
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540356 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70  | 
						00400084 | ubytovanie 12/2015 | 20,00  vrátane DPH  | 
						Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540354 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28  | 
						35763469 | telekomunikačný poplatok | 292,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | N | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540353 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28  | 
						35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | N | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540346 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6  | 
						00397865 | ubytovanie | 69,00  vrátane DPH  | 
						N | 84/2015 | 04.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540347 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28  | 
						35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,02  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | N | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540345 | Reedukačné centrum Čerenčany, S.Kollára 51  | 
						00163333 | strava | 96,00  vrátane DPH  | 
						Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015 | N | 04.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540344 | SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín, Staničná 4  | 
						37922467 | maľovanie priestorov | 437,13  vrátane DPH  | 
						N | 68/2015 | 03.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540341 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | dodávka zem. plynu 12/2015 | 11085,95  vrátane DPH  | 
						P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 03.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540342 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | dodávka el.energie 12/2015 | 1875,85  vrátane DPH  | 
						4000/2013 z 20.12.2013 | N | 03.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540339 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | dodávka zem. plynu 12/2015 | 1429,41  vrátane DPH  | 
						P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540340 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | dodávka el.energie 12/2015 | 246,70  vrátane DPH  | 
						4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540338 | Detský domov Prievidza,ul.Štefana Závodníka 494/24  | 
						34057773 | stravné dieťaťa | 90,00  vrátane DPH  | 
						Dohoda o umiestnení maloletho dieťaťa na základe žiadosti | N | 02.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540332 | 5 S s.r.o. Bratislava, Bajkalská 5/B  | 
						36744271 | tréning manažérskych zručností | 118,80  vrátane DPH  | 
						N | pozvánka, prihláška | 26.11.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540334 | GETOS, s.r.o. Trenčín, Zlatovská 31  | 
						36338354 | projekt dopravného značenia | 660,00  vrátane DPH  | 
						N | 90/2015 | 27.11.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540368 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5  | 
						11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75  vrátane DPH  | 
						Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540367 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie 11/2015 | 1814,49  vrátane DPH  | 
						4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540366 | Spojená škola internátna Prievidza, Úzka 2  | 
						31116183 | ubytovania a strava | 112,06  vrátane DPH  | 
						N | 71/2015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540365 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6  | 
						00163295 | doplatok za lieky | 2,47  vrátane DPH  | 
						Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015 | N | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540363 | REGAS s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska 1880/20  | 
						46350314 | odborná prehliadka kotolne | 896,40  vrátane DPH  | 
						N | 88/2015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540364 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | vyúčtovanie plynu 11/2015 | 9367,86  vrátane DPH  | 
						P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540362 | Miroslav Prekop - Autodielňa Trenčianska Turná, Vysoká 717  | 
						43249132 | výmena olejového filtra Škoda Fábia | 93,18  vrátane DPH  | 
						N | 99/2015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540360 | Miroslav Prekop - Autodielňa Trenčianska Turná, Vysoká 717  | 
						43249132 | oprava automobilu Škoda Fábia | 75,31  vrátane DPH  | 
						N | 100/2015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540355 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1  | 
						31322832 | PHM 07/2015 | 543,02  vrátane DPH  | 
						5611852442 z 16.8.2006 | N | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540348 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2  | 
						17316537 | víkendový pobyt detí | 81,00  vrátane DPH  | 
						N | 93/2015 | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540371 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5  | 
						47079690 | elektronické jedálne kupóny | 4437,07  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 96/2015 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 22.1.2016 | 
| 11540370 | Detský domov Prievidza,ul.Štefana Závodníka 494/24  | 
						34057773 | stravné dieťaťa | 93,00  vrátane DPH  | 
						Dohoda o umiestnení maloletho dieťaťa na základe žiadosti | N | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 22.1.2016 | 
| 11540359 | Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Limbová 12  | 
						00165361 | ubytovanie | 110,00  vrátane DPH  | 
						N | 65/2015 | 07.12.2015 | 16.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540357 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70  | 
						00400084 | strava 12/2015 | 142,58  vrátane DPH  | 
						Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 14.12.2015 | 
| 11540374 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4  | 
						36302724 | vodné, stočné | 2596,44  vrátane DPH  | 
						699/2014 z 4.12.2014 | N | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 22.1.2016 | 
| 11540372 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6  | 
						00163295 | strava 11/2015 | 96,00  vrátane DPH  | 
						Dohoda o prijatí dieťaťa | N | 14.12.2015 | 18.12.2015 | 22.1.2016 | 
| 11540381 | Viliam Turan TURANCAR Nitra, Bratislavská 29  | 
						22679057 | preprava TN - BA | 250,00  vrátane DPH  | 
						N | 94/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 22.1.2016 | 
| 11540380 | SEPOS v.o.s Trenčín, Električná 35  | 
						17642345 | servisná prehliadka horákov | 564,00  vrátane DPH  | 
						N | 25/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 22.1.2016 | 
| 11540379 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2  | 
						17316537 | školenie | 198,00  vrátane DPH  | 
						N | 98/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 22.1.2016 | 
| 11540378 | Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2  | 
						17316537 | školenie | 84,00  vrátane DPH  | 
						N | 57/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 22.1.2016 | 
| 11540376 | A.S.E.P, spol. s r.o. Bratislava, Lamačská cesta 111  | 
						35714271 | tlačiareň, kopírka | 1093,20  vrátane DPH  | 
						39800_Z | N | 17.12.2015 | 23.12.2015 | 22.1.2016 | 
| 11540402 | PartnerSmart, s.r.o. Bratislava, Karpatské námestie 10  | 
						46452630 | 6 ks monitory Phlips | 612,89  vrátane DPH  | 
						N | 103/2015, zálohová faktúra | 30.12.2015 | 28.12.2015 | 22.1.2016 | 
| 11540386 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1  | 
						31322832 | PHM | 293,74  vrátane DPH  | 
						5611852442 z 16.8.2006 | N | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 22.1.2016 | 
| 11540385 | Zongor Dušan Melčice, Adamovské Kochanovce 67  | 
						41131151 | hasiace prístroje | 280,2  vrátane DPH  | 
						N | 95/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 22.1.2016 | 
| 11540384 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Trenčín, Na kamenci 631/2  | 
						46968059 | spotrebný materiál | 179,99  vrátane DPH  | 
						N | 101/2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 22.1.2016 | 
| 11540383 | RC Čerenčany Čerenčany, S.Kollára 51  | 
						00163333 | strava | 54,40  vrátane DPH  | 
						Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015 | N | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 22.1.2016 |