
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000133 | ADAM KOPÚN - PLYNOTERM Nová Ves nad Váhom |
57534250 | oprava kotal ETI-výmena obhl.čerpadla WILO | 1196,70 vrátane DPH |
OBJ. | 15.06.2026 | 18.06.2026 | 8.7.2026 | |
| 1010 0000 63 | AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE DOC.MGR.JAROSLAVA GAJDOŠÍKOVÁ, PhD. K dolnej stanici 709/18, 911 01 Trenčín |
42375631 | administr. činnosť neindikovaná zo zdrav.dôvodov-1NS odbornej správy | 30,00 bez DPH |
OBJ. | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010000132 | ARAVER a.s. M.R.Štfeánika 26, 921 50 Trenčín |
06792991 | oprava auta TN 060 GV po škod.udalosti | 118,10 vrátane DPH |
OBJ. | 10.06.2026 | 12.06.2026 | 8.7.2026 | |
| 1010 0000 59 | ATTADOM Odeská 9329/40, 821 06 Bratislava |
56651490 | úč.poplatok na odb.vzdel.webinerári Návrat dieťaťa z CDR do biolrodiny 23.03.2026 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010000170 | BOK PO BOKU M.Benku 5, 96501 Žiar nad Hronom |
55833969 | zotavovací pobyt pre 1 klienta 19.7.-2.8.2026 | 588 vrátane DPH |
6/2026 | 24.07.2026 | 29.07.2026 | 24.7.2026 | |
| 1010 0000 93 | CLEARSKIN II s.r.o. Na Španicu 1499/10, 013 01 Teplička na Váhom |
36383848 | testy Rapiclear MD10 3 ks 1 SUS a 3 ks 23 SUS | 47,34 vrátane DPH |
OBJ. | 23.04.2026 | 27.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010000165 | EKO TRENĆÍN s.r.o. Električná 11, 911 01 Trenčín |
36339890 | pracovná ochranná obuv | 28,92 vrátane DPH |
OBJ. | 16.07.2026 | 21.07.2026 | 23.7.2026 | |
| 1010000103 | EKO TRENČÍN s.r.o. Električná 11, 911 01 Trenčín |
36339890 | ochranná pracovná obuv pre vychovávateľky | 58,20 vrátane DPH |
OBJ. | 06.05.2026 | 11.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1010000136 | FANTÁZIA d.p. s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | letný pohybový tábor pre klient M.H. 21.-30.7.2026 | 417,80 vrátane DPH |
OBJ. | 18.06.2026 | 24.06.2026 | 8.7.2026 | |
| 1010000172 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 7/2026 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 04.08.2026 | 06.08.2026 | 14.8.2026 | |
| 1010000171 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 7/2026 | 110,70 vrátane DPH |
8/2024 | 04.08.2026 | 06.08.2026 | 14.8.2026 | |
| 1010000144 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 6/2026 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 03.07.2026 | 09.07.2026 | 23.7.2026 | |
| 1010000143 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 6/2026 | 110,70 vrátane DPH |
8/2024 | 03.07.2026 | 09.07.2026 | 23.7.2026 | |
| 1010000121 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 5/2026 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 02.06.2026 | 16.06.2026 | 8.7.2026 | |
| 1010000119 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 5/2026 | 110,70 vrátane DPH |
8/2024 | 02.06.2026 | 16.06.2026 | 8.7.2026 | |
| 1010 0000 99 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 3/2026 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 06.05.2026 | 11.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1010 0000 98 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 5/2026 | 110,70 vrátane DPH |
8/2024 | 06.05.2026 | 11.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1010 0000 69 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 3/2026 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 68 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 3/2026 | 110,70 vrátane DPH |
8/2024 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 47 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 11/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 02.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 46 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 2/2026 | 110,70 vrátane DPH |
8/2024 | 02.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 35 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 1/2026 | 110,70 vrátane DPH |
8/2024 | 16.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 22 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 11/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 08 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 11/2025 | 110,70 vrátane DPH |
8/2024 | 08.01.2026 | 16.01.2026 | 24.2.2026 | |
| 1010 0000 07 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 11/2025 | 36,90 vrátane DPH |
9/2024 | 08.01.2026 | 16.01.2026 | 24.2.2026 | |
| 1010 0000 65 | FULLTIME s.r.o. Kukučínova 6676, 911 01 Trenčín |
44105487 | autobatéria 85 Ah | 110,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1010000191 | HO-ST s.r.o, Pri Teleku 1626/13, 040 18 Košice |
36572152 | valec do tlačiarne OKI MC 363 | 79,00 vrátane DPH |
OBJ. | 24.08.2026 | 26.08.2026 | 24.8.2026 | |
| 1010000164 | HRAVENISKO s.r.o. Staničná 930/9, 911 05 Trenčín |
56692528 | konzultácia klienta V.M | 35,00 vrátane DPH |
OBJ. | 15.07.2026 | 17.07.2026 | 23.7.2026 | |
| 1010000153 | ING. IGOR ŠKROBÁNEK O.P.C.D Na Skotňu 471/54, 013 01 Trepličk anad Váhom |
14255791 | úradné merianie spotreby paliva AB 340 AY | 330,87 vrátane DPH |
OBJ. | 06.07.2026 | 09.07.2026 | 23.7.2026 | |
| 1010000183 | INTERIERDVERE s.r.o. P.O.Hviezdoslava 16, 960 01 Zvolen |
44125585 | výmena poškod. samozatvárača dverí v kanc. sociálnych | 62,81 vrátane DPH |
OBJ. | 07.08.2026 | 12.08.2026 | 14.8.2026 | |
| 1010000162 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | tonery do tlačiarne HP CLJ M283 FDN ružový, modrý | 210,25 vrátane DPH |
OBJ. | 14.07.2026 | 17.07.2026 | 23.7.2026 | |
| 1010 0000 64 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP LJ Pro M404 DN čierny | 111,16 vrátane DPH |
OBJ. | 23.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1010 0000 40 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP LJ Pro M404 DN čierny | 217,51 vrátane DPH |
OBJ. | 17.02.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 61 | IPČKO Na vŕšku 6, 811 01 Bratislava |
42261791 | úč.poplatok workshop základy kríz. intervencie 10.06.2026 | 800,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010000161 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP CLJ M283 FDN ružový, modrý | 200,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.07.2026 | 17.07.2026 | 23.7.2026 | |
| 1010 0000 66 | M CARS s.r.o. 913 05 Melčice-Lieskové |
50448102 | prezutie pneumatík 5 MV | 147,60 vrátane DPH |
8/2024 | 25.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1010 0000 43 | MAPROS s.r.o. Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | dotlakovanie vykur.systému z dôvodu poklesu tlaku v kotli | 150,55 bez DPH |
OBJ. | 23.02.2026 | 27.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 37 | MAPROS s.r.o. Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | havarijná oprava kotla Immergas v budove AK | 1661,24 bez DPH |
OBJ. | 10.02.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010000138 | MENTAVIA s.r.o. šafárikova 10, 917 08 Trnava |
57148970 | Individuálna a skupinová supervízia zamestnancov 5 a 6/2026 | 275,00 vrátane DPH |
OBJ. | 24.06.2026 | 26.06.2026 | 8.7.2026 | |
| 1010000104 | MENTAVIA s.r.o. šafárikova 10, 917 08 Trnava |
57148970 | Individuálna supervízia zamestnancov 4/2026 | 140,00 vrátane DPH |
OBJ. | 07.05.2026 | 11.05.2026 | 11.6.2026 |