Faktúry 2026 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1010 0000 83   ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE
Hviezdoslavova 668/114, 018 63 Ladce
00162922  stravné za mesiac 5/2026  92,15 
vrátane DPH
  OBJ.  10.04.2026  13.04.2026  27.4.2026 
1010 0000 54   ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE
Hviezdoslavova 668/114, 018 63 Ladce
00162922  stravné za mesiac 3/2026  87,30 
vrátane DPH
  OBJ.  06.03.2026  11.03.2026  19.3.2026 
1010 0000 32   ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE
Hviezdoslavova 668/114, 018 63 Ladce
00162922  stravné za mesiac 3/2026  92,15 
vrátane DPH
  OBJ.  10.02.2026  19.02.2026  3.3.2026 
1010 0000 15   ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE
Hviezdoslavova 668/114, 018 63 Ladce
00162922  stravné za mesiac 1/2026  63,05 
vrátane DPH
  OBJ.  15.01.2026  29.01.2026  24.2.2026 
1010 0000 13   ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE
Hviezdoslavova 668/114, 018 63 Ladce
00162922  stravné za mesiac 2/2026  67,90 
vrátane DPH
  OBJ.  08.01.2026  16.01.2026  24.2.2026 
1010 0000 94   SPDDD ÚSMEV AKO DAR
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  účasť na Konferencii o probl. MD NS Strecha  89,00 
vrátane DPH
  OBJ.  14.04.2026  27.04.2026  27.4.2026 
1010 0000 92   SPDDD ÚSMEV AKO DAR
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  účasť na Najmilší koncert roka 8 osôb Prievidza  80,00 
vrátane DPH
  OBJ.  21.04.2026  27.04.2026  27.4.2026 
1010 0000 88   STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO
Legionárska 647/33, Trenčín
00175111  nájom bytu+služby spoj. s pren. bytu Halalovka TN 5/2026  -169,77 
vrátane DPH
2/2024    16.04.2026  16.04.2026  27.4.2026 
1010 0000 76   STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO
Legionárska 647/33, Trenčín
00175111  nájom bytu+služby spoj. s pren. bytu Halalovka TN 5/2026  717,50 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 /2026 k Zmluve č. 2/2024    09.04.2026  13.04.2026  27.4.2026 
1010 0000 75   STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO
Legionárska 647/33, Trenčín
00175111  nájom bytu+služby spoj. s pren. bytu Halalovka TN 4/2026  717,50 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 /2026 k Zmluve č. 2/2024    09.04.2026  13.04.2026  27.4.2026 
1010 0000 74   STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO
Legionárska 647/33, Trenčín
00175111  vyúčtovanie plynu na prenaj. byte Halalovka TN  17,76 
vrátane DPH
2/2024    09.04.2026  13.04.2026  27.4.2026 
1010 0000 39   STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO
Legionárska 647/33, Trenčín
00175111  nájomné za prenájom bytu+služby 3/2026  717,50 
vrátane DPH
2/2024    08.01.2026  19.02.2026  3.3.2026 
1010 0000 01   STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO
Legionárska 647/33, Trenčín
00175111  nájomné za prenájom bytu+služby 2/2026  717,50 
vrátane DPH
2/2024    08.01.2026  29.01.2026  24.2.2026 
1010 0000 45   PYROSERVIS a.s.
Melčice-Lieskové 117, 91305
30813905  kontrola hasiacich prístrojov AK  141,57 
vrátane DPH
  OBJ.  02.03.2026  11.03.2026  19.3.2026 
1010 0000 44   PYROSERVIS a.s.
Melčice-Lieskové 117, 91305
30813905  kontrola hasiacich prístrojov TN  246,86 
vrátane DPH
  OBJ.  02.03.2026  11.03.2026  19.3.2026 
1010 0000 33   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
Uzka 2, 971 01 Prievidza
31116183  ubytovanie za klientov L. E. a M. mesiac Január 2026  40,00 
bez DPH
  OBJ.  10.02.2026  19.02.2026  3.3.2026 
1010 0000 20   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
Uzka 2, 971 01 Prievidza
31116183  stravné za klientov L. E. a M. mesiac Január 2026  107,60 
bez DPH
  OBJ.  10.02.2026  19.02.2026  3.3.2026 
1010 0000 36   PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  ročný prístup do platformy Verejná správa 26.02.-25.2.2027  265,68 
bez DPH
  OBJ.  11.02.2026  19.02.2026  3.3.2026 
1010 0000 62   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 60 balíkov  125,46 
vrátane DPH
5/2025    18.03.2026  20.03.2026  19.3.2026 
1010 0000 73   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny 3/2026  118,20 
vrátane DPH
A7726890    08.04.2026  13.04.2026  27.4.2026 
1010 0000 48   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny 1/2026  120,65 
vrátane DPH
A7726890    02.03.2026  11.03.2026  19.3.2026 
1010 000 31   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny 1/2026  128,80 
vrátane DPH
A7726890    10.02.2026  19.02.2026  3.3.2026 
1010 0000 05   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny 12/2025  128,80 
vrátane DPH
A7726890    08.01.2026  30.01.2026  24.2.2026 
1010 0000 82   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 3/2026  36,49 
vrátane DPH
2028614802    10.04.2026  13.04.2026  27.4.2026 
1010 0000 81   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 3/2026  54,78 
vrátane DPH
2028614802    10.04.2026  13.04.2026  27.4.2026 
1010 0000 53   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 2/2026  37,71 
vrátane DPH
2028614802    06.03.2026  11.03.2026  19.3.2026 
1010 0000 52   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 2/2026  54,78 
vrátane DPH
2028614802    06.03.2026  11.03.2026  19.3.2026 
1010 0000 29   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 1/2026  41,62 
vrátane DPH
2028614802    10.02.2026  19.02.2026  3.3.2026 
1010 0000 28   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 1/2026  4,44 
vrátane DPH
2028614802    10.02.2026  19.02.2026  3.3.2026 
1010 0000 27   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 1/2026  50,34 
vrátane DPH
2028614802    10.02.2026  19.02.2026  3.3.2026 
1010 0000 04   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 12/2025  36,39 
vrátane DPH
2028614802    08.01.2026  29.01.2026  24.2.2026 
1010 0000 03   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 12/2025  54,78 
vrátane DPH
2028614802    08.01.2026  26.01.2026  24.2.2026 
1010 0000 80   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.3.-7.4.2026 82 m3  428,75 
vrátane DPH
788/2014    09.04.2026  13.04.2026  27.4.2026 
1010 0000 58   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.2.-2.3.2026 64 m3  330,87 
vrátane DPH
788/2014    10.03.2026  19.03.2026  19.3.2026 
1010 0000 26   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.1.-2.2.2026 80 m3  406,38 
vrátane DPH
788/2014    10.02.2026  19.02.2026  3.3.2026 
1010 0000 06   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 6.12.-2.1.2026 56 m3  297,60 
vrátane DPH
788/2014    08.01.2026  26.01.2026  24.2.2026 
1010 0000 60   MIP TN s.r.o.
Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín
36335070  toner do tlačiarne HP LJ M2015  62,07 
vrátane DPH
  OBJ.  16.03.2026  19.03.2026  19.3.2026 
1010 0000 43   MAPROS s.r.o.
Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36339296  dotlakovanie vykur.systému z dôvodu poklesu tlaku v kotli  150,55 
bez DPH
  OBJ.  23.02.2026  27.02.2026  3.3.2026 
1010 0000 37   MAPROS s.r.o.
Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36339296  havarijná oprava kotla Immergas v budove AK  1661,24 
bez DPH
  OBJ.  10.02.2026  23.02.2026  3.3.2026 
1010 0000 93   CLEARSKIN II s.r.o.
Na Španicu 1499/10, 013 01 Teplička na Váhom
36383848  testy Rapiclear MD10 3 ks 1 SUS a 3 ks 23 SUS  47,34 
vrátane DPH
  OBJ.  23.04.2026  27.04.2026  27.4.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť