
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540118 | Pikland s.r.o. Hlavná 5932/82,929 01 Dunajská Streda |
31409334 | kancelárske potreby-NP | 266,18 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.30/2025 | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540110 | Jumod s.r.o. Karpatské nám.10,831 06 Bratislava |
47807776 | štvoruholníková tieniaca plachta,montážny set 3 ks | 318,15 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.29/2025 | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540132 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | účastnícky poplatok za športovo-relaxačný pobyt pre 5 osôb | 100,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.27/2025 | 22.07.2025 | 30.07.2025 | 15.8.2025 |
| 12540107 | Ansali Trans s.r.o. Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder |
54460956 | orezávanie stromov a kríkov SUS2,SUS3 | 500,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.25/2025 | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540108 | OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25,841 03 Bratislava |
48258946 | 3 dielny set do záhrady-4 ks pre všetky SUS | 479,96 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.24/2025 | 16.0.62025 | 16.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540098 | Wachumba CK s.r.o. P.Mudroňa 10, 036 01 Martin |
45284601 | detský letný tábor-7 detí | 2555,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.22/2025 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540090 | CK Boomerang Slovakia s.r.o. Dolná 14466/70, 974 01 Banská Bystrica |
50766511 | detský letný tábor pre 15 detí | 4170,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.21/2025 | 23.05.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 |
| 12540105 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 323,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.20/2025 | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540093 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | toner,kancelársky papier pre NP | 122,26 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.19/2025 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540092 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery pre úsek starostlivosti o deti | 158,67 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.18/2025 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540097 | Peter Tvrdoň Gančházska 3004/6, 931 01 Šamorín |
45874221 | výmena strešného okna-B.Csaplára | 4513,80 bez DPH |
nie | Objednávka č.17/2025 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540096 | Peter Tvrdoň Gančházska 3004/6, 931 01 Šamorín |
45874221 | výmena strešného okna-Gaštanový rad | 3756,50 bez DPH |
nie | Objednávka č.16/2025 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540085 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 360,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.15/2025 | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540078 | Dávid Vendégh-VLD Team Gárdonyská 1391/28, 930 10 Dolný Štál |
54215820 | servis a čistenie klimatizácie-4 ks | 172,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.14/2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540083 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | ročný prístup-Verejná správa SR preddavková platba | 233,70 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.13/2025 | 18.05.2025 | 18.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540076 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | ročný prístup-Verejná správa SR | 233,70 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.13/2025 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 26.5.2025 |
| 12540075 | Ansali Trans s.r.o. Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder |
54460956 | dokončovacie stavebné práce-SUS 1 | 360,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.12/2025 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 26.5.2025 |
| 12540081 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery,set klávesnica a myš, usb wifi adapter-pre úsek starostlivosti o deti | 248,46 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.11/2025 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540066 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 360,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.08/2025 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540064 | Pyrokom s.r.o. Á.Jedlika 4854, 945 01 Komárno |
18048455 | kontrola požiarnych hydrantov | 156,54 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.07/2025 | 16.04.2025 | 24.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540049 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 300,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.05/2025 | 18.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540041 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | poplatok za akreditovaný výcvik | 1680,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.04/2025 | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540047 | Ansali Trans s.r.o. Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder |
54460956 | záhradkárske práce,odvoz odpadu-SUS 1 Gaštanový rad,Dun.Streda | 520,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.04/1/2025 | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540037 | ÚzS Slovenský Červený kríž Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda |
00415944 | kurz prvej pomoci | 270,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.03/2025 | 01.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540018 | Ansali Trans s.r.o. Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder |
54460956 | preprava nábytku | 120,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.02/2025 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | 5.3.2025 |
| 12540036 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 279,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.02/2/2025 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540027 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 381,79 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.02/1/2025 | 19.02.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12340016 | Nervuška ARTE o.z. Jurigovo nám.5, 841 04 Bratislava |
50335944 | odborný webinár-technika artefiletiky pre agresívne deti | 180,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.01/2025 | 27.01.2025 | 29.01.2025 | 18.2.2025 |
| 1240230 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | zásobník TÚV,čerpadlo,termostaty | 1958,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | nie | 29.12.2025 | 29.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540226 | Aqua Green s.r.o. Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo |
48281701 | servisné práce-oprava práčky | 40,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | nie | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540222 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 61,63 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | nie | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540218 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,99 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | nie | 16.12.2025 | 19.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540214 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97,930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 258,30 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | nie | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540212 | O2 Slovakia s.r.o Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 8,55 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013,1/2018 | nie | 08.12.2025 | 15.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540211 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540209 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku elektriny 11/2025-nedoplatok | 57,12 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 04.12.2025 | 09.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540208 | Aqua Greean s.r.o. Hlavná 1933/23, 930 05 Gabčíkovo |
48281701 | oprava sušičky-SUS 4 | 140,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | nie | 01.12.2025 | 09.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540207 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 12/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540205 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 11/2025 | 345,75 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 30.11.2025 | 09.12.2025 | 20.2.2026 |
| 12540203 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP-3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 1.12.2025 |