
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040335 | bez DPH |
|||||||
2040334 | bez DPH |
|||||||
2040333 | bez DPH |
|||||||
2040332 | bez DPH |
|||||||
2040331 | bez DPH |
|||||||
2040330 | bez DPH |
|||||||
2040329 | bez DPH |
|||||||
2040328 | bez DPH |
|||||||
2040327 | bez DPH |
|||||||
2040326 | bez DPH |
|||||||
2040325 | bez DPH |
|||||||
2040324 | bez DPH |
|||||||
2040323 | bez DPH |
|||||||
2040322 | bez DPH |
|||||||
2040321 | bez DPH |
|||||||
2040320 | bez DPH |
|||||||
2040319 | bez DPH |
|||||||
2040318 | bez DPH |
|||||||
2040317 | EURONAL s.r.o. Zlatovská 27, 91105 Trenčín |
46771158 | Skladací respirátor | 408,00 vrátane DPH |
Objednávka 114/2020 z 09.09.2020 | 14.10.2020 | 13.10.2020 | |
2040316 | bez DPH |
|||||||
2040315 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 229,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 1.10.2020 | 16.10.2020 | |
2040314 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 8.10.2020 | 16.10.2020 | |
2040313 | JK - stav TN s. r.o. Záhradná1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | oprva dlažby | 674,66 vrátane DPH |
Objednávka 107/2020 z 21.09.2020 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | |
2040312 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | tonery HP | 132,54 vrátane DPH |
07.10.2020 | 16.10.2020 | ||
2040311 | Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice Rakovice 25, 92208 Rakovice |
00159174 | ubytovanie | 18,00 bez DPH |
Objednávka 93/2020 z 27.08.2020 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | |
2040310 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby, Mágio | 130,13 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 05.10.2020 | 16.10.2020 | |
2040309 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 4973,05 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | Objednávka 98/2020 z 02.09.2020 | 30.9.2020 | 16.10.2020 |
2040308 | GAS - MET s.r.o. Trenčianska 2660/28A, Nové Mesto n V |
36334324 | Výmena regulátora tlaku plynu | 4308,00 vrátane DPH |
Objednávka 99/2020 z 04.09.2020 | 6.10.2020 | 12.10.2020 | |
12040306 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 2.10.2020 | 12.10.202 | |
12040305 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 15430,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 2.10.2020 | 12.10.2020 | |
12040304 | Miroslav Prekop - AUTODIEĽŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 |
43249132 | Oprava vozidla Škoda Super B | 931,66 vrátane DPH |
Objednávka 106/2020 z 21.09.2020 | 5.10.2020 | 12.10.2020 | |
12040303 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2019A16537-2 zo dňa 31.10.2019 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 2.10.2020 | 12.10.2020 | |
12040302 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | EL.energia | 519,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 1.10.2020 | 12.10.2020 | |
12040301 | bez DPH |
|||||||
12040300 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | El. energia | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 1.10.2020 | 12.10.2020 | |
12040299 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | strava | 114,39 bez DPH |
Objednávka 117/2020 z 13.10.2020 | 30.9.2020 | 16.10.2020 | |
12040298 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | MS office, SSD | 174,18 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servids PC a správa počítačových sietí č.3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | Objednávka 104/2020 z 08.09.2020 | 30.9.2020 | 16.10.2020 |
12040297 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | konfigurácia SW | 100,80 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servids PC a správa počítačových sietí č.3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 30.9.2020 | 16.10.2020 | |
12040296 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5,911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | 30.9.2020 | 12.10.2020 | |
12040295 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 389/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojnie SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016 | 30.9.2020 | 12.10.2020 |