
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540460 | René Jacko - ALLDERAT Bavlnárska 1797/9B, 911 05 Trenčín |
50317831 | Ochranná dezinsekcia objetkov CDR | 189,00 vrátane DPH |
x | 180/2025 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540459 | Ing.Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP za 4.Q 2025 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | x | 12.12.2025 | 16.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540458 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 11/2025 | 111,80 vrátane DPH |
Povolenie č. 93/2025/PkZak - ORaP, č.z. 7/2025/EKON | x | 12.12.2025 | 16.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540457 | EURONAL s. r. o. prevádzka: Zlatovská 27, 911 05 Trenčín |
46771158 | diagnostika tlak.čističa Karcher K5 | 25,00 vrátane DPH |
x | 137/2025 | 12.12.2025 | 16.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540456 | OBI Slovakia s.r.o. pobočka TN Ku štvrtiam 7030, 911 01 Trenčín |
48258946 | Materiál | 1558,46 vrátane DPH |
x | 166/2025 | 11.12.2025 | 05.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540455 | pregast s.r.o. Palackého 29, 911 01 Trenčín |
51269708 | Prenájom priestorov zo dňa 28.11.2025 | 1500,00 vrátane DPH |
x | 125/2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540454 | ELERM s.r.o. Hlavná 488/4, 911 05 Trenčín |
47596490 | Napojenie umývačiek v RD s.č. 1681 a s.č. 1684 | 541,20 vrátane DPH |
x | 159/2025 | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540453 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Legionárska 618, 911 01 Trenčín |
46002502 | Oprava strechy RD s.č. 1680 | 17193,56 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 24/2025/EKON | x | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540452 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zráková voda 7.11.-4.12.2025 | 4783,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 11.12.2025 | 17.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540451 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060672 | Dodávka zemného plynu 12/2025 | 316,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu č.s. 1850/2023-M_ODP, č.z. 51524/2023 – 16/2023/EKON z 25.4.2023, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 15/2023/EKON z 25.04.2023 | x | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540450 | INFOCAR a.s. Račianska 30/A, 831 02 Bratislava |
35773090 | Demontáž zariadenia GPS | 99,05 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o poskytovaní monitorovacích služieb č.ZA003/11042/2024 z 29.11.2024 | 136/2025 | 10.12.2025 | 12.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540449 | HAGARD: HAL spol.s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra |
50111990 | Materiál | 1121,48 vrátane DPH |
x | 162/2025 | 10.12.2025 | 12.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540448 | MERTOP s.r.o. Otrokovická 4133/13, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46790144 | Soľ tabletovaná 25kg - 16bal. | 176,92 vrátane DPH |
x | 120/2025 | 09.12.2025 | 11.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540447 | Stredná odborná škola obchodu T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany |
00893480 | Ubytovanie 12/2025 | 60,00 vrátane DPH |
x | 96/2025 | 09.12.2025 | 11.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540446 | Alza.sk s.r.o. Karadžičová 8, 821 08 Bratislava - Ružinov |
36562939 | Senzor na dvere, chránič sluchu, slúchadlá | 143,78 vrátane DPH |
x | 167/2025 | 09.12.2025 | 04.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540445 | Möbelix OC Laugaricio 7271 Bela, 911 01 Trenčín |
35883103 | Záclony | 532,34 vrátane DPH |
163/2025 | 08.12.2025 | 04.12.2025 | 21.5.2026 | |
| 12540444 | PIPE CONTROL s.r.o. Narcisová ulica 748/9, 971 01 Prievidzda |
52518337 | Lokalizácia úniku vody | 1203,00 vrátane DPH |
x | 171/2025 | 08.12.2025 | 11.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540443 | Ing. Peter Gerši - GC Tech Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | Kancelárske potreby | 917,73 vrátane DPH |
x | 157/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540442 | HOBYS s.r.o. Kozmonautov 6, 943 01 Štúrovo |
46006079 | Aku vŕtačka DeWALT DCK355P2T | 492,62 vrátane DPH |
x | 173/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540441 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Skriňa šatníkova, 2 regále na šanóny | 1474,77 vrátane DPH |
x | 169/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540440 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP Vlárska 319, 911 05 Trenčín |
33164347 | Automateriál | 635,15 vrátane DPH |
x | 165/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540439 | Martin Zelenaj Počasie 20, 951 41 Lužany |
43931626 | Úprava programu pre ovlád.tlaku v expanznej nádrži | 137,00 vrátane DPH |
x | 174/2025 | 08.12.2025 | 11.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540438 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 11,12/2025 | 135,30 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 18/2025/EKON | x | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540437 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 10/2025 | 67,65 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 18/2025/EKON | x | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540436 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 09/2025 | 67,65 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 34/2023/EKON | x | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540435 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 07,08/2025 | 135,30 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 34/2023/EKON | x | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540434 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060672 | Vyúčtovanie zem.plynu 11/2025 - NEDOPLATOK | 29361,28 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu č.s. 1850/2023-M_ODP, č.z. 51524/2023 – 16/2023/EKON z 25.4.2023, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 15/2023/EKON z 25.04.2023 | x | 05.12.2025 | 09.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540433 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | Toner Samsung MLT-D111L čierny | 18,16 vrátane DPH |
x | 160/2025 | 04.12.2025 | 08.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540432 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | Tonery Canon 055H - 4ks | 550,78 vrátane DPH |
x | 160/2025 | 04.12.2025 | 08.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540431 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Vyúčtovanie el.energie 11/2025 - NEDOPLATOK | 468,87 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 00350061/1/24 – 44/2023/EKON z 20.12.2023 | x | 04.12.2025 | 08.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540430 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody 07/2025 OM 235-2620/RD Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON | x | 04.12.2025 | 09.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540429 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telkomunikačný poplatok 11/2025 | 104,77 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.12.2025 | 11.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540428 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telkomunikačný poplatok 11/2025 | 24,45 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.12.2025 | 11.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540427 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telkomunikačný poplatok 11/2025 | 194,29 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.12.2025 | 11.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540426 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Servis mot.vozidla Kia Carens TN783FL | 1675,52 vrátane DPH |
x | 119/2025 | 03.12.2025 | 05.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540425 | EURONAL s. r. o. prevádzka Zlatovská 27, 911 05 Trenčín |
46771158 | Diagnostika a servis zariadenia SE4002 | 94,75 vrátane DPH |
x | 157/2025 | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540424 | JS KOMIN s.r.o. Štefánikova 1641/30, 020 01 Púchov |
51861119 | Kominárske práce | 80,00 vrátane DPH |
x | 93/2025 | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540423 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 11/2025 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000121 – 11/2024/ EKON | x | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540422 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2025 | 827,41 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | x | 03.12.2025 | 08.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540421 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za mesiac 11/2025 | 482,16 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sietí č. 19/2025/ EKON | x | 02.12.2025 | 12.12.2025 | 21.5.2026 |