Faktúry 2025 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540010   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  61,02 
vrátane DPH
RZ dod.7/2018  nie  20.01.2025  22.01.2025  18.2.2025 
12540009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,99 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023  nie  16.01.2025  21.01.2025  18.2.2025 
12540004   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  7,23 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  08.01.2025  13.01.2025  17.2.2025 
12540041   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  poplatok za akreditovaný výcvik  1680,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.04/2025  04.03.2025  07.03.2025  1.4.2025 
12540045   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie  399,80 
bez DPH
Dohoda o stravovaní  nie  10.03.2025  13.03.2025  1.4.2025 
12540024   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie 02/2025  286,20 
bez DPH
Dohoda o stravovaní  nie  10.02.2025  13.02.2025  13.3.2025 
12540060   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie v ŠJ za 04/2025  285,15 
bez DPH
Dohoda o stravovaní  nie  07.04.2025  11.04.2025  28.4.2025 
12540014   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie za 01/2025  236,70 
bez DPH
Dohoda o stravovaní  nie  23.01.2025  27.01.2025  18.2.2025 
12540046   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  poplatok za ubytovanie na internáte  80,00 
bez DPH
nie  nie  11.03.2025  11.03.2025  1.4.2025 
12540044   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za ubytovanie na internáte  120,00 
bez DPH
Dohoda  nie  10.03.2025  13.03.2025  1.4.2025 
12540006   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  poplatok za ubytovanie na internáte  80,00 
bez DPH
nie  nie  14.01.2025  15.01.2025  17.2.2025 
12340015   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za ubytovanie na internáte 01/2025  120,00 
bez DPH
Dohoda   nie  23.01.2025  27.01.2025  18.2.2025 
12540025   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  poplatok za ubytovanie na internáte 02/2025  80,00 
bez DPH
  nie  10.02.2025  13.02.2025  13.3.2025 
12540082   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  poplatok za ubytovanie na internáte za 05/2025  80,00 
bez DPH
nie  nie  16.05.2025  19.05.2025  11.6.2025 
12540018   Ansali Trans s.r.o.
Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder
54460956  preprava nábytku  120,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.02/2025  03.02.2025  03.02.2025  5.3.2025 
12540071   Ján Vangel-Uniplyn
ul.Ármina Kornfelda 7179/11, 929 01 Dunajská Streda
35281898  revízia tlakových a plynových zariadení  900,00 
bez DPH
Zmluva č.04/2024  nie  29.04.2025  30.04.2025  26.5.2025 
12540011   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 01/2025-B.Csaplára,Dun.Streda  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  21.01.2025  23.01.2025  18.2.2025 
12540012   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 01/2025-Gaštanový rad,Dun.Streda  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  21.01.2025  23.01.2025  18.2.2025 
12540013   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 01/2025-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  21.01.2025  23.01.2025  18.2.2025 
12540029   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 02/2025-B.Csaplára Dunajská Streda  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  25.02.2025  27.02.2025  13.3.2025 
12540031   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 02/2025-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  25.02.2025  27.02.2025  13.3.2025 
12540032   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 02/2025-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  25.02.2025  27.02.2025  13.3.2025 
12540053   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 03/2025-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  21.03.2025  26.03.2025  8.4.2025 
12540052   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 03/2025-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  21.03.2025  26.03.2025  8.4.2025 
12540051   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 03/2025-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  21.03.2025  26.03.2025  8.4.2025 
12540069   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 04/2025-B.Csaplára,Dun.Streda  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  24.04.2025  28.04.2025  12.5.2025 
12540068   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 04/2025-Gaštanový rad,Dun.Streda  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  24.04.2025  28.04.2025  12.5.2025 
12540067   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 04/2025-Športová ul.,Dun.Streda  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  24.04.2025  28.04.2025  12.5.2025 
12540087   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 05/2025-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540088   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 05/2025-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540089   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 05/2025-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540083   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  ročný prístup-Verejná správa SR preddavková platba  233,70 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.13/2025  18.05.2025  18.05.2025  11.6.2025 
12540076   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  ročný prístup-Verejná správa SR  233,70 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.13/2025  05.05.2025  12.05.2025  26.5.2025 
12540078   Dávid Vendégh-VLD Team
Gárdonyská 1391/28, 930 10 Dolný Štál
54215820  servis a čistenie klimatizácie-4 ks  172,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.14/2025  06.05.2025  13.05.2025  11.6.2025 
12540054   Aquagreen s.r.o.
Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo
48281701  servisné práce-oprava práčky SUS 3  55,00 
bez DPH
Zmluva č.08/2022  nie  25.03.2025  27.03.2025  8.4.2025 
12540062   Marta Szucs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21
43704247  služby BOZP 3 mesiace  300,00 
bez DPH
Zmluva č.10/2021  nie  10.04.2025  15.04.2025  12.5.2025 
12540036   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia a konzultačná činnosť  279,00 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.02/2/2025  04.03.2025  04.03.2025  1.4.2025 
12540093   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  toner,kancelársky papier pre NP  122,26 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.19/2025  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540027   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery  381,79 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.02/1/2025  19.02.2025  21.02.2025  13.3.2025 
12540005   PosTel DS s.r.o.
Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda
36238023  tonery pre ekonomický úsek  123,60 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.56/2024  09.01.2025  15.01.2025  17.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť