Faktúry 2024 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440442   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratslava
17316537  Účast.poplatok - Cesta Domov 29.11.-3.12.2024,Škut  92,00 
vrátane DPH
145/2024  12.12.2024  16.12.2024  21.1.2025 
12440176   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Účasť za Cestu Domov 1.5.-5-5.2024-2osoby  184,00 
vrátane DPH
51/2024  24.5.2024  28.05.2024  3.7.2024 
12440171   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Účasť na vzdelávaní - Rozhovor o rodine a rozhovor s rodinou  105,00 
vrátane DPH
43/2024  20.5.2024  29.05.2024  3.7.2024 
12440166   PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
35900831  Účasť na online odb.seminári - Zmeny v cest.náhrad  98,00 
vrátane DPH
62/2024  13.5.2024  17.05.2024  3.7.2024 
12440482   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratslava
17316537  Účasť na lyžiars.pobyte 21.2.-26.2.2024 - Terchová  90,00 
vrátane DPH
17/2024  23.12.2024  30.12.2024  21.1.2025 
12440366   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratslava
17316537  Účasť na Akadémii Pipi Dlhej Pančuchy,Škutovky, Ružomberok  207,00 
vrátane DPH
145/2024  18.10.2024  28.10.2024  9.1.2025 
12440122   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Účasť na Akadémii 7.3.-10.3.2024 v Ružomberku  207,00 
vrátane DPH
23/2024  10.4.2024  16.04.2024  4.6.2024 
12440057   Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda A.Hlinku 1, 949 01 Nitra
00157716  Ubytovanie 2/2024  78 
vrátane DPH
4/2024  12.02.2024  15.02.2024  14.3.2024 
12440432   Univerzita Konštantína Filozof
Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
00157716  Ubytovanie 12/2024  75,00 
vrátane DPH
104/2024  06.12.2024  11.12.2024  21.1.2025 
12440401   Univerzita Konštantína Filozof
Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
00157716  Ubytovanie 11/2024  75,00 
vrátane DPH
104/2024  19.11.2024  26.11.2024  9.1.2025 
12440359   Univerzita Konštantína Filozof
Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
00157716  Ubytovanie 10/2024  75,00 
vrátane DPH
104/2024  08.10.2024  14.10.2024  23.10.2024 
12440325   Univerzita Konštantína Filozof
Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
00157716  Ubytovanie 09/2024  75,00 
vrátane DPH
104/2024  12.9.2024  17.09.2024  2.10.2024 
12440216   Spojená škola internátna Žilin
Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
36142131  Ubytovanie 06/2024  40,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON    28.6.2024  04.07.2024  5.9.2024 
12440204   Univerzita Konštantína Filozof
Trieda A.Hlinku 1, 949 01 Nitra
00157716  Ubýtovanie 06/2024  78,00 
vrátane DPH
4/2024  10.6.2024  12.06.2024  17.7.2024 
12440201   Spojená škola internátna Žilin
Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
36142131  uBYTOVANIE 05/2024   40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON   14.06.2024  19.06.2024  17.7.2024 
12440165   Univerzita Komenského
Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
00397865  Ubytovanie 05/2023  78,00 
vrátane DPH
4/2024  10.5.2024  17.05.2024  3.7.2024 
12440161   Spojená škola internátna Žilin
Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
36142131  Ubytovanie 04/2024  40,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON   09.5.2024  17.05.2024  17.6.2024 
12440119   Univerzita Konštantína Filozof
Trieda A.Hlinku 1, 949 01 Nitra
00157716  Ubytovanie 04/2024  78,00 
vrátane DPH
4/2024  08.4.2024  12.04.2024  4.6.2024 
12440128   Spojená škola internátna Žilin
Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
36142131  Ubytovanie 03/2024  40,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON   18.4.2024  23.04.2024  4.6.2024 
12440084   Univerzita Konštantína Filozof
Trieda A.Hlinku 1, 949 01 Nitra
00157716  Ubytovanie 03/2024  78,00 
vrátane DPH
4/2024  08.3.2024  14.03.2024  29.4.2024 
12440086   Spojená škola internátna Žilin
Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
36142131  Ubytovanie 02/2024  40,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON   13.3.2024  19.03.2024  29.4.2024 
12440056   Spojená škola internátna
Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina
36142131  Ubytovanie 01/2024  40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č.1/2023/U/2 - 33/2023/EKON  12.02.2024  15.02.2024  14.3.2024 
12440028   Univerzita Konštantína Filozof
Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
00157716  Ubytovanie 01/2024  78,00 
vrátane DPH
4/2024  18.1.2024  22.01.2024  14.3.2024 
12440395   CHORVÁT spol. s r.o.
9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná
36321371  Tuzemská neprav.autobusová doprava 01.- 22.10.2024  336,00 
vrátane DPH
137/2024  08.11.2024  13.11.2024  9.1.2025 
12440135   CHORVÁT spol. s r.o.
9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná
36321371  Tuzemská neprav. autobusová doprava dňa 06.04.2024  276,00 
vrátane DPH
37/2024  29.4.2024  02.05.2024  4.6.2024 
12440198   Ricamo s.r.o.
Pribinove Sady 30/11, 018 51 Nová Dubnica
53641175  Trička s potlačou XL - 4ks  50,00 
vrátane DPH
78/2024  04.6.2024  07.06.2024  17.7.2024 
12440470   InterNETmania SK s.r.o.
Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
50462164  Tonery Xerox-žltý,purpurový,azúrový,čierny  382,09 
vrátane DPH
179/2024  20.12.2024  18.12.2024  21.1.2025 
12440363   InterNETmania SK s.r.o.
Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
50462164  Tonery Xerox 106R03746-1ks, Xerox 106R03745-1ks  142,58 
vrátane DPH
132/2024  16.10.2024  15.10.2024  23.10.2024 
12440182   Ing. Peter Gerši - GC Tech
Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín
36880574  Tonery HP CF283A - 2ks  142,56 
vrátane DPH
76/2024  30.5.2024  27.05.2024  17.7.2024 
12440460   Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocka 30, 811 01 Bratislava
48158836  Tonery HP 59X - 2ks, HP 83X - 1ks  421,62 
vrátane DPH
162/2024  18.12.2024  12.12.2024  21.1.2025 
12440180   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 851 01 Bratislava
36910813  Tonery Canon CRG - čierny,ružový,žlty  471,54 
vrátane DPH
71/2024  27.5.2024  21.05.2024  17.7.2024 
12440324*   InterNETmania SK s.r.o.
Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
50462164  Tonery Canon - čierny,azúrový,purpurový,žltý  566,80 
vrátane DPH
  12.9.2024  11.09.2024  2.10.2024 
12440439   R-DAS s.r.o.
Rybárska 408/28, 962 31 Sliač
44984251  Toner HP CF283X  51,90 
vrátane DPH
161/2024  11.12.2024  11.12.2024  21.1.2025 
12440175   InterNETmania SK s.r.o.
Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
50462164  Toner azúrový pre Versalink  78,25 
vrátane DPH
72/2024  23.5.2024  21.05.2024  3.7.2024 
12440466   Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto
36562939  Toaletný papier HARMASAN 25bal.  437,49 
vrátane DPH
174/2024  19.12.2024  17.12.2024  21.1.2025 
12440451   DOMOSS TECHNIKA a.s.
Bratislavská 1/A, 921 01 Piešťany
36228389  Televízor LED Philips  369,00 
vrátane DPH
169/2024  17.12.2024  16.12.2024  21.1.2025 
12440062   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačný poplatťok 02/2024  496,51 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve z 21.02.2018   26.02.2024  11.03.2024  25.3.2024 
12440484   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačný poplatok 12/2024  525,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve z 21.02.2018    27.12.2024  30.12.2024  21.1.2025 
12440017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačný poplatok 12/2023  224,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017     04.1.2024  17.01.2024  25.1.2024 
12440016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačný poplatok 12/2023  132,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017     04.1.2024  17.01.2024  25.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť