
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 02/2025 | 109,49 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.3.2025 | 11.03.2025 | 19.5.2025 |
| 12540073 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 02/2025 | 24,45 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.3.2025 | 11.03.2025 | 19.5.2025 |
| 12540072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 02/2025 | 220,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.3.2025 | 11.03.2025 | 19.5.2025 |
| 12540056 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačný poplatok 02/2025 | 542,03 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve z 21.02.2018 | x | 24.2.2025 | 07.03.2025 | 19.5.2025 |
| 12540041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 01/2025 | 225,53 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.2.2025 | 14.02.2025 | 20.3.2025 |
| 12540040 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 01/2025 | 24,45 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.2.2025 | 14.02.2025 | 20.3.2025 |
| 12540039 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratistava |
35763469 | Telekomunikačný poplatok 01/2025 | 109,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.2.2025 | 14.02.2025 | 20.3.2025 |
| 12540027 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačný poplatok 01/2025 | 537,41 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve z 21.02.2018 | x | 24.1.2025 | 12.03.2025 | 20.3.2025 |
| 12540308 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop sro Trenčianska Turná 717, 913 21 Trenčianska Turná |
47411431 | Technická a emisná kontrola Opel Zafira TN402GU | 90,00 vrátane DPH |
x | 98/2025 | 10.9.2025 | 17.09.2025 | 21.5.2026 |
| 12540284 | Vysoká škola DTI, s.r.o. Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36342645 | Školné za zim.semester, popl.za zápis a ukončenie | 690,00 vrátane DPH |
Zmluva o štúdiu č. 14/2025/EKON | x | 25.8.2025 | 27.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540033 | Vysoká škola DTI, s.r.o. Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36342645 | Školné za letný semester 2024/2025 | 519,00 vrátane DPH |
Zmluva o štúdiu č. 21/2024/EKON | x | 30.1.2025 | 12.02.2025 | 20.3.2025 |
| 12540404 | REVITRYS s.r.o. SNP 19/74, 956 41 Uhrovec |
50097091 | školenie obsluhy parných kotlov - p.Kostolanský | 98,40 vrátane DPH |
x | 135/2025 | 25.11.2025 | 04.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540405 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Switch D-Link 5port 1GB + patch káble | 28,66 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sietí č. 19/2025/ EKON | 153/2025 | 26.11.2025 | 28.11.2025 | 21.5.2026 |
| 12540421 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za mesiac 11/2025 | 482,16 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sietí č. 19/2025/ EKON | x | 02.12.2025 | 12.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540255 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za mesiac 07/2025 | 132,84 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sietí č. 27/2023/ EKON | 76/2025 | 01.8.2025 | 15.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540220 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za mesiac 06/2025 | 132,84 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o poskytovaní monitorovacích služieb č.ZA003/11042/2024 | 61/2025 | 03.7.2025 | 16.07.2025 | 10.9.2025 |
| 12540177 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za mesiac 05/2025 | 110,70 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sieťí č. 27/2023/ EKON z 01.08.2023 | 47/2025 | 02.6.2025 | 24.06.2025 | 10.9.2025 |
| 12540102 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 03/2025 | 66,42 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sieťí č. 27/2023/ EKON z 01.08.2023 | 26/2025 | 01.4.2025 | 15.04.2025 | 19.5.2025 |
| 12540075 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 02/2025 | 154,98 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sieťí č. 27/2023/ EKON z 01.08.2023 | 19/2025 | 04.3.2025 | 11.03.2025 | 19.5.2025 |
| 12540042 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia za 01/2025 | 177,12 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sieťí č. 27/2023/ EKON z 01.08.2023 | 2/2025 | 04.2.2025 | 14.02.2025 | 20.3.2025 |
| 12540373 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | SW konfigurácia 10/2025 | 551,04 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb – servis PC a správa počítačových sietí č. 19/2025/ EKON | x | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 21.5.2026 |
| 12540384 | OBI Slovakia s.r.o. pobočka TN Ku štvrtiam 7030, 911 01 Trenčín |
48258946 | Svietidlá a žiarovky | 915,49 vrátane DPH |
x | 126/2025 | 07.11.2025 | 04.11.2025 | 21.5.2026 |
| 12540464 | Alza.sk s.r.o. Karadžičová 8, 821 08 Bratislava - Ružinov |
36562939 | Sušičky prádla, práčky, Goia Sada | 1702,04 vrátane DPH |
x | 175/2025 | 16.12.2025 | 12.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540488 | KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Stoličky | 826,50 vrátane DPH |
x | 189/2025 | 23.12.2025 | 18.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540089 | Bc. Patrícia Lapošová Bavlnárska 16, 911 05 Trenčín |
54485461 | Spracovanie rozpočtov a výkazov výmer na opr.budov | 180,00 vrátane DPH |
x | 21/2025 | 28.3.2025 | 08.04.2025 | 19.5.2025 |
| 12540246 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Spotreba vody 27.2-25.7.2025 - OM RD Beckov | 241,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 30.7.2025 | 05.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540358 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Spotreba vody 11/2025 - OM RD Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON | x | 03.11.2025 | 03.11.2025 | 21.5.2026 |
| 12540323 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Spotreba vody 10/2025 - OM RD Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON | x | 01.10.2025 | 07.10.2025 | 21.5.2026 |
| 12540287 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Spotreba vody 09/2025 - OM RD Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04.12.2014 | x | 01.9.2025 | 04.09.2025 | 16.10.2025 |
| 12540245 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Spotreba vody 08/2025 - OM RD Beckov | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON | x | 30.7.2025 | 04.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540080 | Trenčian.vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Spotreba vody 01.01.-28.02.2025/OM 235-2620-0/Beckov | 30,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3066/2023 – 3/2023/EKON | x | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 19.5.2025 |
| 12540448 | MERTOP s.r.o. Otrokovická 4133/13, 018 41 Dubnica nad Váhom |
46790144 | Soľ tabletovaná 25kg - 16bal. | 176,92 vrátane DPH |
x | 120/2025 | 09.12.2025 | 11.12.2025 | 21.5.2026 |
| 12540202 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 07/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 25.6.2025 | 30.06.2025 | 10.9.2025 |
| 12540201 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 07/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 25.6.2025 | 30.06.2025 | 10.9.2025 |
| 12540156 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 06/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 22.5.2025 | 27.05.2025 | 10.9.2025 |
| 12540155 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 06/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 22.5.2025 | 27.05.2025 | 10.9.2025 |
| 12540122 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 05/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 24.4.2025 | 05.05.2025 | 10.9.2025 |
| 12540121 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 05/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.4.2025 | 05.05.2025 | 10.9.2025 |
| 12540085 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 04/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 24.3.2025 | 08.04.2025 | 19.5.2025 |
| 12540084 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 04/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.3.2025 | 08.04.2025 | 19.5.2025 |