
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 0000 88 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájom bytu+služby spoj. s pren. bytu Halalovka TN 5/2026 | -169,77 vrátane DPH |
2/2024 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 12 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 11/2025 | 4747,51 vrátane DPH |
4/2022 | 08.01.2026 | 29.01.2026 | 24.2.2026 | |
| 1010 0000 49 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 2/2026 | 4490,70 vrátane DPH |
4/2022 | 04.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 30 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 2/2026 | 4143,66 vrátane DPH |
4/2022 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 70 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 4/2026 | 4115,89 vrátane DPH |
4/2022 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 79 | MVM CEENERGY Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloh.platba plyn AK+TN 3/2026 | 2629,00 vrátane DPH |
13/2022 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 55 | MVM CEENERGY Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloh.platba plyn AK+TN 3/2026 | 2629,00 vrátane DPH |
13/2022 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 19 | MVM CEENERGY Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | dohoda o platbách plyn AK+TN 2/2026 | 2629,00 vrátane DPH |
13/2022 | 10.02.2026 | 16.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 37 | MAPROS s.r.o. Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | havarijná oprava kotla Immergas v budove AK | 1661,24 bez DPH |
OBJ. | 10.02.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 61 | IPČKO Na vŕšku 6, 811 01 Bratislava |
42261791 | úč.poplatok workshop základy kríz. intervencie 10.06.2026 | 800,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 76 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájom bytu+služby spoj. s pren. bytu Halalovka TN 5/2026 | 717,50 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 /2026 k Zmluve č. 2/2024 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 75 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájom bytu+služby spoj. s pren. bytu Halalovka TN 4/2026 | 717,50 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 /2026 k Zmluve č. 2/2024 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 39 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájomné za prenájom bytu+služby 3/2026 | 717,50 vrátane DPH |
2/2024 | 08.01.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 01 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájomné za prenájom bytu+služby 2/2026 | 717,50 vrátane DPH |
2/2024 | 08.01.2026 | 29.01.2026 | 24.2.2026 | |
| 1010 0000 80 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.3.-7.4.2026 82 m3 | 428,75 vrátane DPH |
788/2014 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 23 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1/26 vyúčt. | 407,42 vrátane DPH |
13/2022 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 26 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.1.-2.2.2026 80 m3 | 406,38 vrátane DPH |
788/2014 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 24 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 12/25 vyúčt. | 406,15 vrátane DPH |
13/2022 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 58 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.2.-2.3.2026 64 m3 | 330,87 vrátane DPH |
788/2014 | 10.03.2026 | 19.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 57 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloh.platba el. energia TN 3/26 | 313,00 vrátane DPH |
13/2022 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 77 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloh.platba el. energia TN 4/26 | 304,00 vrátane DPH |
13/2022 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 06 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 6.12.-2.1.2026 56 m3 | 297,60 vrátane DPH |
788/2014 | 08.01.2026 | 26.01.2026 | 24.2.2026 | |
| 1010 0000 17 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | predpis platby el. energia TN 2/26 | 287,00 vrátane DPH |
13/2022 | 10.02.2026 | 16.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 16 | PARTY PARTNERS s.r.o. Soblahov 309, 913 38 |
46045481 | prenájom priestorov 12/2025 | 277,24 vrátane DPH |
OBJ. | 14.01.2026 | 16.01.2026 | 24.2.2026 | |
| 1010 0000 36 | PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | ročný prístup do platformy Verejná správa 26.02.-25.2.2027 | 265,68 bez DPH |
OBJ. | 11.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 44 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov TN | 246,86 vrátane DPH |
OBJ. | 02.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 85 | VRANÁK s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5, 914 01 Tr. Teplá |
53629744 | prečistenie kanaliz. potrubia od umývačky, od drezuj a podlah.vpuste HS TN | 238,50 vrátane DPH |
OBJ. | 14.04.2026 | 20.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 41 | MENTAVIA s.r.o. šafárikova 10, 917 08 Trnava |
57148970 | Individuálna supervízia zamestnancov | 225,00 vrátane DPH |
OBJ. | 20.02.2026 | 27.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 40 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP LJ Pro M404 DN čierny | 217,51 vrátane DPH |
OBJ. | 17.02.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 43 | MAPROS s.r.o. Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | dotlakovanie vykur.systému z dôvodu poklesu tlaku v kotli | 150,55 bez DPH |
OBJ. | 23.02.2026 | 27.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 66 | M CARS s.r.o. 913 05 Melčice-Lieskové |
50448102 | prezutie pneumatík 5 MV | 147,60 vrátane DPH |
8/2024 | 25.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1010 0000 45 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov AK | 141,57 vrátane DPH |
OBJ. | 02.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 84 | MENTAVIA s.r.o. šafárikova 10, 917 08 Trnava |
57148970 | Individuálna supervízia zamestnancov 3/2026 | 140,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 000 31 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 1/2026 | 128,80 vrátane DPH |
A7726890 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 05 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 12/2025 | 128,80 vrátane DPH |
A7726890 | 08.01.2026 | 30.01.2026 | 24.2.2026 | |
| 1010 0000 62 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 60 balíkov | 125,46 vrátane DPH |
5/2025 | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 48 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 1/2026 | 120,65 vrátane DPH |
A7726890 | 02.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 73 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 3/2026 | 118,20 vrátane DPH |
A7726890 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 64 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP LJ Pro M404 DN čierny | 111,16 vrátane DPH |
OBJ. | 23.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1010 0000 68 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 3/2026 | 110,70 vrátane DPH |
8/2024 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 |