Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040043 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | phm | 592,02 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 10.02.2020 | 02.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040042 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2020 | 15430,36 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 27.8.2020 | |
12040041 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2020 | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 27.8.2020 | |
12040040 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 02/2020 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2019A16537-2 zo dňa 31.10.2019 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 03.02.2020 | 06.02.2020 | 27.8.2020 | |
12040038 | EUROSTORE,s.r.o. Opatovská 389/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP 01/2020 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016 | 05.02.2020 | 12.02.2020 | 30.6.2020 | |
12040033 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Telekomunuikačné služba za 01/2020 | 388,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna privátna sieťč.372/OI/2017 zo dňa 06.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | 07.01.2020 | 12.03.2020 | 19.3.2020 | |
12040031 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služba DIGI SLOVAKIA za 01/2020 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.30884167 zo dňa 16.08.2018 | 23.1.2020 | 03.02.2020 | 19.3.2020 | |
12040030 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 01/2020 | 384,91 bez DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 22.1.2020 | 12.02.2020 | 19.3.2020 | |
12040029 | SSE Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina |
00000051 | zálohová platba za elektrinu 01/2020 | 519,00 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda | 17.1.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040024 | SSE Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina |
00000051 | vyúčtovanie dodávky el.en. 15.10.-31.12.2019 | 64,64 vrátane DPH |
RD č.33836/2017, č.z. 16446/2017 | 17.1.2020 | 23.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040023 | SSE Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina |
00000051 | vyúčtovanie el. energie 17.10.-31.12/2019 | 16,72 vrátane DPH |
RD č.33836/2017, č.z. 16446/2017 | 17.1.2020 | 23.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné a stočné 10.12. - 7.1.2020 | 2 547,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 17.1.2020 | 24.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040021 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 |
31592503 | vyúčtovanie Finančného spravodajcu 2019 (vyúčtovacia fa) | 32,57 vrátane DPH |
16.1.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 | ||
12040016 | Osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16537-1 | 3.1.2020 | 20.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040015 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2020 | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 27.12.2019 | 21.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040010 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby za 12/2019 | 407,35 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna privátna sieťč.372/OI/2017 zo dňa 06.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | 02.01.2020 | 11.02.2020 | 19.3.2020 | |
12040009 | SSE Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina |
00000051 | dodávka el. energie | 3 173,10 vrátane DPH |
RD č.33836/2017, č.z. 16446/2017 | 13.1.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040007 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 01/2020 | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 10.01.2020 | 19.3.2020 | ||
12040006 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 251,08 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 10.1.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040005 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/2019 | 15 021,87 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 8.1.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefón | 230,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 10.1.2020 | 20.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 10.1.2020 | 20.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefón | 129,68 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 7.1.2020 | 20.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040001 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 12/2019 | 5400,60 bez DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 zo 12.6.2019 | 17.1.2020 | 20.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040078 | Stredná odborná škola technická Vranovská 4, 85102 Bratislava |
17050332 | Ubytovanie za 03/2020 - A.Mlynarčík | 45,00 bez DPH |
06/2020 | 06.03.2020 | 11.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040085 | Univerzita Konštantína Filizofa Trieda A. Hlinku 1, 94974 NITRA |
00157716 | Ubytovanie 03/2020 - Pukancová Viktória | 44,00 bez DPH |
10/2020 | 11.03.2020 | 16.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040053 | Univerzita Konštantína Filizofa trieda A. Hlinku 1, 94974 NITRA |
00157716 | Ubytovanie 02/2020 - Pukancová Viktória | 44,00 bez DPH |
10/2020 | 10.02.2020 | 18.02.2020 | 27.8.2020 | |
2040350 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 504.47 bez DPH |
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019 | 108/2020 z 1.10.2020 | 5.11.2020 | 12.11.2020 | 5.5.2021 |
2040353 | fofos.sk, s.r.o. Dukl. hrdinov 874/14, 911 05 Trenčín |
00000050 | doména CDR Zlatovce | 54,00 vrátane DPH |
108/2020 z 5.10.2020 | 6.11.2020 | 13.11.2020 | 5.5.2021 | |
2040327 | Metrop, s.r.o.. Otrokovická 4133/13, Dubnica nad Váhom |
00000467 | tabletová soľ | 50,33 vrátane DPH |
119/2020 z 14.10.2020 | 21.10.2020 | 26.10,2020 | 19.11.2020 | |
2040347 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
00000031 | tonery | 397,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | 130/2020 z 20.10.2020 | 2.11.20220 | 13.11.2020 | 5.5.2021 |
12040034 | PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34,01010Žilina |
51108178 | Predplatné " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | 58,80 bez DPH |
14/2020 | 30.01.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040035 | Ľuboš Čecho RSP Servis Snežienková 637/42 |
40652572 | Kontrola a údržba - kotolňa a kuchyňa v zmysle STN | 752,52 bez DPH |
15/2020 | 30.01.2020 | 03.02.2020 | 19.3.2020 | |
12040039 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy za 01/2020 | 7290,72 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149 | 16/2020 | 31.01.2020 | 11.03.2020 | 30.6.2020 |
2040471 | GGFS s.r.o. Sasinkova 20, 91101 Trenčín |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 551,67 bez DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | 163/2020 | 31.12.2020 | 14.01.2021 | 11.5.2021 |
12040076 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Strava za 03/2020 Semačík | 125,28 bez DPH |
18//2020 | 05.03.2020 | 11.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040114 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Strava za 03/2020 - Semančík Andrej | 133,92 bez DPH |
18//2020 | 03.04.2020 | 14.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040037 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72 |
00163333 | strava za 01/2020 Semančík Andrej | 133,921 bez DPH |
18/2020 | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 30.6.2020 | |
12040048 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 24, 91105 Trenčín |
36302724 | Čistenie kanalizácie - havarijný stav | 152,16 vrátane DPH |
20/2020 | 07.02.2020 | 18.02.2020 | 27.8.2020 | |
12040057 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4 |
31327681 | Originál tonery Samsung MLT-D111S | 156,24 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 21/2020 | 17.02.2020 | 06.04.2020 | 27.8.2020 |