
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040289 | DC ZÁHORSKÁ VES Trstínska 2, 841 06 Bratislava |
00163252 | strava pre 1 klienta 30.9.-31.10.2020 | 125,76 vrátane DPH |
OBJ: | 12.10.2020 | 15.10.2020 | 23.11.2020 | |
12040193 | REEDUKAČNÉ CENTRUM SOLOŠNICA 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 6/2020 | 126,60 vrátane DPH |
OBJ. | 02.07.2020 | 10.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040153 | REEDUKAČNÉ CENTRUM SOLOŠNICA 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 5/2020 | 126,60 vrátane DPH |
OBJ. | 04.06.2020 | 12.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040134 | REEDUKAČNÉ CENTRUM SOLOŠNICA 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 3/2020 | 126,60 vrátane DPH |
OBJ. | 13.05.2020 | 22.05.2020 | 15.6.2020 | |
12040090 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 12.2.2020-6.3.2020 | 129,05 vrátane DPH |
788/2014 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040015 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 13.12.2019-09.01.2020 | 130,15 vrátane DPH |
788/2014 | 13.01.2020 | 21.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040004 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 2 klientov 1/2020 | 130,32 vrátane DPH |
OBJ. | 03.01.2020 | 14.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040076 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 2 klientov3/2020 | 131,04 vrátane DPH |
OBJ. | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040112 | INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vysávač Rowenta 2 ks | 133,00 bez DPH |
OBJ. | 14.04.2020 | 20.04.2020 | 18.5.2020 | |
12040338 | REDUKAČNÉ CENTRUM 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 11/2020 | 137,40 vrátane DPH |
02.12.2020 | 08.12.2020 | 22.12.2020 | ||
12040312 | REDUKAČNÉ CENTRUM 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 10/2020 | 141,98 vrátane DPH |
OBJ. | 05.11.2020 | 19.11.2020 | 21.12.2020 | |
12040174 | MAPROS s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto n/ V |
36339296 | 144,00 vrátane DPH |
OBJ: | 19.06.2020 | 10.07.2020 | 11.8.2020 | ||
12040075 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 2 klientov 3/2020 | 147,84 vrátane DPH |
OBJ. | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040085 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny+ nastav. modemu 2/2020 | 148,96 vrátane DPH |
2028614802 | 09.03.2020 | 17.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040263 | TLD MONT s.r.o. Inovecká 1139/16, 91101Trenčín |
52113604 | havar.oprava tečúceho potrubia v pivnici | 149,45 vrátane DPH |
OBJ. | 25.09.2020 | 08.10.2020 | 23.11.2020 | |
12040264 | TLD MONT s.r.o. Inovecká 1139/16, 91101Trenčín |
52113605 | havar.oprava tečúceho potrubia v pivnici | 150,45 vrátane DPH |
OBJ. | 25.09.2020 | 08.10.2020 | 23.11.2020 | |
12040016 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.12.2019-02.01.2020 | 157,24 vrátane DPH |
788/2014 | 13.01.2020 | 21.01.2020 | 9.3.2020 | |
12040161 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 6.5.2020-02.6.2020 | 158,83 vrátane DPH |
788/2014 | 15.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040081 | DUŠAN VRANÁK Duklanskych hrdinov 8, 91105 Trenčín |
37128396 | odstr.havar.stavu upchatej kanalizácie AK | 158,13 vrátane DPH |
OBJ: | 06.03.2020 | 17.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040198 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1.6.-30.6.2020 vyúčt. | 161,43 vrátane DPH |
17/2019 | 06.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040321 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 10.10.2020-06.11.2020 | 163,80 vrátane DPH |
788/2014 | 14.11.2020 | 26.11.2020 | 21.12.2020 | |
12040211 | PPG DECO SLOVAKIA s.r.o. Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina |
31633200 | maliarsky materiál TN 1 a 2. sk | 163,34 vrátane DPH |
OBJ. | 20.07.2020 | 28.07.2020 | 12.8.2020 | |
12040093 | MONIKA MRÁKAVOVÁ MM- JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná |
44439679 | elekt.. práce SUS TN , zapoj.sporáka, LED osvetlenia | 164,20 vrátane DPH |
OBJ. | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040296 | JOZEF KOIŠ- REVÍIZIE KOIŠ M.Turkovej 1727/11, 911 01 Trenčín |
00030351 | vykonanie odb. skúšky plyn zariad. a odb. prehliadky tlak. nádob TN | 165,00 vrátane DPH |
OBJ: | 23.10.2020 | 04.01.2000 | 23.11.2020 | |
12040235 | SPDDD Úsmev ako dar o.z. T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza |
17316537 | letný rozvoj.tábor 2 klienti Duchonka | 165,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.08.2020 | 18.08.2020 | 21.9.2020 | |
12040136 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.3.2020-01.4.2020 | 173,54 bez DPH |
788/2014 | 14.05.2020 | 22.05.2020 | 15.6.2020 | |
12040159 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 6.5.-02.6.2020 | 175,78 vrátane DPH |
788/2014 | 10.06.2020 | 19.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040352 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180262 | oprava MV TN 020 GD Škoda Superb výmen oleja a filtrov | 179,24 vrátane DPH |
OBJ. | 08.12.2020 | 10.12.2020 | 22.12.2020 | |
12040295 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier 60 balíkov | 187,20 vrátane DPH |
OBJ: | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 23.11.2020 | |
12040251 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.8.-31.8.2020 vyúčt. | 187,98 vrátane DPH |
17/2019 | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 23.11.2020 | |
12040181 | CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o. Šášovská 2, Bratislava |
50766511 | l. tábor pre 1 klienta Turček | 187,79 vrátane DPH |
OBJ. | 25.06.2020 | 06.07.2020 | 11.8.2020 | |
12040180 | CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o. Šášovská 2, Bratislava |
50766511 | l. tábor pre 1 klienta Turček | 187,79 vrátane DPH |
OBJ. | 25.06.2020 | 06.07.2020 | 11.8.2020 | |
12040179 | CK BOOMERANG SLOVENSKO s.r.o. Šášovská 2, Bratislava |
50766511 | l. tábor pre 1 klienta Turček | 187,79 vrátane DPH |
OBJ. | 25.06.2020 | 06.07.2020 | 11.8.2020 | |
12040099 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier 60 bal | 187,20 vrátane DPH |
30.03.2020 | 26.05.2020 | 8.4.2020 | ||
12040279 | DAVRAN s.r.o. L. Podjavorinskej 453/5, 91401 Tr.Teplá |
46895469 | odstrán. hav.stavu prečistenie v areáli a budove AK | 188,13 vrátane DPH |
OBJ. | 05.10.2020 | 14.10.2020 | 23.11.2020 | |
12040073 | PPG DECO SLOVAKIA s.r.o. Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina |
31633200 | maliarsky materiál TN 1 a 2. sk | 188,17 vrátane DPH |
OBJ. | 02.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
12040250 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1.8.-31.8.2020 vyúčt. | 189,92 vrátane DPH |
17/2019 | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 23.11.2020 | |
12040215 | WACHUMBA c.k. s.r.o. P.Mudroňa 1, 036 01 Martin |
458284601 | tábor Sevolution RZ Podskalie pre 2 klientov 12.-25.7.2020 | 190,20 vrátane DPH |
Nie | OBJ. | 04.08.2020 | 10.08.2020 | 21.9.2020 |
12040288 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 4.9.-5.10.2020 | 191,65 vrátane DPH |
788/2014 | 09.10.2020 | 23.10.2020 | 23.11.2020 | |
12040177 | MARTIN KOPÚN PLYNOTERM 916 31 Nová Ves nad Váhom 184 |
32784384 | servis a údržba plyn.kotlov 2 ks | 191,12 vrátane DPH |
OBJ. | 22.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 |