Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940090   Peter Gaží - GAMA
913 33 Horná Súča 134
41135814  Búracie, murovacie, obkladacie práce  200,00 
vrátane DPH
28/2019  29.03.2019  09.04.2019 
11940089   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 03/2019  194,87 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  28.03.2019  15.04.2019 
11940088   HAGARD: HAL spol. s r. o.
Pražská 9, 949 11 Nitra
34144650  Všeobecný materiál - svorky krížové, odbočovacie  63,06 
vrátane DPH
34/2019  27.03.2019  03.04.2019 
11940087   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originály tonerov Q5949A, CF283A, CF351A  248,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  33/2019  27.03.2019  25.04.2019 
11940086   Ing.Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP za 1.Q.2019  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005  25.03.2019  09.04.2019 
11940085   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Služba DIGI SLOVAKIA za 04/2019  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018  25.03.2019  09.04.2019 
11940084   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 03/2019  326,19 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  22.03.2019  15.04.2019 
11940083   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Náklady na zimný lyžiarsky pobyt Terchová  108,00 
vrátane DPH
17/2019  21.03.2019  09.04.2019 
11940082   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 02/2019 - maloodber  343,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  18.03.2019  22.03.2019 
11940081   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 03/2019 - veľkoodber  8330,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  18.03.2019  25.03.2019 
11940080   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 03/2019 - maloodber  343,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  18.03.2019  25.03.2019 
11940079   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 16.02.-07.03.2019  2766,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  15.03.2019  22.03.2019 
11940078   Diagnostické centrum Ružomberok
Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Stravné za diagnostický pobyt  68,27 
vrátane DPH
19/2019  15.03.2019  15.04.2019 
11940077   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Softvérová konfigurácia za 02/2019  92,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  25/2019  13.03.2019  18.03.2019 
11940076   Stredná odborná škola Rakovice
Rakovice 25, 922 08 Rakovice
00159174  Ubytovanie dieťaťa 03/2019  17,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí do Školského internátu SOŠ Rakovice od 01.09.2017 č.j. 33/2017 ŠI zo dňa 31.08.2017  1/2019  13.03.2019  18.03.2019 
11940075   J K - stav TN s.r.o.
Záhradná 1325/18, 914 41 Nemšová
46470344  Údržba budov - demontáž a montáž kanalizácie havarijný stav  190,00 
vrátane DPH
18/2019  12.03.2019  18.03.2019 
11940074   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 02/2019 veľkoodber - vyúčtovanie  3453,65 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  11.03.2019  18.03.2019 
11940073   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 02/2019 veľkoodber - vyúčtovanie  23600,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  11.03.2019  17.04.2019 
11940072   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Vodoinštalačný a elektrotechnický materiál  289,45 
vrátane DPH
16/2019  08.03.2019  18.03.2019 
11940071   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Ubytovanie dieťaťa 03/2019  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  3/2019  08.03.2019  18.03.2019 
11940070   Diagnostické centrum Záhorská Bystrica
Trstínska 2, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
00163252  Strava dieťaťa za 03/2019  121,83 
vrátane DPH
22/2019  08.03.2019  15.03.2019 
11940069   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  247,09 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  08.03.2019  18.03.2019 
11940068   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 02/2019  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  08.03.2019  18.03.2019 
11940067   Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  Ubytovanie dieťaťa za 03/2019  10,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie č. 263/2017 zo dňa m09.05.2017 o prijatí  23/2019  08.03.2019  18.03.2019 
11940066   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky za 03/2019 (1.750 ks)  6650,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  26/2019  08.03.2019  18.03.2019 
11940065   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 02/2019  315,94 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  08.03.2019  18.03.2019 
11940064   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery originál MLT-D111S (2ks), A0V301H (1ks)  183,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  24/2019  06.03.2019  18.03.2019 
11940063   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 02/2019  134,80 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  06.03.2019  18.03.2019 
11940062   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 01+02/2019  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  05.03.2019  18.03.2019 
11940061   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Poplatok za konferenciu Nové poznatky... Piešťany  206,00 
vrátane DPH
14/2019  04.03.2019  12.02.2019 
11940060   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 03/2019  75,60 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby  04.03.2019  06.03.2019 
11940059   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
35763469  Pripojenie SRP za 02/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  04.03.2019  06.03.2019 
11940058   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 03/2019 - maloodber  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  04.03.2019  18.03.2019 
11940057   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne
00894907  Ubytovanie dieťaťa za 02/2019  26,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí do školského inernátu č. j. VG2/448/2018 zo dňa 29.06.2018  1/2019  01.03.2019  18.03.2019 
11940056   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Víkendový pobyt pre MD Lysá p/M 01.03.-03.03.2019  80,00 
vrátane DPH
18/2019  28.02.2019  04.03.2019 
11940055   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 02/2019  220,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  27.02.2019  18.03.2019 
11940054   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 05.01.2019-15.02.2019  3886,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  25.02.2019  04.03.2019 
11940053   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Služba DIGI SLOVAKIA za 03/2019  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018  25.02.2019  04.03.2019 
11940052   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 02/2019  100,80 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  22.02.2019  14.03.2019 
11940051   ARAVER a.s.
M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín
00679291  Oprava motorového vozidla KIA CARENS - spoluúčasť  66,39 
vrátane DPH
13/2019  21.02.2019  04.03.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť