Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940299   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier 60 ks  208,20 
vrátane DPH
    06.11.2019  11.11.2019 
11940105   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier  190,20 
vrátane DPH
  OBJ.  15.04.2019  24.04.2019 
11940077   VISUAL READINg j.s.a.
Šípová 3, 949 01 Nitra
51473178  vyúkový progrma pre deti u špec.pedag.  60,00 
vrátane DPH
    06.03.2019  13.03.2019 
11940367   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 7.11-12.12.2019  220,50 
vrátane DPH
788/2014    16.12.2019  19.12.2019 
11940354   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 6.11-2.12.2019  139,25 
vrátane DPH
788/2014    11.12.2019  13.12.2019 
11940310   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 09.10.-06.11.2019  191,42 
vrátane DPH
788/2014    13.11.2019  20.11.2019 
11940309   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.10-5.11.2019  186,01 
vrátane DPH
788/2014    13.11.2019  20.11.2019 
11940271   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 31.7.-09.9.2019  261,71 
vrátane DPH
788/2014    18.09.2019  26.09.2019 
11940270   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.9-2.10.2019  143,81 
vrátane DPH
788/2014    11.10.2019  18.10.2019 
11940243   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 31.7.-09.9.2019  261,71 
vrátane DPH
788/2014    18.09.2019  26.09.2019 
11940241   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 2.8-2.9.2019  206,08 
vrátane DPH
788/2014    12.09.2019  19.09.2019 
11940210   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 1.2.-30.7.2019  151,09 
vrátane DPH
788/2014    16.08.2019  20.08.2019 
11940203   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 1.2.-30.7.2019  184,18 
vrátane DPH
788/2014    08.08.2019  20.08.2019 
11940192   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 4.6.-02.7.2019  184,18 
vrátane DPH
788/2014    25.07.2019  31.07.2019 
11940167   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.5.-03.6.2019  196,38 
vrátane DPH
788/2014    17.06.2019  25.06.2019 
11940135   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.4.-02.5.2019  138,96 
vrátane DPH
788/2014    14.05.2019  29.05.2019 
11940107   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 5.3.-02.4.2019  142,98 
vrátane DPH
788/2014    18.04.2019  29.04.2019 
11940083   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 2.2.-04.3.2019  176,16 
vrátane DPH
788/2014    15.03.2019  22.03.2019 
11940048   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 5.1.-1.2.2019  137,29 
vrátane DPH
788/2014    18.02.2019  25.02.2019 
11940043   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 17.12.-31.1.2019  226,28 
vrátane DPH
788/2014    13.02.2019  25.02.2019 
11940015   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 4.12.-4.1.2019  134,35 
vrátane DPH
788/2014    14.01.2019  22.01.2019 
11940007   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 1.12.-17.12.2018  98,28 
vrátane DPH
788/2014    07.01.2019  08.01.2019 
11940143   TIBOR JACKO
Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín
40193454  dezinsekcia ôs pri byte MD a v stupačke  72,00 
vrátane DPH
  OBJ.  30.05.2019  13.06.2019 
11940029   Tibor Jacko
Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín
40193454  dezinfekcia AK  158,40 
vrátane DPH
  obj.  31.01.2019  05.02.2019 
11940208   TENEL
Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín
40817725  žiarovky, batérie  52,74 
bez DPH
  OBJ.  09.08.2019  30.08.2019 
11940042   TENEL
Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín
40817725  Poč. Kábel+svietidlá. Predlžovačky  246,00 
vrátane DPH
    08.02.2019  15.02.2019 
11940240   SWING SK s.r.o.
Nimnická cesta 1032, 02001 Púchov
36299227  keramické glazúry  42,78 
vrátane DPH
  OBJ.  12.09.2019  19.09.2019 
11940214   SWING SK s.r.o.
Nimnická cesta 1032, 02001 Púchov
36299227  keramická hlina  36,60 
vrátane DPH
  OBJ.  22.08.2019  30.08.2019 
11940058   SÚDNY EXEKUTOR DZURIKOVÁ
Mlynská 3, 957 01 Bánovce n/B
36128619  trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
    01.03.2019  01.03.2019 
11940365   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia vyúčtovanie TN 1.11.-30.11.2019  347,69 
vrátane DPH
17/2019    12.12.2019  17.12.2019 
11940364   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia vyúčtovanie AK 1.11.-30.11.2019  390,28 
vrátane DPH
17/2019    12.12.2019  17.12.2019 
11940322   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  oprava fa el. energia HO 15.10.-31.10.2019  -831,07 
vrátane DPH
    26.11.2019   
11940321   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia HO 15.10.-31.10.2019  831,07 
vrátane DPH
    25.11.2019   
11940315   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 15.10.-31.10.2019  186,25 
vrátane DPH
17/2019    15.11.2019  21.11.2019 
11940314   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia AK 15.10.-31.10.2019  203,18 
vrátane DPH
17/2019    15.11.2019  21.11.2019 
11940381   STANISLAV KOVÁČIK - TENEL
Hanzlíkovská 64, 911 05 Trenčín
40817725  žiarovky + led lampy  170,4 
vrátane DPH
  OBJ.  18.12.2019  20.12.2019 
11940334   SPDDD Úsmev ako dar o.z.
T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza
17316537  Vbákendová pobyt pre 4 MD Lysá pod Makytou 06.08.12.2019  80,00 
vrátane DPH
  OBJ.  02.12.2019  05.12.2019 
11940332   SPDDD Úsmev ako dar o.z.
T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza
17316537  Odb. seminár, Piešťany 10.-11.12.2019  74,00 
vrátane DPH
  OBJ.  29.11.2019  09.12.2019 
11940330   SPDDD Úsmev ako dar o.z.
T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza
17316537  Terapeutický výcvik  525,00 
vrátane DPH
  OBJ.  28.11.2019  03.12.2019 
11940308   SPDDD Úsmev ako dar o.z.
T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza
17316537  Účasť na konfer. soc. prac. Tatr. Matliare 05.-06.11.2019  116,00 
vrátane DPH
  OBJ.  12.11.2019  14.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť