
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 0000 94 | SPDDD ÚSMEV AKO DAR Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | účasť na Konferencii o probl. MD NS Strecha | 89,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.04.2026 | 27.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 93 | CLEARSKIN II s.r.o. Na Španicu 1499/10, 013 01 Teplička na Váhom |
36383848 | testy Rapiclear MD10 3 ks 1 SUS a 3 ks 23 SUS | 47,34 vrátane DPH |
OBJ. | 23.04.2026 | 27.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 92 | SPDDD ÚSMEV AKO DAR Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | účasť na Najmilší koncert roka 8 osôb Prievidza | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 21.04.2026 | 27.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 85 | VRANÁK s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5, 914 01 Tr. Teplá |
53629744 | prečistenie kanaliz. potrubia od umývačky, od drezuj a podlah.vpuste HS TN | 238,50 vrátane DPH |
OBJ. | 14.04.2026 | 20.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 84 | MENTAVIA s.r.o. šafárikova 10, 917 08 Trnava |
57148970 | Individuálna supervízia zamestnancov 3/2026 | 140,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 83 | ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE Hviezdoslavova 668/114, 018 63 Ladce |
00162922 | stravné za mesiac 5/2026 | 92,15 vrátane DPH |
OBJ. | 10.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 65 | FULLTIME s.r.o. Kukučínova 6676, 911 01 Trenčín |
44105487 | autobatéria 85 Ah | 110,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1010 0000 64 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP LJ Pro M404 DN čierny | 111,16 vrátane DPH |
OBJ. | 23.03.2026 | 27.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1010 0000 63 | AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE DOC.MGR.JAROSLAVA GAJDOŠÍKOVÁ, PhD. K dolnej stanici 709/18, 911 01 Trenčín |
42375631 | administr. činnosť neindikovaná zo zdrav.dôvodov-1NS odbornej správy | 30,00 bez DPH |
OBJ. | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 61 | IPČKO Na vŕšku 6, 811 01 Bratislava |
42261791 | úč.poplatok workshop základy kríz. intervencie 10.06.2026 | 800,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 60 | MIP TN s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | toner do tlačiarne HP LJ M2015 | 62,07 vrátane DPH |
OBJ. | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 59 | ATTADOM Odeská 9329/40, 821 06 Bratislava |
56651490 | úč.poplatok na odb.vzdel.webinerári Návrat dieťaťa z CDR do biolrodiny 23.03.2026 | 40,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 54 | ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE Hviezdoslavova 668/114, 018 63 Ladce |
00162922 | stravné za mesiac 3/2026 | 87,30 vrátane DPH |
OBJ. | 06.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 45 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov AK | 141,57 vrátane DPH |
OBJ. | 02.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 44 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov TN | 246,86 vrátane DPH |
OBJ. | 02.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 43 | MAPROS s.r.o. Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | dotlakovanie vykur.systému z dôvodu poklesu tlaku v kotli | 150,55 bez DPH |
OBJ. | 23.02.2026 | 27.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 41 | MENTAVIA s.r.o. šafárikova 10, 917 08 Trnava |
57148970 | Individuálna supervízia zamestnancov | 225,00 vrátane DPH |
OBJ. | 20.02.2026 | 27.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 40 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
504462164 | toner do tlačiarne HP LJ Pro M404 DN čierny | 217,51 vrátane DPH |
OBJ. | 17.02.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 37 | MAPROS s.r.o. Royova 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | havarijná oprava kotla Immergas v budove AK | 1661,24 bez DPH |
OBJ. | 10.02.2026 | 23.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 36 | PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | ročný prístup do platformy Verejná správa 26.02.-25.2.2027 | 265,68 bez DPH |
OBJ. | 11.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 33 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA Uzka 2, 971 01 Prievidza |
31116183 | ubytovanie za klientov L. E. a M. mesiac Január 2026 | 40,00 bez DPH |
OBJ. | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 32 | ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE Hviezdoslavova 668/114, 018 63 Ladce |
00162922 | stravné za mesiac 3/2026 | 92,15 vrátane DPH |
OBJ. | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 20 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA Uzka 2, 971 01 Prievidza |
31116183 | stravné za klientov L. E. a M. mesiac Január 2026 | 107,60 bez DPH |
OBJ. | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 16 | PARTY PARTNERS s.r.o. Soblahov 309, 913 38 |
46045481 | prenájom priestorov 12/2025 | 277,24 vrátane DPH |
OBJ. | 14.01.2026 | 16.01.2026 | 24.2.2026 | |
| 1010 0000 15 | ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE Hviezdoslavova 668/114, 018 63 Ladce |
00162922 | stravné za mesiac 1/2026 | 63,05 vrátane DPH |
OBJ. | 15.01.2026 | 29.01.2026 | 24.2.2026 | |
| 1010 0000 14 | STANISLAV KOVÁČIK TENEL Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín |
40817725 | termostat do budovy AK ku kotlu | 70,40 vrátane DPH |
OBJ. | 27.01.2026 | 30.01.2026 | 24.2.2026 | |
| 1010 0000 13 | ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE Hviezdoslavova 668/114, 018 63 Ladce |
00162922 | stravné za mesiac 2/2026 | 67,90 vrátane DPH |
OBJ. | 08.01.2026 | 16.01.2026 | 24.2.2026 | |
| 1010 0000 79 | MVM CEENERGY Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloh.platba plyn AK+TN 3/2026 | 2629,00 vrátane DPH |
13/2022 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 78 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloh.platba el. energia AK 4/26 | 64,00 vrátane DPH |
13/2022 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 77 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloh.platba el. energia TN 4/26 | 304,00 vrátane DPH |
13/2022 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 72 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie el. energia AK 3/26 | 19,76 vrátane DPH |
13/2022 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 71 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčovanie el. energia TN 3/26 | 73,07 vrátane DPH |
13/2022 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1010 0000 57 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloh.platba el. energia TN 3/26 | 313,00 vrátane DPH |
13/2022 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 56 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloh.platba el. energia AK 3/26 | 65,00 vrátane DPH |
13/2022 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 55 | MVM CEENERGY Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloh.platba plyn AK+TN 3/2026 | 2629,00 vrátane DPH |
13/2022 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 51 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie el. energia AK 2/26 | 15,98 vrátane DPH |
13/2022 | 06.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 50 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčovanie el. energia TN 2/26 | 72,31 vrátane DPH |
13/2022 | 06.03.2026 | 11.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1010 0000 24 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 12/25 vyúčt. | 406,15 vrátane DPH |
13/2022 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 23 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1/26 vyúčt. | 407,42 vrátane DPH |
13/2022 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1010 0000 19 | MVM CEENERGY Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | dohoda o platbách plyn AK+TN 2/2026 | 2629,00 vrátane DPH |
13/2022 | 10.02.2026 | 16.02.2026 | 3.3.2026 |