Faktúry 2018 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840239   CORA s.r.o
Brezovská 460/9, Myjava
36313254  Oprava automobilu Opel Vivaro  3190 
vrátane DPH
  obj.č.9/2018/MY  5.10.2018  5.10.20187  9.10.2018 
11840162   Občianske združenie BUBLINA
Cabanova 22, Bratislava
42186021  letný tábor  3000 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    2.7.2018  02.07.2018  9.7.2018 
11840050   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2451 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    1.3.2018  02.03.2018  6.3.2018 
11840241   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2424,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    8.10.2018  09.10.2018  9.10.2018 
11840112   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Stravné poukážky  2348,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    2.5.2018  03.05.2018  3.5.2018 
11840081   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2329,40 
bez DPH
zmluva 6801/2015    4.4.2018  05.04.2018  5.4.2018 
11840003   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2253,40 
bez DPH
zmluva 6801/2015    8.1.2018  08.01.2018  15.1.2018 
11840003   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2253,40 
bez DPH
zmluva 6801/2015    8.1.2018  08.01.2018  15.1.2018 
11840026   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Eelektronické stravné poukážky  2097,60 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    2.2.2018  02.02.2018  5.2.2018 
11840254   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2090 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    5.11.2018  06.11.2018  7.11.2018 
11840187   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  1941,80 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    1.8.2018  02.08.2018  2.8.2018 
11840171   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  1485,80 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    4.7.2018  04.07.2018  9.7.2018 
11840010   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu- vyúčtovanie  1300,18 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    15.1.2018  15.01.2018  15.1.2018 
11840248   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A Bratislava
50441833  Manažérske zručnosti pre riaditeľa  1216,0 
bez DPH
  obj. č.21/2018/MY z 1.10.2018  15.10.2018  16.10.2018  16.10.2018 
11840200   Miroslav Janega-BOSCH
Trenčianska 32, Nové Mesto nad Váhom
11771291  oprava motorového vozidla Peugeot  878,44 
vrátane DPH
  obj. č. 15/2018/NM  28.8.2018  28.08.2018  30.8.2018 
118400090   Miroslav Janega-BOSCH
Nová Bošáca 85, prev Nové Mesto n.V:
11771291  Oprava osobného motorového vozidla Fiat Ducato  876,73 
vrátane DPH
  obj.č.7/2018/NM z 9.4.2018  13.4.2018  16.04.2018  16.4.2018 
11840156   Technické služby mesta
Banská 6279/1 ,Nové Mesto nad Váhom
00350656  Odvoz KO  850,00 
bez DPH
zmluva ZKO/2012/26    21.6.2018  25.06.2018  25.6.2018 
11840270   AXDATA s.r.o.
Škultétyho 22, 08001 Prešov
36508411  notebook, MS Office 2016  816,25 
vrátane DPH
  obj. č. 25/2018/MY zo dňa 21.11.2018  23.11.2018  27.11.2018  20.12.2018 
11840258   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    6.11.2018  07.11.2018  7.11.2018 
11840230   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.10.2018  03.10.2018  5.10.2018 
11840207   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.9.2018  04.09.2018  4.9.2018 
11840188   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.8.2018  06.08.2018  8.8.2018 
11840169   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.7.2018  04.07.2018  9.7.2018 
11840140   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.6.2018  05.06.2018  6.6.2018 
11840109   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    2.5.2018  02.05.2018  3.5.2018 
11840079   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.4.2018  05.04.2018  5.4.2018 
11840057   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka PLynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    5.3.2018  05.03.2018  6.3.2018 
11840028   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565    767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    2.2.2018  02.02.2018  5.2.2018 
11840001   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.1.2018  03.01.2018  15.1.2018 
11840027   REGAS s.r.o
Trenčianska 1880/20
46350314  Revízie plynových zariadení  586,80 
vrátane DPH
  objednávka 3/2018/NM  2.2.2018  02.02.2018  5.2.2018 
11840251   GC-Tech Gerši
Jilemníckeho 6 Trenčín
36880574  Tonery  529,32 
vrátane DPH
  obj.č.19/2018/NM z 10.10.2018  26.10.2018  26.10.2018  29.10.2018 
11840294   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  nájomné  524,40 
bez DPH
zmluva zo dňa 14.12.2000    11.12.2018  13.12.2018  20.12.2018 
11840252   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 14.12.2000    2.11.2018  02.11.2018  2.11.2018 
11840226   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 14.12.2000    2.10.2018  03.10.2018  5.10.2018 
11840205   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 14.12.2000    3.9.2018  03.09.2018  3.9.2018 
11840186   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
bez DPH
zmluva z 14.12.2000    1.8.2018  02.08.2018  2.8.2018 
11840170   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 14.12.2000    4.7.2018  04.07.2018  9.7.2018 
11840130   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    1.6.2018  04.06.2018  4.6.2018 
11840104   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,470 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 14.12.2000    2.5.2018  02.05.2018  3.5.2018 
11840080   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
bez DPH
zmluva z 14.12.2000    4.4.2018  05.04.2018  5.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť