
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640161 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | Dodávka plynu 6/2016 maloodber | 606,43  vrátane DPH  | 
						Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 02.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640162 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | Dodávka plynu 6/2016 veľkoodber | 6932,15  vrátane DPH  | 
						Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 02.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640163 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | Dodávka elektrickej energie 6/2016 maloodber | 148,69  vrátane DPH  | 
						4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640164 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | Dodávka elektrickej energie 6/2016 veľkoodber | 1800,07  vrátane DPH  | 
						4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640165 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74  | 
						36863131 | Výkon strážnej služby za 05/2016 | 19,92  vrátane DPH  | 
						Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640166 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6  | 
						00163295 | Stravné 04/2016 | 96,00  vrátane DPH  | 
						Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015 | N | 03.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640167 | Diagnostické centrum Ružomberok, ul.Jančeka 32  | 
						00111562 | Strava v diagnostickom zariadení 05/2016 | 90,90  vrátane DPH  | 
						Dohoda o realizácii dobrovoľného z 31.3.2016 | N | 03.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640168 | Reedukačné centrum Sološnica Sološnica 3  | 
						00500798 | Strava 05/2016 | 103,23  vrátane DPH  | 
						Dohoda o rediognastickom pobyte č. 55/2016 | N | 06.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640169 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70  | 
						00400084 | Strava za 06/2016 | 84,85  vrátane DPH  | 
						Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 06.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640170 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70  | 
						00400084 | Ubytovanie za 06/2016 | 10,00  vrátane DPH  | 
						Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 06.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640171 | Univerzita Komenského Bratislava, Šafárikovo námestie 6  | 
						00397865 | Ubytovanie za 06/2016 | 69,00  vrátane DPH  | 
						N | 1/2016 | 07.06.2016 | 13.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640172 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby - internet, hovory | 120,36  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013 | N | 07.06.2016 | 14.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640173 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby - internet, hovory | 288,10  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013 | N | 08.06.2016 | 21.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640174 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby - internet, hovory | 25,03  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013 | N | 08.06.2016 | 22.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640175 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | Dodávka plynu za 05/2016 - vyúčtovanie | -991,69  vrátane DPH  | 
						Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015 | N | 08.06.2016 | 04.07.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640176 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1  | 
						31322832 | PHM za 05/2016 | 847,19  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006 | N | 08.06.2016 | 14.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640177 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28  | 
						35763469 | Telekomunikačné služby - internet, hovory | 120,44  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013 | N | 10.06.2016 | 14.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640178 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810  | 
						35743565 | Dodávka elektrickej energie 5/2016 - vyúčtovanie | 759,11  vrátane DPH  | 
						4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.06.2016 | 22.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640179 | PsycheRhesis, s.r.o. Trenčín, Kyjevská 2505/7  | 
						50123378 | Klinicko-psychodiagnostické služby | 175,00  vrátane DPH  | 
						N | 43/2016 | 09.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640180 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 51, Čerenčany - Rim. Sobota  | 
						00163333 | Strava za 05/2016 | 99,20  vrátane DPH  | 
						Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015 | N | 13.06.2016 | 22.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640181 | Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Limbová 12  | 
						00165361 | Ubytovanie za 06/2016 | 110,00  vrátane DPH  | 
						N | 2/2016 | 10.06.2016 | 22.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640182 | SAD AGENCY s.r.o. Vysoká nad Kysucou, Vyšný Kelčov 1114  | 
						46671897 | preprava autobusom TN-BA 25.05. a 03.06.2016 | 417,60  vrátane DPH  | 
						N | 39/2016 | 13.06.2016 | 22.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640183 | SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928, 911 05 Trenčín  | 
						36314323 | Vodoinštalačný materiál | 325,93  vrátane DPH  | 
						N | 48/2016 | 13.06.2016 | 22.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640184 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5  | 
						47079690 | Elektronické stravné lístky | 6130,80  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO | 44/2016 | 13.06.2016 | 22.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640185 | Spojená škola internátna Prievidza, Úzka 2  | 
						31116183 | Ubytovanie a strava za 05/2016 | 17,77  vrátane DPH  | 
						Dohoda o prijatí dieťaťa | N | 15.06.2016 | 22.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640186 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4  | 
						36302724 | Vodné, stočné | 2817,74  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014 | N | 16.06.2016 | 22.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640187 | Diagnostické centrum Ružomberok, ul.Jančeka 32  | 
						00111562 | Strava v diagnostickom zariadení | 41,60  vrátane DPH  | 
						Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015 | N | 16.06.2016 | 22.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640188 | Reedukačné centrum Hlohovec Zámok 1, 920 29 Hlohovec  | 
						00163309 | Stravné za 05/2016 | 94,42  vrátane DPH  | 
						Dohoda č. 294/16 | N | 17.06.2016 | 28.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640189 | Martin Truska - Mtsys Trenčín, Soblahovská 1110/29  | 
						44180454 | Registrácia domény, webhostingové služby | 60,00  vrátane DPH  | 
						N | 45/2016 | 21.06.2016 | 28.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640190 | Martin Golein - TATRY-SOS, cestný záchranný systém | 
						35414464 | Odťah vozidla Ford Tranzit, výjazd vozidla, manipulácia | 80,50  vrátane DPH  | 
						N | 49/2016 | 22.06.2016 | 28.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640191 | Tibor Jacko Trenčín, Kvetinová 399/38  | 
						40193454 | Dezinsekcia teplovodných šácht (komáre) | 607,20  vrátane DPH  | 
						N | 57/2016 | 23.06.2016 | 28.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640192 | AUTOCENTRUM 66, s. r. o. Poprad, Hraničná 35  | 
						45550514 | Oprava vozidla Ford Tranzit | 1387,14  vrátane DPH  | 
						N | 56/2016 | 23.06.2016 | 28.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640193 | Slovnaft a.s. Bratislava, Vlčie hrdlo 1  | 
						31322832 | PHM za 06/2016 | 413,88  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006 | N | 23.06.2016 | 30.06.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640194 | Autistické centrum Andreas Bratislava, Galandova 7  | 
						31821677 | Diagnostika | 100,00  vrátane DPH  | 
						N | 46/2016 | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640195 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | Originálne tonery | 457,65  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda | 51/2016 | 24.06.2016 | 11.07.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640196 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | Originálne tonery | 47,50  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda | 50/2016 | 24.06.2016 | 11.07.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640197 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielenisku 4  | 
						35755989 | repasované tonery | 34,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 01.12.2014 | 58/2016 | 24.06.2016 | 11.07.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640198 | SEKO Trenčín s.r.o. Trenčín, Hollého 928  | 
						36314323 | Materiál - šnúra, ventil, krúžok, vlo | 42,40  vrátane DPH  | 
						N | 65/2016 | 28.06.2016 | 11.07.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640199 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Poplatok za internet a telefónne hovory | 184,52  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení | N | 28.06.2016 | 11.07.2016 | 18.7.2016 | 
| 11640200 | SOŠ stavebná Emila Belluša TN Trenčín, Staničná 4  | 
						37922467 | Stavebné práce a opravy - maľov | 692,31  vrátane DPH  | 
						N | 41/2016 | 29.06.2016 | 12.07.2016 | 18.7.2016 |