nádob AK | 125,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.10.2025 | 20.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540220 | JOZEF KOIŠ M.Turkovej 1727/1, 91101 Trenčín |
30351448 | vykonanie odb. skúšky plyn. zar. kotolne a odb.prehl. tlak. nádob TN | 165,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.10.2025 | 20.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540219 | PSYCHE EDUCA s.r.o. Nejedlého 39, 841 02 Bratislava |
45583706 | psychoterapia pre klientku L.K. | 60,00 bez DPH |
OBJ. | 13.10.2025 | 20.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540218 | PSYCHE EDUCA s.r.o. Nejedlého 39, 841 02 Bratislava |
45583706 | psychoterapia pre klientku N.K. | 60,00 bez DPH |
OBJ. | 13.10.2025 | 20.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540217 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 5.9.-3.10.2025 69 m3 | 347,18 vrátane DPH |
788/2014 | 09.10.2025 | 20.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540216 | ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE Hviezdoslavova 668/114, 018 63 Ladce |
00162922 | stravné za mesiac 9/2025 | 92,15 vrátane DPH |
OBJ. | 08.10.2025 | 13.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540215 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 9/2025 | 37,59 vrátane DPH |
2028614802 | 07.10.2025 | 10.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540214 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 9/2025 | 54,78 vrátane DPH |
2028614802 | 07.10.2025 | 10.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540213 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 10/25 vyúčt. | 8,81 vrátane DPH |
13/2022 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540212 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 10/25 vyúčt. | 2,17 vrátane DPH |
13/2022 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540211 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 10/25 vyúčt. | -39,07 vrátane DPH |
13/2022 | 06.10.2025 | 16.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540210 | SPIN TRENČÍN s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | servisné práce na EZS v budove HO 10/2025 | 6,15 vrátane DPH |
11/2023 | 03.10.2025 | 10.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540209 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájomné za prenájom bytu+služby 11/2025 | 717,50 vrátane DPH |
2/2024 | 02.10.2025 | 10.10.2025 | 28.10.2025 | |
| 12540208 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 10/2025 | 25,62 vrátane DPH |
14/2023 | 02.10.2025 | 10.10.2025 | 28.10.2025 |