
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 0000 83 | ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE Hviezdoslavova 668/114, 018 63 Ladce |
00162922 | stravné za mesiac 5/2026 | 92,15 vrátane DPH |
OBJ. | 10.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 54 | ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE Hviezdoslavova 668/114, 018 63 Ladce |
00162922 | stravné za mesiac 3/2026 | 87,30 vrátane DPH |
OBJ. | 06.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 32 | ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE Hviezdoslavova 668/114, 018 63 Ladce |
00162922 | stravné za mesiac 3/2026 | 92,15 vrátane DPH |
OBJ. | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 15 | ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE Hviezdoslavova 668/114, 018 63 Ladce |
00162922 | stravné za mesiac 1/2026 | 63,05 vrátane DPH |
OBJ. | 15.01.2026 | 29.01.2026 | 24.2.2026 | |
| 1010 0000 13 | ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE Hviezdoslavova 668/114, 018 63 Ladce |
00162922 | stravné za mesiac 2/2026 | 67,90 vrátane DPH |
OBJ. | 08.01.2026 | 16.01.2026 | 24.2.2026 | |
| 1010 0000 94 | SPDDD ÚSMEV AKO DAR Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | účasť na Konferencii o probl. MD NS Strecha | 89,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.04.2026 | 27.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 92 | SPDDD ÚSMEV AKO DAR Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | účasť na Najmilší koncert roka 8 osôb Prievidza | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 88 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájom bytu+služby spoj. s pren. bytu Halalovka TN 5/2026 | -169,77 vrátane DPH |
2/2024 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 76 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájom bytu+služby spoj. s pren. bytu Halalovka TN 5/2026 | 717,50 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 /2026 k Zmluve č. 2/2024 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 75 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájom bytu+služby spoj. s pren. bytu Halalovka TN 4/2026 | 717,50 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 /2026 k Zmluve č. 2/2024 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 74 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | vyúčtovanie plynu na prenaj. byte Halalovka TN | 17,76 vrátane DPH |
2/2024 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 39 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájomné za prenájom bytu+služby 3/2026 | 717,50 vrátane DPH |
2/2024 | 08.01.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 01 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Legionárska 647/33, Trenčín |
00175111 | nájomné za prenájom bytu+služby 2/2026 | 717,50 vrátane DPH |
2/2024 | 08.01.2026 | 29.01.2026 | 24.2.2026 | |
| 1010 0000 45 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov AK | 141,57 vrátane DPH |
OBJ. | 02.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 44 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov TN | 246,86 vrátane DPH |
OBJ. | 02.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 33 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA Uzka 2, 971 01 Prievidza |
31116183 | ubytovanie za klientov L. E. a M. mesiac Január 2026 | 40,00 bez DPH |
OBJ. | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 20 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA Uzka 2, 971 01 Prievidza |
31116183 | stravné za klientov L. E. a M. mesiac Január 2026 | 107,60 bez DPH |
OBJ. | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 36 | PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | ročný prístup do platformy Verejná správa 26.02.-25.2.2027 | 265,68 bez DPH |
OBJ. | 11.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 62 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 60 balíkov | 125,46 vrátane DPH |
5/2025 | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 73 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 3/2026 | 118,20 vrátane DPH |
A7726890 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 48 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 1/2026 | 120,65 vrátane DPH |
A7726890 | 02.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 000 31 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 1/2026 | 128,80 vrátane DPH |
A7726890 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 05 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 12/2025 | 128,80 vrátane DPH |
A7726890 | 08.01.2026 | 30.01.2026 | 24.2.2026 | |
| 1010 0000 82 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 3/2026 | 36,49 vrátane DPH |
2028614802 | 10.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 81 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 3/2026 | 54,78 vrátane DPH |
2028614802 | 10.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 53 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 2/2026 | 37,71 vrátane DPH |
2028614802 | 06.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 52 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 2/2026 | 54,78 vrátane DPH |
2028614802 | 06.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 29 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 1/2026 | 41,62 vrátane DPH |
2028614802 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 28 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 1/2026 | 4,44 vrátane DPH |
2028614802 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 27 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 1/2026 | 50,34 vrátane DPH |
2028614802 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 04 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 12/2025 | 36,39 vrátane DPH |
2028614802 | 08.01.2026 | 29.01.2026 | 24.2.2026 | |
| 1010 0000 03 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 12/2025 | 54,78 vrátane DPH |
2028614802 | 08.01.2026 | 26.01.2026 | 24.2.2026 | |
| 1010 0000 80 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.3.-7.4.2026 82 m3 | 428,75 vrátane DPH |
788/2014 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 58 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.2.-2.3.2026 64 m3 | 330,87 vrátane DPH |
788/2014 | 10.03.2026 | 19.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 26 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.1.-2.2.2026 80 m3 | 406,38 vrátane DPH |
788/2014 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 06 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 6.12.-2.1.2026 56 m3 | 297,60 vrátane DPH |
788/2014 | 08.01.2026 | 26.01.2026 | 24.2.2026 | |
| 1010 0000 60 | MIP TN s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | toner do tlačiarne HP LJ M2015 | 62,07 vrátane DPH |
OBJ. | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 43 | MAPROS s.r.o. Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | dotlakovanie vykur.systému z dôvodu poklesu tlaku v kotli | 150,55 bez DPH |
OBJ. | 23.02.2026 | 27.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 37 | MAPROS s.r.o. Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | havarijná oprava kotla Immergas v budove AK | 1661,24 bez DPH |
OBJ. | 10.02.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 93 | CLEARSKIN II s.r.o. Na Španicu 1499/10, 013 01 Teplička na Váhom |
36383848 | testy Rapiclear MD10 3 ks 1 SUS a 3 ks 23 SUS | 47,34 vrátane DPH |
OBJ. | 23.04.2026 | 27.04.2026 | 27.4.2026 |